更多“内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。A、目的B、内容C、范围D、性质”相关问题
  • 第1题:

    内部审计机构的管理应达到以下目的()。

    • A、实现内部审计目标
    • B、使内部审计资源得到经济和有效的利用
    • C、提高内部审计质量,更好地履行监督与评价的职责
    • D、使内部审计活动符合内部审计准则的要求

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题:

    内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。

    • A、年度审计项目计划
    • B、审计项目的性质、复杂性
    • C、审计项目的风险程度
    • D、审计资源

    正确答案:C

  • 第3题:

    内部审计项目质量控制主要措施不包括()。

    • A、指导内部审计人员执行项目审计方案
    • B、监督审计实施过程
    • C、检查已实施的审计工作
    • D、审计项目的性质及复杂程度

    正确答案:D

  • 第4题:

    审计项目计划除审计目的、内容、范围、重点、分工等内容外,还应当包括()。

    • A、审计时间要求
    • B、审计事项的重要性水平
    • C、审计工作底稿的编制要求
    • D、审计取证的要求

    正确答案:A

  • 第5题:

    多选题
    审计通知书应包括以下哪些基本内容()。(内部审计具体准则第2号——审计通知书)
    A

    被审计单位及审计项目名称

    B

    审计目的及审计范围

    C

    审计时间

    D

    被审计单位提供的具体资料和其他必要的协助

    E

    审计小组名单

    F

    内部审计机构及其负责人的签章和签发日期


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第6题:

    单选题
    审计项目计划除审计目的、内容、范围、重点、分工等内容外,还应当包括()。
    A

    审计时间要求

    B

    审计事项的重要性水平

    C

    审计工作底稿的编制要求

    D

    审计取证的要求


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第7题:

    多选题
    下列选项中,属于注册会计师应当在内部控制审计的总体审计策略中体现的内容有()。
    A

    确定内部控制审计业务特征,以界定审计范围

    B

    明确内部控制审计业务的报告目标,以计划审计的时间安排和所需沟通的性质

    C

    根据职业判断,考虑用以指导项目组工作方向的重要因素

    D

    确定执行内部控制审计业务所需资源的性质、时间安排和范围


    正确答案: D,B
    解析: 除此之外,还需体现“考虑初步业务活动的结果,并考虑对被审计单位执行其他业务时获得的经验是否与内部控制审计业务相关”的相关内容。

  • 第8题:

    单选题
    内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。
    A

    审计项目的风险程度

    B

    本单位主要负责人的要求

    C

    审计人员的知识和能力

    D

    完成审计项目所需要的时间


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    审计通知书应包括以下哪些基本内容()。
    A

    被审计单位及审计项目名称

    B

    审计目的及审计范围

    C

    审计时间

    D

    被审计单位提供的具体资料和其他必要的协助

    E

    审计小组名单

    F

    内部审计机构及其负责人的签章和签发日期


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    审计方案应当包括哪些基本内容()
    A

    内部审计年度工作目标

    B

    具体审计目的

    C

    具体审计方法和程序

    D

    预定的执行人及执行日期


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    根据内部审计章程,审计机构可根据审计项目的具体情况召开审计进点会,应参会的人员包括:()
    A

    被审计事项的经办人

    B

    被审计单位负责人

    C

    被审计单位负责人的授权人

    D

    被审计人


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。
    A

    审计项目

    B

    业务复杂程度

    C

    审计工作的复杂程度

    D

    经营规模


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。


    正确答案:正确

  • 第14题:

    审计通知书应包括以下哪些基本内容()。

    • A、被审计单位及审计项目名称
    • B、审计目的及审计范围
    • C、审计时间
    • D、被审计单位提供的具体资料和其他必要的协助
    • E、审计小组名单
    • F、内部审计机构及其负责人的签章和签发日期

    正确答案:A,C,D,E,F

  • 第15题:

    下列关于年度审计计划的说法中,错误的是()。

    • A、内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作
    • B、内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源
    • C、后续审计安排不属于年度审计计划的内容
    • D、年度审计工作目标属于年度审计计划的基本内容

    正确答案:C

  • 第16题:

    审计通知书应包括以下哪些基本内容()。(内部审计具体准则第2号——审计通知书)

    • A、被审计单位及审计项目名称
    • B、审计目的及审计范围
    • C、审计时间
    • D、被审计单位提供的具体资料和其他必要的协助
    • E、审计小组名单
    • F、内部审计机构及其负责人的签章和签发日期

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第17题:

    单选题
    内部审计项目质量控制主要措施不包括()。
    A

    指导内部审计人员执行项目审计方案

    B

    监督审计实施过程

    C

    检查已实施的审计工作

    D

    审计项目的性质及复杂程度


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第18题:

    多选题
    内部审计项目负责人在实施项目质量控制程序与方法时,应考虑()等因素。
    A

    审计项目的性质及复杂程度

    B

    被审计单位领导的要求

    C

    与被审计单位的关系

    D

    参与该项目的内部审计人员的专业胜任能力


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    在制定年度审计计划时,内部审计机构负责人应根据审计项目的()规划审计项目执行的先后顺序。
    A

    复杂程度

    B

    规模大小

    C

    风险程度

    D

    时间限制


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    审计方案应包括以下基本内容()。(内部审计具体准则第1号——审计计划)
    A

    具体审计目的

    B

    具体审计方法和程序

    C

    预定的执行人及执行日期,其他有关内容

    D

    其他有关内容


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    下列关于年度审计计划的说法中,错误的是()。
    A

    内部审计机构负责人负责年度审计计划的编制工作

    B

    内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的性质、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源

    C

    后续审计安排不属于年度审计计划的内容

    D

    年度审计工作目标属于年度审计计划的基本内容


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。
    A

    目的

    B

    内容

    C

    范围

    D

    性质


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    内部审计机构负责人应根据()规划审计项目执行的先后顺序。
    A

    年度审计项目计划

    B

    审计项目的性质、复杂性

    C

    审计项目的风险程度

    D

    审计资源


    正确答案: C
    解析: 暂无解析