当前分类: 内部控制与风险管理
问题:企业经营、管理所需的内部信息、外部信息在企业内部的传递与共享属于()。A、内部信息沟通B、外部信息沟通C、信息搜集D、信息传递...
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问题:销售合同文本由()拟定。A、财务部门B、采购部门C、销售部门D、人力资源部门...
问题:下列各项中,属于内部沟通应当关注的重点的是()。A、明确的职责B、有效的控制C、内部沟通与交流D、与投资者的交流E、与客户的交流...
问题:日常监督中的内部审计监督不包括()A、制定内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等B、对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议C、根据风险评估效果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督D、对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督...
问题:下列各项中,属于不相容职务的有()。A、授权B、批准C、业务经办D、会计记录E、财产保管...
问题:不属于生产成本控制活动的关键性文档的是()A、生产成本预算表B、生产人工、物料消耗记录C、生产成本核算底稿D、质量记录...
问题:风险可接受程度是指在企业目标实现的过程中所能接受的偏离程度。...
问题:分析评估风险发生可能性、风险的成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布的方法是()。A、风险坐标图B、蒙特卡罗法C、关键风险指标管理D、压力测试...
问题:反舞弊工作的重点包括()A、不法侵占、挪用企业资产B、财务信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等C、高管人员滥用职权D、串通舞弊...
问题:()是指主体对所确认的风险采取必要的措施,以保证其目标得以实现的政策和程序。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通...
问题:下列不属于信息系统应用控制完整性要求的是()...
问题:把风险发生可能性的高低、风险发生后对目标的影响程度,作为两个维度绘制在同一个平面上的风险分析方法是()。A、风险坐标图B、蒙特卡罗法C、关键风险指标管理D、压力测试...
问题:完善的内部环境是企业内部控制有效性的保障,有效的内部控制又将推进内部环境的不断完善。...
问题:深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的基本要求主要涉及()等环节。A、内部环境B、控制活动C、信息沟通D、检查监督...
问题:下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引的有()。A、财务报告B、全面预算C、业务外包D、合同管理...
问题:发现内部控制缺陷,修正与完善内部控制系统,不可或缺的是()。A、事项识别B、风险分析C、修复措施D、专项监督...
问题:评价人员可以参加自身负责的业务活动的评价。...
问题:下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。A、资金活动B、资金管理C、人力资源D、担保业务...
问题:下列选项中,属于风险承受策略方式的有()。A、无计划的单纯自留B、有计划的自发保险C、风险承担D、风险接受...