当前分类: 浙江农村合作金融机构内部审计员
问题:对审计中涉及的特定事项,审计部门或者审计人员有权调阅相关合同、文件和会议纪要等资料;也可向有关单位和个人进行调查,取得相关证明材料。...
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问题:特约商户应妥善保管银行卡交易单据,保管期限自交易日起至少()。...
问题:审计工作底稿应当做到事实清楚、证据充分适当、定性依据准确、审计结论恰当。对查明的问题应作出工作记录单,审计工作记录单必须有()。A、被审计单位意见B、被审计单位签字C、被审计单位盖章D、以上都对...
问题:采用积极函证方法,应要求被函单位将复函寄给被审计单位。...
问题:所有WINDOWS系统PC机必须按要求安装防病毒软件,定期查毒,并对杀毒软件进行在线升级。...
问题:各行社开展的省定或市定审计项目,主送单位是(),经行社分管领导审定后报送。A、“行社董(理)事长室、行长室(主任室)”B、“省农信联社**办事处”C、“省农信联社**审计处”D、“省农信联社”...
问题:下列审计档案内的每份材料的排列规则,说法错误的是()。A、正件在前,附件在后B、定稿在前,修改稿在后C、请示在前,批复在后D、批示在前,报告在后...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,银监、审计、银联、公检法等非系统内提出的数据调用、维护申请由省农信联相关部门审核后,向省农信联社科技信息处受理小组提出申请。...
问题:银行卡突发事件应急预案中事故类型为欺诈犯罪类的有()。A、发现丰收卡伪冒卡B、发现特约商户欺诈行为C、发现大量欺诈申请或账户转移案件D、以上都是...
问题:下列属于审计告知单主要内容的有()。A、标题和主送单位B、审计告知内容C、分管领导批示和日期D、签收人签名和日期...
问题:下列各项中,不属于内部控制固有局限性的是()。A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响B、管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上C、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益D、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证...
问题:对确因情况特殊,需要使用个人银行结算账户作为收单账户的个体工商户,收单机构应审慎开通该商户的()受理功能。A、借记卡B、信用卡C、银行卡D、预付卡...
问题:内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。...
问题:当持卡人有以下情况之一的,发卡机构会自动触发提前还款处理,即将分期付款未摊金额全部纳入本期账单()。A、账户状态为止付B、账户状态为停计息费C、缴款延滞1期D、缴款延滞2期(含)以上...
问题:内部审计机构对外部审计工作质量的评价,应重点关注的内容不包括()。A、外部审计人员的专业胜任能力B、外部审计机构的规模C、外部审计所采用的审计程序和方法的适当性D、外部审计机构和人员的独立性与客观性...
问题:催收手段按催收强度依次提高可分为()。...
问题:资金业务管理系统存放同业活期划拨选择相应审批单号后,系统自动生成相应信息,金额一栏可进行修改,即一笔审批单可分为多次操作。...
问题:《浙江省农村信用社联合社重要信息系统投产及变更管理办法》规定,要定期开展重要信息系统投产及变更审计工作,审计时点包括()。A、重要信息系统投产失败或变更失败后B、每一年开展一次全面的重要信息系统投产及变更审计C、每两年开展一次全面的重要信息系统投产及变更审计D、重要信息系统投产和风险评估...
问题:发卡机构反欺诈侦测业务主管应按()检查辖内警报处理情况、商户风险...
问题:《浙江省农村合作金融机构生产数据调用、维护操作规程》规定,各级农村合作金融机构因自建系统需要调用数据的,原则上每年可以调用一次全量数据,但需提前()提出申请。A、5天B、10天C、15天D、一个月...