当前分类: 内部审计基础知识
问题:单选题一家大量投资于车辆维修的公用事业公司为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:()A 审查保险范围的充分性。B 系统地记录所有维修工作的订单。C 对车辆进行实物盘点并将结果与会计记录相核对。D 将车辆存放在安全的场所,开走和返回都要经过保管员的批准。...
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问题:单选题某内部审计师在实地工作阶段取代了之前的内部审计师加入了某项IT审计项目,那么最有效率和效果帮助内部审计师准备审计业务的方法是下列哪一项?()A 审查工作底稿和审计程序B 阅读客户提供的可用的硬件和软件文档C 观察工作地点,并访谈IT人员D 重复之前内部审计师所做的工作...
问题:单选题内部审计师小张正在准备一家单位的招标合约项目提供鉴证业务。这项业务计划还未完成,但是内审师安排了一次与这项业务的管理层会面。这次会议目的在于建立良好的工作关系并图求获得管理层的帮助来完成此次审计。小张准备了此次会议的议程表以求与管理层进行协商。下列关于小张的行为描述正确的是:()A 内部审计师的行为错误,与管理层的初次会议应该在业务计划完成前举行。B 内部审计师的行为错误,鉴证业务中,不得早于首次会议警告客户。C 内部审计师的行为正确,在业务计划完成之前与管理层召开会议能够充分利用内审师和客户的时间...
问题:某内部审计师对销售部门的日销售额进行分析,通过计算各销售网点的平均日销额量,然后对明显高于平均收入的网点的销售发票资料进...
问题:单选题内部审计师协会董事会被告知某位CIA的逃税行为已被证实并定罪。那么此CIA接下来很可能:()A 立即被内部审计标准委员会取消CIA资格。B 没有事,此行为超出正常工作范围。C 受到协会专业实务分会主任的谴责。D 由董事会审查并取消CIA资格。...
问题:单选题为了避免首席执行官与审计委员会之间的冲突,首席审计官应当:()A 向首席执行官和审计委员会同时提交所有的业务沟通的复印件B 通过组织的地位加强独立性C 将所有向首席执行官报告的未决业务与审计委员会讨论D 要求董事会制定包含内部审计活动与审计委员会的政策...
问题:单选题某审计师调查了与公司福利制度有关的活动: (1)从保险商那里获得并维护总付款记录带。 (2)处理员工变化数据。 (3)将工资单扣除数据与福利制度对账。 (4)向保险商支付费用。 (5)确定为单独享有医疗保险的员工配偶支付医疗费用是否符合公司福利计划。 要确定员工福利计划的扣减是否在工资支票中得到了恰当的反映,审计师应该审计以上哪些活动?()A (1)和(2)。B (1)和(3)。C (2)和(3)。D (3)和(5)。...
问题:单选题为了有效地将内部审计部门推荐给管理层,审计师必须认识到他们所履行的职责可能会导致不同程度的冲突。有关方面应该了解并管理冲突的隐患,以避免对公司产生负面影响。以下哪项不是冲突的隐患?()A 沟通中断B 超常目标C 个性冲突D 地位差异...
问题:对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()...
问题:单选题作为决策过程的一部分,在筛选替代的解决方案时,通常会考虑到有关强制的和难以明了的问题,以寻求效果和效率的最大平衡。当选择的行动方案符合最小限制并能解决问题时,管理者可对外说是:()A 令人满意的;B 最优化的;C 最理想的;D 最大限度的。...
问题:单选题分析一个城市的财政状况可以通过观察其财务比率来进行,以下哪个比率越高越表明该城市有足够的短期偿债能力?()A 总普通基金现金及投资总普通基金负债/总普通基金负债B 总普通基金负债/总普通基金收入C 提取准备金前总普通基金余额/总普通基金收人D 债务基金/总收人...
问题:工作底稿中均设置了索引号或参照编号,这一设置的原因是:()...
问题:最终的审计报告至少都应该包括业务的目标、范围和结果。结果应该包含业务观察、结论(意见)、建议和行动计划(实务公告2410...
问题:现今内部审计师经常涉及大量潜在的道德困境,而内部审计师协会的《道德标准》明确提及的并不囊括一切这类问题。若审计人员遇到类...
问题:下列内部控制类型中,属于指导性控制的是:()...
问题:某公司近来不断发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,由接线员将数据立即输入订货系统。如果执行得...
问题:单选题下列选项中那项能够说明内部审计师可能缺乏客观性:()A 前任采购助理调人内部审计部门3个月后,对采购业务的内部控制进行检查。B 内部审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同。C —个与主要客户相联接的新电子数据交换程序运行之后,内部审计师对其进行检查。D 编制工资单的会计职员,协助内部审计师确认小型电动机的实际库存量。...
问题:单选题管理层要求审计推广费用的有效性。销售部已经在刺激新产品的需求上画了大笔费用。推广似乎是成功的,但是管理层认为这样成本太高。下列审计程序在决定推广有效性上所起的作用最小的是:()A 对比宣传期和之前的单位产品成本。B 分析宣传期和之前的边际收入和边际成本。C 对比宣传期和类似的未宣传的产品销量。D 分析销售逻辑,以证明宣传能成功。...
问题:单选题质量保证与改进程序是对内部审计部门开展的审计和咨询业务的整体情况进行持续和定期的评估,下列不属于评估的内容的是:()A 审计计划的完成情况B 审计工作的客户满意度C 《职业道德规范》的遵循情况D 对于审计发现的后续处理...
问题:单选题内部审计师正在编写准备提交给管理层的初步报告,以反映发现的可能存在的舞弊行为,那么该初步报告中应该包括:()A 对于固有风险的内容进行揭示B 对于舞弊嫌疑人的行为带来的影响进行披露C 提出进一步审计测试应采取的程序D 对是否能够进行全面调查所需信息存在性的判断...