当前分类: 会计继续教育企业内部审计
问题:多选题下列情况属于谋取组织经济利益的舞弊有()。A支付贿赂或回扣B收受贿赂或回扣C出售不存在或不真实的资产D隐瞒或删除应对外披露的重要信息...
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问题:单选题下列选项中关于后续审计说法不正确的是()。A 内审机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为年度审计计划的一部分B 编制后续审计方案时不应考虑落实纠正措施所需要的期限和成本C 内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,后续审计可以作为下次审计工作的一部分D 内部审计机构应在规定的期限内,或与被审计单位约定的期限内执行后续审计...
问题:多选题内部审计与外部审计的协调工作包括()。A与外部审计机构及人员的沟通B配合外部审计工作C评价外部审计工作质量D利用外部审计工作成果...
问题:多选题内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型包括()。A语言沟通B人员沟通C斜向沟通D组织沟通...
问题:多选题根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括()。A降低B回避C接受D分担...
问题:单选题对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。A 审计意见B 审计结论C 审计发现D 审计概况...
问题:多选题下列属于外部风险的有()。A行业竞争、资源及市场变化B组织资产的性质及资产管理的局限性C经济环境的变化D组织信息系统的故障或中断...
问题:判断题民间审计是我国社会经济监督体系中的主导力量。A 对B 错...
问题:单选题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。A 内部控制评价B 内部控制规范C 审计指引D 应用指引...
问题:单选题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。A 审计机构负责人B 审计项目负责人C 审计实施人员D 组织管理层...
问题:单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度...
问题:单选题()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。A 物资采购前期审计B 物资采购过程审计C 物资采购后续审计D 采购合同审计...
问题:判断题审计依据,即审计实施所依据的相关法律法规、内部审计准则等。A 对B 错...
问题:判断题内部审计机构负责人、审计项目负责人和审计助理人员应接受同层次的后续教育以保持和提高专业胜任能力。A 对B 错...
问题:判断题我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。A 对B 错...
问题:单选题下列各项中,不属于内部审计报告要素的是()。A 标题B 正文C 签章D 发件人...
问题:判断题内部审计机构在评价外部审计工作质量时,可以采用审核、观察、询问等一般方法以及与有关方面沟通、协调的特殊方法。A 对B 错...
问题:判断题现代审计是“内部控制审计”。A 对B 错...
问题:单选题审计风险的计算公式正确的是()。A 重大错报风险+检查风险B 重大错报风险-检查风险C 重大错报风险*检查风险D 重大错报风险/检查风险...