当前分类: 国际注册内部审计师考试(CIA)
问题:以下哪种情况最可能是对审计业务客户管理层出具书面中期报告的目的?()A、已完成预定审计工作的70%,没有发现重大的负面证据B、内部审计师决定用调查程序替代一些原计划对某些记录的详细检查C、决定扩展审计方案,因为发现可能存在舞弊D、某下属工厂的露天燃烧可能会违反污染管理条例...
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问题:内部审计师对某部门进行经营审计时,发现该部门的经营标准模糊不清,...
问题:以下哪项是效率衡量方法的范例?()...
问题:某内部审计小组刚完成一项关于公司娱乐设备的使用是否符合"租赁或购置"政策的审计。审计发现,若干娱乐设备的租赁(而非购买)的决定没有被记录,以至于内部审计人员无法执行工作。审计报告建议公司的管理人员执行决策时必须确保存在租赁决策的书面文件。内部审计师对该审计报告的问题进行跟踪检查,是为了:()A、确保管理层针对报告已采取相应的措施,或高级管理层已接受不采取行动的风险B、建议管理层重视内部审计报告C、确保报告中的问题已经解决D、降低内部控制风险...
问题:法律证据在很大程度上依赖于下列哪一项?()...
问题:治理、风险管理和控制之间是()的。...
问题:一个连锁零售店的内部审计部门最近结束了对东南部地区所有商店的销售调整审计。审计揭示几个商店每季度花费了公司近85,000美元给顾客重复赊账。审计结束8周后发表的审计报告,包含了内部审计师对商店管理部门提出的建议,该建议提出应阻止对客户的重复赊账。在上述的案例中,下列哪一个报告标准被忽视了?()A、进一步的行动是不适当的。B、当重复賒账的情况一经发现,内部审计师应执行适当的纠正措施。C、内部审计师的建议不应包含在报告中。D、报告不及时。...
问题:为什么内部审计计划要以风险评估为基础制定。...
问题:某制造企业在其产品制造过程中需用一些有危害性的原料。对这类有害...
问题:下列哪种组织结构类型的稳定性较差?()...
问题:下列哪项关于审计建议的说法是不正确的?()A、审计建议必须包括具体的落实计划B、审计建议应触及根源,反映审计业务中的重大发现C、报告中的有些审计发现和审计建议可能非常重要,因而需要管理层马上采取措施D、审计建议可建议采取哪些方式方法来改善经营业绩...
问题:采用实时制采购系统的公司经常经历()A、持有成本增加B、供应商数目减少C、当到货时对验货的更大需求D、与供货商的计算机化订单输入系统相联系...
问题:在内部审计师对钢铁企业生产车间进行的效率审计中,下列哪项指标最合...
问题:确认业务应该熟练地、以应有的职业审慎性来开展。相应地,《标准》...
问题:X公司首席审计执行官跟踪检查发现一项重要的内部控制弱点没有得到纠...
问题:某审计师怀疑下面的行为是一种欺诈:一个会计部门的职员,将一些不存...
问题:关于工作站,下列哪项说法是正确的?()A、工作站也被称为云笔记电脑B、工作站是独立数据设备C、工作站支持专业应用程序,如计算机辅助审计测试(CAAT)D、工作站不是移动设备...
问题:随着微型计算机的发展,一些组织允许最终用户开发他们自己的应用程序。这种政策的风险之一是:()A、用户的需求不能很好地满足。B、减少了对数据的控制。C、增加了应用程序的备份日志。D、增加了开发时间。...
问题:在平均收账期一定的条件下,营业周期的长短主要取决于以下哪项?()...
问题:ISO9000注册流程不包括:()...