银行业金融机构应当以制度形式明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
内部审计部门负责人应当对高风险的活动优先考虑实施审计。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第3题:
内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第4题:
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构应当以( )明确赋予内部审计部门履行职责所必需的权限。
A.监事会形式
B.股东大会形式
C.制度形式
D.董事会形式
第5题:
银行业金融机构()应当定期对银行业消费者保护工作制度建设及执行情况进行独立的审查和评价。
第6题:
审计机关履行职责所必需的经费,应当列入财政预算,由()予以保证。
第7题:
口头形式
书面形式
电报形式
制度形式
第8题:
第9题:
董事会
审计委员会
首席审计官
内部审计部门
第10题:
独立于经营管理
以风险为导向
确保道德准则
确保客观公正
第11题:
对
错
第12题:
外部审计职能部门.
内部审计部门.
银监会.
中国人民银行.
第13题:
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。判断对错
第14题:
内部审计是银行业金融机构内部控制的重要组成部分。判断对错
此题为判断题(对,错)。
第15题:
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当( )。
A.独立于经营管理
B.以风险为导向
C.确保道德准则
D.确保客观公正
第16题:
银行业金融机构内部审计职能部门应当定期对银行业消费者权益保护工作制度建设及执行情况进行独立的()和评价。
第17题:
下列不属于单位建立健全内部监督制度的是()。
第18题:
根据《银行业金融机构内部审计指引》,银行业金融机构内部审计工作应当()。
第19题:
对
错
第20题:
决策权
知情权
处罚权
参与权
第21题:
服务于
独立于
改善于
第22题:
投入资源
总结报告
制度建设
执行情况
第23题:
法律
管理
制度
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