第 11 题 注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是( )。
A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准
B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物
C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单
D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单
第1题:
第2题:
第3题:
【多选题】注册会计师通过了解A公司采购与付款循环的内部控制,准备对其实施控制测试,下列控制测试中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接的有:
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.检查付款凭单后是否附有单据
D.检查注销凭证的标记
第4题:
第5题:
注册会计师通过了解A公司采购与付款循环的内部控制,准备对其实施控制测试,下列控制测试中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接的有:
A.检查验收单连续编号的完整性
B.检查批准采购标记
C.检查付款凭单后是否附有单据
D.检查注销凭证的标记