当前分类: 浙江农村合作金融机构内部审计员
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。...
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问题:下面指标纳入“个人消费贷款”统计指标的有()。A、个人商业用房贷款B、助学贷款C、个人住房贷款D、汽车贷款...
问题:对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。...
问题:下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。A、正件在前,附件在后B、定稿在前,修改稿在后C、请示在前,批复在后D、批示在前,报告在后...
问题:以下属于经济责任审计工作联席会议主要工作职责的有()。A、审议有关经济责任审计的制度B、监督检查、交流通报经济责任审计工作开展情况C、总结推广经济责任审计工作经验D、督促落实审计结果的运用和联席会议决定等有关事项...
问题:如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。...
问题:资金业务管理系统存放同业活期划拨选择相应审批单号后,系统自动生成相应信息,金额一栏可进行修改,即一笔审批单可分为多次操作。...
问题:审计证据越多,审计风险越低,审计风险与审计证据成反比。...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,各级农村合作金融机构因自建系统需要调用数据的,原则上每年可以调用一次全量数据,但需提前()提出申请。A、5天B、10天C、15天D、一个月...
问题:所有WINDOWS系统PC机必须按要求安装防病毒软件,定期查毒,并对杀毒软件进行在线升级。...
问题:发卡机构反欺诈侦测业务主管应按()检查辖内警报处理情况、商户风险...
问题:内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题:审计人员擅自调整、修改、删除稽核报告中反映的问题,致使上报的审计报告不真实、不完整,但未造成后果的给予稽核人员罚款。...
问题:催收手段按催收强度依次提高可分为()。A、短信提示、电话提示、电话催收、上门催收、信函催收、司法催收B、电话提示、短信提示、电话催收、信函催收、上门催收、司法催收C、短信提示、电话提示、电话催收、信函催收、上门催收、司法催收D、短信提示、电话提示、电话催收、信函催收、司法催收、上门催收...
问题:银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是...
问题:内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和内部审计质量评估制度,并接受()。A、内部审计质量检查B、内部审计质量外部评估C、内部审计质量考核D、外部审计...
问题:特约商户应妥善保管银行卡交易单据,保管期限自交易日起至少()。...
问题:被审计人员应当就其任职期间履行经济责任的情况进行述职,是属于审计实施阶段()环节的工作内容。A、审前调查B、现场审计取证C、审计访谈D、召开审计组进点会议...
问题:计算机网络系统发生以下情形之一,属重大安全生产事故()。A、主干网发生瘫痪30分钟以上,且备份网无法接替使用B、计算机网络系统发生泄密或被非法入侵破坏C、发生利用计算机网络实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款的犯罪案件D、其他造成不良社会影响的计算机网络安全事故...
问题:丰收贷记卡业务风险管理实行统一管理、分级负责、实事求是、规范运作的原则,重点防范()。A、信用风险B、系统风险C、操作风险D、欺诈风险...