当前分类: 会计继续教育企业内部审计
问题:判断题内部审计实质上的独立性,是一种内心状态,使注册会计师在提出结论时不受损害职业判断的因素影响,诚信行事,遵循客观和公正原则,保持职业怀疑态度。A 对B 错...
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问题:单选题()是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。A 舞弊的检查B 舞弊的预防C 舞弊的报告D 舞弊的识别...
问题:单选题审查和翻阅会计凭证、账簿和报表等书面资料,借以查明书面资料及其反映的经济活动的真实性的方法指的是()。A 检查B 观察C 实地勘察D 函证...
问题:单选题下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。A 大、中型规模的组织适合采用项目管理式审计模式B 物资采购审计可以采取项目管理式审计和过程参与式审计两种模式C 小规模组织适合采用过程参与式审计模式D 小规模组织适合采用项目管理式审计模式...
问题:多选题根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括()。A降低B回避C接受D分担...
问题:单选题内部审计的业务领域不包括()。A 企业目标B 经营活动C 管理活动D 劳动关系...
问题:多选题对于业务流程层面的信息技术风险,审计人员一般应了解业务流程并关注以下()方面信息技术风险。A数据处理B数据输入C数据更新D数据输出...
问题:多选题风险管理主要包括以下哪几个阶段()。A风险评估B风险应对C风险识别D风险预测...
问题:判断题盘点的工作量较小,但要求内部审计人员需要懂得一定的生产、产品等知识。A 对B 错...
问题:单选题计算机辅助审计主要运用领域是()。A 债权债务等往来账项的审计B 业务量较小的单位审计C 工程项目审计D 被审计事项业务量大的企业财务检查...
问题:多选题审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。A审计项目B业务复杂程度C审计工作的复杂程度D经营规模...
问题:单选题下列各项中,不属于内部审计报告要素的是()。A 标题B 正文C 签章D 发件人...
问题:多选题关于重要性与审计风险之间的关系下列说法不正确的有()。A如果审计人员重要性标准量越高,审计风险越高B如果审计人员确定的重要性标准量越高,审计风险越低C重要性与审计风险之间存在的反向关系D重要性与审计风险之间存在的同向关系...
问题:单选题下列选项中关于后续审计说法不正确的是()。A 内审机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为年度审计计划的一部分B 编制后续审计方案时不应考虑落实纠正措施所需要的期限和成本C 内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,后续审计可以作为下次审计工作的一部分D 内部审计机构应在规定的期限内,或与被审计单位约定的期限内执行后续审计...
问题:多选题审计报告的正文应该包括()。A审计依据B审计结论C审计建议D审计决定...
问题:单选题下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()。A 先进性B 相关性C 适用性D 可获得性...
问题:判断题利用网络、电话等查询工具了解审计事项相关信息,查询得到的信息可直接利用作为审计证据。A 对B 错...
问题:判断题内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。A 对B 错...
问题:单选题内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。A 内部审计的独立性B 内部审计的客观性C 内部审计的公正性D 内部审计的公平性...