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  • 第1题:

    审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位()以及整改情况进行检查。

    • A、健全规章制度
    • B、落实审计意见
    • C、制定工作计划
    • D、执行审计决定

    正确答案:B,D

  • 第2题:

    ()负责审计现场的督导工作。

    • A、审计项目负责人
    • B、主管审计部门的领导
    • C、审计组组员
    • D、审计组主审

    正确答案:A

  • 第3题:

    审计人员的回避,应由()决定。

    • A、本级党委
    • B、上一级审计部门负责人
    • C、审计部门负责人
    • D、上级党委

    正确答案:C

  • 第4题:

    审计部门根据经济责任审计事项,组成审计组,审计组由以下人员组成()。

    • A、审计部门负责人
    • B、审计组组长
    • C、主审人
    • D、审计组成员

    正确答案:B,C,D

  • 第5题:

    为加强内部控制,以下何者为正确()

    • A、寿险公司应建立独立的稽核审计部门
    • B、寿险公司应制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。
    • C、稽核审计部门应实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司董事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    以下不属于审计部的职能的一项是()。

    • A、负责全行审计制度的制定
    • B、列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议
    • C、对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督
    • D、根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考

    正确答案:B

  • 第7题:

    内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。

    • A、报告制度
    • B、审计回避制度
    • C、复议制度
    • D、培训制度

    正确答案:B

  • 第8题:

    单选题
    审计部门负责人的回避,应由()决定。
    A

    本级党委或上一级审计部门负责人

    B

    审计部门负责人

    C

    上级党委

    D

    以上都不是


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    经本单位首长批准,审计部门参加本单位经济工作和()的有关会议。
    A

    制定审计规章制度

    B

    任免干部

    C

    承担经济责任干部监督工作

    D

    制定本单位制度


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    审计人员的回避,应由()决定。
    A

    本级党委

    B

    上一级审计部门负责人

    C

    审计部门负责人

    D

    上级党委


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    稽核工作方案由稽核审计部门具体负责制定,主要包括哪些内容?

    正确答案: 稽核工作目标;稽核范围、稽核期间;稽核对象;稽核内容与重点;稽核组织与分工;工作要求。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    ()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。
    A

    合规部

    B

    审计部

    C

    反洗钱领导小组

    D

    会计部


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    审计部门负责人的回避,应由()决定。

    • A、本级党委或上一级审计部门负责人
    • B、审计部门负责人
    • C、上级党委
    • D、以上都不是

    正确答案:A

  • 第14题:

    任免审计部门负责人应当事先征求上级审计部门的意见。审计部门负责人没有违法失职情况或者其他不符合任职条件的,不得随意()。

    • A、撤换
    • B、表彰
    • C、调离
    • D、奖励

    正确答案:A,C

  • 第15题:

    邮储银行()负责全行信访工作的组织和管理;负责联系、协调总行各部门和各级机构之间的信访工作。

    • A、总行办公室
    • B、审计部门
    • C、财务管理部
    • D、信息科技部门

    正确答案:A

  • 第16题:

    经本单位首长批准,审计部门参加本单位经济工作和()的有关会议。

    • A、制定审计规章制度
    • B、任免干部
    • C、承担经济责任干部监督工作
    • D、制定本单位制度

    正确答案:C

  • 第17题:

    ()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。

    • A、合规部
    • B、审计部
    • C、反洗钱领导小组
    • D、会计部

    正确答案:C

  • 第18题:

    ()应对董事会和审计委员会负责,制定内部审计程序,评价风险状况和管理情况,落实年度审计工作计划,开展后续审计,监督整改情况,对审计项目质量负责,做好档案管理。

    • A、审计委员会
    • B、首席审计官
    • C、董事会
    • D、内部审计部门

    正确答案:D

  • 第19题:

    ()负责制定、调整对账制度,组织对账工作,研发全行统一的集中对账管理系统等,并负责组织实施对账工作。


    正确答案:运营管理部

  • 第20题:

    多选题
    任免审计部门负责人应当事先征求上级审计部门的意见。审计部门负责人没有违法失职情况或者其他不符合任职条件的,不得随意()。
    A

    撤换

    B

    表彰

    C

    调离

    D

    奖励


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。
    A

    报告制度

    B

    审计回避制度

    C

    复议制度

    D

    培训制度


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    邮储银行()负责全行信访工作的组织和管理;负责联系、协调总行各部门和各级机构之间的信访工作。
    A

    总行办公室

    B

    审计部门

    C

    财务管理部

    D

    信息科技部门


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    为加强内部控制,以下何者为正确()
    A

    寿险公司应建立独立的稽核审计部门

    B

    寿险公司应制定完善的稽核审计制度,配备一定比例的专职稽核审计人员。

    C

    稽核审计部门应实行垂直管理体制,总公司稽核部门直接对公司董事会或法定代表人负责,确保其独立行使职权。


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析