当前分类: 审计师综合练习
问题:多选题注册会计师出具的审计报告的作用有()。A鉴证作用B保护作用C证明作用D减轻管理层的责任...
查看答案
问题:单选题注册会计师审查股票发行费用的会计处理,若股票溢价发行,应查实被审计单位是否按照规定将各种发行费用作为()。A 从溢价中抵销B 长期待摊费用C 开办费D 当期管理费用...
问题:单选题某公司正在按自己的需要对采购来的自动化计时和考勤系统进行改造。目前,这一重大项目正严重超过资金预算,并大大落后于原时间计划。该系统没有按要求与现有的人力资源和工薪系统成功连接。项目领导声称,已经在该项目上花费太多的时间和金钱,因此现在不能停止项目。于是项目小组仍在开展工作。内部审计师现在应该开展哪项工作()?A 主动提出直接协助项目的日常完成工作,以控制成本B 建议修改时间资金预算C 建议项目领导聘用外部咨询专家来协助完成项目D 建议暂停项目,重新评价其他选择方案...
问题:多选题需要在意见段前增加说明段,以说明所持意见理由的审计报告有()。A无保留意见审计报告B否定意见审计报告C保留意见审计报告D无法表示意见审计报告...
问题:单选题在审计一个计算机会计系统时,以下哪项有关平行模拟的说法是错误的()A 通常这种审计方法成本高昂;B 审计期间的交易可能被重新处理;C 只有实际的,而不是虚拟的交易被重新处理;D 管理者的计算机程序对交易进行重新处理。...
问题:判断题审计计划一旦制定,在执行中就不得做任何修改。A 对B 错...
问题:单选题某企业的内部审计师正在审计该企业一家燃气发电厂的生产成本,审计师确定,由于计算机错误,该发电厂向环境监管局报告的二氧化碳排放量在准确性方面错在严重问题,审计师应该马上将此问题向以下哪个机构报告()?A 环境监管局B 发电厂管理层C 发电厂负责健康和安全事务的官员D 风险管理部门...
问题:内部审计师正计划用3年的时间对某大型的国际汽车租赁代理处的全部分支机构进行审计。管理层特别关注会计部门、汽车租赁部门以及...
问题:多选题关于审计职能,学术界比较一致的意见认为()。A经济监督B经济评价C经济鉴证...
问题:单选题下列不属于样本结果评价阶段工作的是()。A 分析样本误差B 推断总体误差C 确定样本规模D 形成审计结论...
问题:审计是指由专职机构或人员接受委托或根据授权,依法对被审计单位在一定时期的财务报表和其他资料及其所反映的经济活动的真实性、...
问题:单选题()是指注册会计师在审计过程中发现的,能够准确计量的错报。A 已识别错报B 推断错报C 会计核算差异D 重分类差异...
问题:审计证据的适当性包括审计证据的()。...
问题:单选题在审计过程中,内部审计师应该考虑以下哪个因素来确定分析性程序的使用范围()A 被检查领域的重要性;B 内部控制系统的充分性;C 预测分析性程序结果的准确度;D 以上答案都正确。...
问题:单选题监督应付账款部分的审计师为何不应开展那部分业务的保证检查()A 由于没有办法来衡量审计师是否在合理的期间确立了独立性B 在合理的期间过去后才能对那部分业务进行保证检查C 直到由外部审计师进行的下一年度的检查为止D 直到新的监督人员很清楚地承担了责任为止...
问题:审计人员在评价合并财务报表合并范围的正确性时,应当把握的关键标准是母公司对被投资单位是否拥有:()...
问题:单选题根据上述水表更换项目的业务报告,内部审计师将得出以下哪项结论()?A 已建立的操作标准被理解和遵守。B 应该每三年更换一次水表。C 应该分析和纠正偏离目标的情况。D 在该季度,可能已经采取了必要的纠正措施。...
问题:单选题必须由审计管理人员批准审计报告的首要原因是什么()?A 确保被审计单位所关注的问题得到恰当处理B 核实审计报告是否采用了恰当的格式、语法和标点符号C 核实高层管理人员支持审计报告所得出的结论D 证实报告所反映的审计发现有充分证据支持。...
问题:单选题下列不属于了解被审计单位的内部控制的控制要素是()。A 控制环境、风险评估过程B 信息系统和沟通C 会计系统、控制程序D 控制活动、对控制的监督...
问题:单选题筹资与投资循环的特征是,影响本循环账户余额的业务数量较少,但每笔业务的金额通常都很大。基于这个特点,在审计时,可以采用的审计方法是()。A 抽样B 实质性分析程序C 大量的控制测试D 细节测试...