当前分类: 审计
问题:如果被审计单位有定期存款,注册会计师可以考虑实施以下审计程序( )。...
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问题:在记录审计工作底稿时,应记录具体项目或事项的识别特征,下列有关识别特征的说法中,正确的是()。...
问题:下列有关抽样风险的说法中,错误的是()。...
问题:下列信息技术一般控制对控制风险的影响,表述不正确的是()。...
问题:在承接业务时,如果会计师事务所的收费报价过低,可能导致难以按照执业准则和职业道德规范的要求执行业务,从而对()产生不利影...
问题:注册会计师对乙公司2017年度财务报表出具审计报告的日期为2018年2月15日,乙公司对外报出财务报表的日期为2018年...
问题:如果控制风险水平初步评估为中等水平,注册会计师获取的相关内部控制运行有效的审计证据( )...
问题:A注册会计师对8公司进行2015年度财务报表的审计工作,8公司2015年12月31日应收账款项目由2000个明细项目组成...
问题:在确定拟实施实质性程序的时间安排和范围时,以下观点中,不恰当的是()。...
问题:请简要回答了解内部控制程序与控制测试程序之间的联系与区别。...
问题:在会计师事务所为审计客户提供的以下税务服务中,不会对独立性产生不利影响的情形是()...
问题:下列有关采用总体审计方案的说法中,错误的是( )。...
问题:(),是指会计师事务所中负责某项集团审计业务及其执行,并代表会计师事务所在对集团财务报表出具的审计报告上签字的合伙人。...
问题:应收款项包括()等内容。...
问题:在内部控制审计里,下列事项中,注册会计师在了解业务流程前需要考虑的有( )。...
问题:在确定与治理层沟通的时间时,注册会计师下列做法中不正确的是()。...
问题:下列控制活动中,与营业收入完整性直接相关的有()。...
问题:2019年12月31日A公司账簿记录有一笔50万元的定期存单,但在2020年2月5日审计时,该存单已提取,为证实该存单在...
问题:上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。在对甲公司2011年度财务报表审计中,ABC会计师事务所遇到下列与职业...
问题:下列关于审计报告日期的说法中,正确的是( )。...