当前分类: 初级审计理论与实务
问题:(一)资料2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行审计。有关业务情况和资料如下:1审计人员在对N公司...
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问题:独立性是审计的本质特征,下列属于独立性的表现的有( )。...
问题:针对“资料5”,审计人员认为该公司确认生产线C的入账价值( )。...
问题:财务审计项目中,“完整性”审计目标指的是( )。...
问题:在签署审计业务约定书前,注册会计师应了解的被审计单位基本情况包括()。...
问题:单选题国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。A 审计决定书B 审计实施方案C 审计报告D 审计通知书...
问题:审查某企业在产品,发现在产品单位成本高于现行售价,审计人员应采取的措施有()。...
问题:下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊行为关键信号的是( )。...
问题:单选题具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人,授权人提交的书面文件是()。A 审计报告B 审计决定书C 审计实施方案D 审计移送处理书...
问题:下列属于国家审计报告的内容的是( )...
问题:审计机关开展审计质最检奇的内容有()。...
问题:审查未入账应付账款的审计程序时,最有效的是( )。...
问题:对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有( )。...
问题:在对工薪审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定( )...
问题:在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉( )。...
问题:注册会计师出具标准审计报告应当同时满足的条件是()。...
问题:“资料4”中,该公司4月16日现金日记账余额应是( )。...
问题:审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。...
问题:审计人员审查银行存款余额调节表时,应审查的事项有( )。...
问题:不定项题针对“资料2”,审计人员实施的下列审计程序中,属于内部控制测评的有 ( )。A查阅关于物资采购、仓库保管、付款等方面的制度文件。B取得或编制应付款项明细表,审查有无长期未付的债务。C抽查部分付款凭单,检查其是否附有请购单、验收单、供应商发票等。D将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动的原因。...