当前分类: 会计继续教育企业内部审计
问题:多选题投资立项审计的主要方法包括()。A审阅法B观察法C对比分析法D分析复核法...
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问题:多选题内部审计质量控制一般包括()。A外部审计督导B内部自我质量控制C内部审计督导D外部评价...
问题:单选题审计产生的条件(基础)是()。A 集体所有制B 私有制C 公有制D 所有权与经营权分离...
问题:单选题计算机辅助审计主要运用领域是()。A 债权债务等往来账项的审计B 业务量较小的单位审计C 工程项目审计D 被审计事项业务量大的企业财务检查...
问题:多选题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。A对抗风险的能力B可能引发风险的内外因素C风险管理的具体方法及效果D风险发生的可能性和预计带来的后果...
问题:多选题对信息技术一般性控制的审计应考虑以下()控制活动。A信息安全管理B系统变更管理C系统开发和采购管理D系统运行管理...
问题:单选题下列关于物资采购审计模式说法不正确的是()。A 大、中型规模的组织适合采用项目管理式审计模式B 物资采购审计可以采取项目管理式审计和过程参与式审计两种模式C 小规模组织适合采用过程参与式审计模式D 小规模组织适合采用项目管理式审计模式...
问题:判断题被审计单位或相关责任单位、责任人可根据实际情况选择是否执行审计意见。A 对B 错...
问题:单选题检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。A 资产是否存在、资产是否准确B 数量是否一致C 资产是否存在、账实是否相符D 金额是否一致...
问题:判断题检查法往往可以掌握到被审计单位账簿之外的一些重要经济信息和疑点。A 对B 错...
问题:多选题下列属于外部风险的有()。A行业竞争、资源及市场变化B组织资产的性质及资产管理的局限性C经济环境的变化D组织信息系统的故障或中断...
问题:判断题内部审计人员在审计过程中,不局限于在被审计企业内部进行检查,延伸至其他相关单位调查了解、核实相关信息。A 对B 错...
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错...
问题:判断题除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。A 对B 错...
问题:单选题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。A 审计机构负责人B 审计项目负责人C 审计实施人员D 组织管理层...
问题:单选题重大差异或缺陷风险源于()。A 审计单位B 审计人员自身C 被审计单位D 被审计单位财务人员...
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错...
问题:判断题内部审计的客观性一般指内部审计机构的客观性。A 对B 错...
问题:单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A 消极式函证B 积极式函证C 全部函证D 部分函证...
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度...