单选题以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。A 在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。B 在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。C 在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。D 在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人

题目
单选题
以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。
A

在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。

B

在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。

C

在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。

D

在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人


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  • 第1题:

    某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是:

    A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况
    B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式
    C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通
    D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域

    答案:D
    解析:
    采用调查问卷得到的信息比较客观广泛,就这些调查得到的信息与管理层沟通可以增加内部审计师改进内部控制的机会,并进一步探索有希望发现问题的领域。

  • 第2题:

    某内部审计师完成了委托项目的部分工作,很清楚存在一个需要对组织的分配程序进行修改的问题。委托人同意并且草拟了修改程序,准备立即执行。该内部审计师应该:

    A.研究存在的问题,独立草拟新的程序,并且在进行委托工作的最后沟通时提出这些程序
    B.联合进行委托人提出的修改程序,并且在进行委托工作的最后沟通时报告结果
    C.在进行委托工作的最后沟通时,指出委托人已经实施了适当的纠正措施
    D.检查委托人提出的修改程序,并且在进行授权工作的最后沟通时对委托人采取的纠正措施提出意见

    答案:D
    解析:

  • 第3题:

    在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点()

    • A、审计业务委托人可以利用调查问卷在审计师访问前进行自我评价
    • B、调查问卷可以协助委托人了解业务范围
    • C、调查问卷准备可以帮助审计师规划业务范围,并组织所收集的信息
    • D、委托人只应对所提问题提供答案

    正确答案:D

  • 第4题:

    注册会计师发现委托人会计处理方法有错误时,()做法是正确的。 

    • A、直接出具保留意见的审计报告
    • B、直接出具否定意见的审计报告
    • C、委托人未做调整的出具保留意见的审计报告
    • D、委托人调整后出具无保留意见的审计报告

    正确答案:C,D

  • 第5题:

    外部评价报告应包括以下主要内容()。

    • A、对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;
    • B、内部审计工作存在的主要问题;
    • C、对提高内部审计质量的建议;
    • D、内部审计机构的反馈意见。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    注册会计师发现委托人会计处理方法有错误时,()做法是正确的。

    • A、在审计报告中提出否定意见
    • B、在审计报告中提出保留意见
    • C、委托人调整后在审计报告中表示保留意见
    • D、委托人未做调整的在审计报告中表示保留意见
    • E、委托人调整后在审计报告中表示无保留意见

    正确答案:D,E

  • 第7题:

    审计报告是指审计人员在审计结束后,将审计结果向()所作的书面报告。

    • A、审计人
    • B、当事人
    • C、责任人
    • D、委托人

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    在审计会计报表过程中,如发现委托人内部管理制度存在严重问题,注册会计师()。
    A

    可以在审计报告中提出保留意见

    B

    可以书面方式向委托人提出改进意见

    C

    应以口头方式提出意见,限期改正

    D

    应以书面方式提出意见,限期改正


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点()
    A

    审计业务委托人可以利用调查问卷在审计师访问前进行自我评价

    B

    调查问卷可以协助委托人了解业务范围

    C

    调查问卷准备可以帮助审计师规划业务范围,并组织所收集的信息

    D

    委托人只应对所提问题提供答案


    正确答案: B
    解析: a.不正确。回答调查问卷帮助委托人确定程序薄弱环节或未被恰当地记录的地方。  b.不正确。问卷将告知审计师计划评价的范围。  c.不正确。审计师在准备问卷前就需要计划业务范围。  d.正确。审计师同样需要(问卷外的)其它信息。

  • 第10题:

    多选题
    外部评价报告应包括以下主要内容()。
    A

    对内部审计活动是否遵循内部审计准则发表意见;

    B

    内部审计工作存在的主要问题;

    C

    对提高内部审计质量的建议;

    D

    内部审计机构的反馈意见。


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    某内部审计师完成了委托项目的部分工作,很清楚存在一个需要对组织的分配程序进行修改的问题。委托人同意并且草拟了修改程序,准备立即执行。该内部审计师应该:()
    A

    研究存在的问题,独立草拟新的程序,并且在进行委托工作的最后沟通时提出这些程序

    B

    联合进行委托人提出的修改程序,并且在进行委托工作的最后沟通时报告结果

    C

    在进行委托工作的最后沟通时,指出委托人已经实施了适当的纠正措施

    D

    检查委托人提出的修改程序,并且在进行授权工作的最后沟通时对委托人采取的纠正措施提出意见


    正确答案: A
    解析: 答案A不正确,这不是最好的做法。
    答案B不正确,这不是最好的做法。
    答案C不正确,这不是最好的做法。
    答案D正确,这是最适当的做法,因为在授权工作的最后沟通中,它不仅给予了委托人以信任,也提供了对新程序的评论。

  • 第12题:

    单选题
    被审计单位需在“审计调查问卷”发出后()个工作日内将按规定填列完毕的“审计调查问卷”电子版反馈给审计组,在审计组到达现场后再提交原件。
    A

    2

    B

    3

    C

    5

    D

    7


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?

    A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人
    B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人
    C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人
    D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表

    答案:D
    解析:

  • 第14题:

    税务师在进行调查和评估工作时,了解委托人的信誉、诚信可靠性及纳税遵从度和委托人的委托目的和目标,对首次接触的委托人,可采用的方法是( )。

    A.到现场调查
    B.内部调查
    C.问卷调查
    D.核查企业的有关情况说明

    答案:A
    解析:
    了解委托人的信誉、诚信可靠性及纳税遵从度和委托人的委托目的和目标,对首次接触的委托人,可采用到现场调查的方法。

  • 第15题:

    委托人最希望获得的审计意见类型是()。

    • A、无保留意见
    • B、保留意见
    • C、否定意见
    • D、拒绝表示意见

    正确答案:A

  • 第16题:

    下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。

    • A、只有Ⅰ。
    • B、Ⅰ和Ⅲ。
    • C、只有Ⅲ。
    • D、只有Ⅳ。

    正确答案:C

  • 第17题:

    委托人将审计报告分送给各个不同的使用单位,可以发挥审计报告的()、()和()作用。


    正确答案:鉴证书;保护;建房性

  • 第18题:

    在审计会计报表过程中,如发现委托人内部管理制度存在严重问题,注册会计师()。

    • A、可以在审计报告中提出保留意见
    • B、可以书面方式向委托人提出改进意见
    • C、应以口头方式提出意见,限期改正
    • D、应以书面方式提出意见,限期改正

    正确答案:D

  • 第19题:

    单选题
    下列选项中,获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法是哪一项?() Ⅰ.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人。 Ⅱ.在出点会上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人。 Ⅲ.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表。 Ⅳ.在出点会后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人。
    A

    只有Ⅰ。

    B

    Ⅰ和Ⅲ。

    C

    只有Ⅲ。

    D

    只有Ⅳ。


    正确答案: D
    解析: 本题考查的知识点是审计业务人员的绩效评价。为圆满完成审计业务,在业务开始时或经常或定期地为客户提供调查问卷表是一项很好的业务实践。客户可以清楚地了解内部审计活动和审计师所利用的质量测量指标,并且在审计业务开始前内部审计师就可以注意到特殊要求和期望。此外,客户能够评估工作开展期间内部审计的工作,在工作结束后完成调查问卷表。这样也鼓励在整个审计业务过程中,客户可以持续地监督审计质量并且做出反馈意见。

  • 第20题:

    多选题
    注册会计师发现委托人会计处理方法有错误时,()做法是正确的。
    A

    直接出具保留意见的审计报告

    B

    直接出具否定意见的审计报告

    C

    委托人未做调整的出具保留意见的审计报告

    D

    委托人调整后出具无保留意见的审计报告


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    审计报告是指审计人员在审计结束后,将审计结果向()所作的书面报告。
    A

    审计人

    B

    当事人

    C

    责任人

    D

    委托人


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    填空题
    委托人将审计报告分送给各个不同的使用单位,可以发挥审计报告的()、()和()作用。

    正确答案: 鉴证书,保护,建房性
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    委托人最希望获得的审计意见类型是()。
    A

    无保留意见

    B

    保留意见

    C

    否定意见

    D

    拒绝表示意见


    正确答案: D
    解析: 暂无解析