当前分类: 浙江农村合作金融机构内部审计员
问题:审计总队人员每年至少为省农信联社审计工作服务不少于(),审计工作包括开展现场审计、非现场审计、审计技术和业务指导、审计咨询等。A、10天B、15天C、20天D、30天...
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问题:审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。...
问题:贷记卡息费调账包括(),息费类调账需经业务主管审批。A、利息调增B、利息调减C、费用调增D、费用调减...
问题:统计抽样建立在一定的理论基础之上,具有科学性,因此,它能够减少审计工作过程中的专业判断,并逐步取代审计人员的专业判断。...
问题:对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,由所在地审计机关给予精神或者物质奖励。...
问题:《浙江省农村合作金融机构机房管理指引》规定,进出主机房的门禁应具有双人出入的功能,并有打开大门的应急措施、策略(如平时有玻璃盒封闭,紧急时打碎玻璃开门)。...
问题:《审计检查意见书》和《审计处理决定书》自签发之日起生效。...
问题:资金业务管理系统债券收息日和到期兑付日会自动产生收息或到期兑付指令。...
问题:如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。...
问题:符合白金卡授信政策条件的是()。A、县级(含)以上教科文卫等事业单位的正副负责人和具有高级职称的人士B、发卡机构信用评级AA级(含)以上法人客户的董事、监事和正副总经理C、持有发卡机构金卡(免担保发行)一年以上且授信额度为人民币50000(含)以上的人士D、税后年收入超过人民币20万元,在工作所在地拥有固定住所且在所从事行业具有一定影响力的人士...
问题:信息科技外部审计保密管理工作应坚持()的原则。A、严密控制B、全程监督C、方便工作D、注意保密...
问题:内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题:各类机构信息变更,均报省清算中心处理。...
问题:审计通报的形式有()。A、书面通报B、会议通报C、专题通报D、审计要情通报...
问题:当存放同业活期账户发生利率调整时,需在资金业务系统中及时操作对应账户的利率调整交易。...
问题:浮动利率债券是指发行时规定债券利率随市场质押式回购利率定期浮动的债券,也就是说,债券利率在偿还期内可以进行变动和调整。...
问题:根据内部审计准则规定,舞弊是指组织内、外人员采用欺骗等违法违规手段,损害或者谋取组织利益,可能为个人带来不正当利益的行为。...
问题:下列属于结论类文件材料的有()。A、后续审计结果报告B、审计告知单C、项目审计方案D、审计整改通知书...
问题:行社()收到作废卡后,核对作废原因和数量,无误后在清单上签字并按季将作废卡及清单上缴销毁。A、主出纳B、会计主管C、支行负责人D、事后监督...
问题:哪些人可以利用计算机辅助审计系统设定的数据模型进行审计分析性测试()。A、支行行长B、综合柜员C、审计人员D、保卫人员...