当前分类: 会计继续教育企业内部审计
问题:单选题重大差异或缺陷风险源于()。A 审计单位B 审计人员自身C 被审计单位D 被审计单位财务人员...
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问题:单选题按照被审计单位提供的对某一会计要素确认计量的方法重新计算,以确认相应()是否正确。A 产品规格B 名称、数量C 名称、金额D 数量、金额...
问题:判断题我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。A 对B 错...
问题:单选题计算机辅助审计主要运用领域是()。A 债权债务等往来账项的审计B 业务量较小的单位审计C 工程项目审计D 被审计事项业务量大的企业财务检查...
问题:单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A 内部控制评价B 内部控制规范C 审计指引D 应用指引...
问题:多选题对于业务流程层面的信息技术风险,审计人员一般应了解业务流程并关注以下()方面信息技术风险。A数据处理B数据输入C数据更新D数据输出...
问题:判断题现代审计是“内部控制审计”。A 对B 错...
问题:单选题审计风险的计算公式正确的是()。A 重大错报风险+检查风险B 重大错报风险-检查风险C 重大错报风险*检查风险D 重大错报风险/检查风险...
问题:单选题根据已查明的事实对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价指的是()。A 审计概况B 审计发现C 审计结论D 审计意见...
问题:单选题不局限于在被审计企业内部主要运用于()。A 存货检查B 银行余额检查C 工程项目检查D 往来款项检查...
问题:多选题根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括()。A降低B回避C接受D分担...
问题:单选题下列各项中,不属于内部审计报告要素的是()。A 标题B 正文C 签章D 发件人...
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错...
问题:多选题内部审计与外部审计的协调工作包括()。A与外部审计机构及人员的沟通B配合外部审计工作C评价外部审计工作质量D利用外部审计工作成果...
问题:判断题内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。A 对B 错...
问题:判断题重大错报对检查风险有直接影响。A 对B 错...
问题:单选题()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。A 物资采购前期审计B 物资采购过程审计C 物资采购后续审计D 采购合同审计...
问题:多选题下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。A国家法律法规政策B评价标准值C计划、预算D主管部门的有关规定...
问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理...
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错...