当前分类: 浙江农村合作金融机构内部审计员
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。...
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问题:我国的内部国家审计机构和会计师事务所一律采用简式审计报告。...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,各级农村合作金融机构因自建系统需要调用数据的,原则上每年可以调用一次全量数据,但需提前()提出申请。A、5天B、10天C、15天D、一个月...
问题:下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。A、正件在前,附件在后B、定稿在前,修改稿在后C、请示在前,批复在后D、批示在前,报告在后...
问题:内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题:若客户有下列情形之一:()发卡机构有权不经通知、提醒而直接采取中止客户使用贷记卡。A、转借贷记卡B、有套现嫌疑C、有洗钱可能性D、预留联系方式失效...
问题:特约商户应妥善保管银行卡交易单据,保管期限自交易日起至少()。A、半年B、一年C、两年D、三年...
问题:银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是...
问题:客户反映吞没卡或自助设备管理员收到吞没卡信息时应()。A、当天清理B、最迟不超过次个工作日C、发生吞没卡数量不符要查明原因D、发生吞没卡数量不符可不处理...
问题:对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。...
问题:纯券过户适用于省联社代理下级行社买入的债券由委托转为自营,只需省联社进行操作,下级行社不进行操作。...
问题:发卡机构反欺诈侦测业务主管应按()检查辖内警报处理情况、商户风险...
问题:审计部门应根据(),编制经济责任审计工作方案,并报经主管领导审批同意后实施。A、组织人事部门委托审计函B、审计委员会年度审计计划C、审计立项D、董(理)事会、高级管理层的委托...
问题:经发卡机构负责人批准后,可主动对符合一定条件的客户批量长期调高信用额度。但主动提升的信用额度最高不超过客户原信用额度的()。A、25%B、50%C、100%D、150%...
问题:农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。...
问题:资金业务管理系统存放同业活期划拨选择相应审批单号后,系统自动生成相应信息,金额一栏可进行修改,即一笔审批单可分为多次操作。...
问题:根据《内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员职业道德所涵盖的内容不包括()。A、职业品德B、职业纪律C、职业责任D、职业声誉...
问题:催收手段按催收强度依次提高可分为()。A、短信提示、电话提示、电话催收、上门催收、信函催收、司法催收B、电话提示、短信提示、电话催收、信函催收、上门催收、司法催收C、短信提示、电话提示、电话催收、信函催收、上门催收、司法催收D、短信提示、电话提示、电话催收、信函催收、司法催收、上门催收...
问题:审计人员对被审计对象违规违纪或其他问题的,应按规定编制()并附相关审计证据。A、审计工作底稿B、审计报告C、审计事实确认书D、审计整改通知书...