当前分类: 初级审计理论与实务
问题:下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有( )。...
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问题:下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()。...
问题:审计机关依照法律规定,每年向政府首长和上一级审计机关提出的,关于上一年度审计本级预算执行情况和其他财政收支情况结果的报告...
问题:下列关于审计管理的说法中,正确的有( )。...
问题:对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有( )。...
问题:下列各项中,不属于内部审计机构职责的是( )。[2011年初级真题]...
问题:(一)资料2017年2月,某审计组对N公司2016年度财务收支情况进行审计。有关业务情况和资料如下:1审计人员在对N公司...
问题:在签署审计业务约定书前,注册会计师应了解的被审计单位基本情况包括()。...
问题:针对“资料5”,审计人员认为该公司确认生产线C的入账价值( )。...
问题:在销售与收款业务循环内部控制中,发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止( )。[2009年中级真题]...
问题:在对工薪审计时,审计人员发现被审计单位把在建工程人员的工资、福利部门人员的工资计入产品成本。审计人员可以据此认定( )...
问题:在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉( )。...
问题:“资料4”中,审计人员认为营业收入的确认时问应为( )。...
问题:下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊行为关键信号的是( )。...
问题:多选题对被审计单位已发生的销售业务是否均已登记入账进行审查,常用的内部控制测试程序有()。A审查出库凭证连续编号的完整性B审查寄出的对账单是否完整C审查销售发票连续编号的完整性D抽查赊销业务是否经过适当的授权审批E审查发运凭证连续编号的完整性...
问题:主营业务成本的内部控制制度包括()。...
问题:下列取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是()。...
问题:单选题国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是()。A 审计决定书B 审计实施方案C 审计报告D 审计通知书...
问题:财务审计项目中,“完整性”审计目标指的是( )。...
问题:审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。...