A、完善企业的法人治理结构
B、设置科学合理的组织结构
C、强化激励措施
D、健全重大事项的决策和执行程序
E、加强审计监督
1.审计人员在大致了解了内部控制及相应的控制风险后,应对( )执行符合性测试。A、有重大缺陷的内部控制B、拟信赖的内部控制C、对会计报表有重大影响的内部控制D、已复核过的内部控制
2.结合《企业内部控制应用指引》,简要分析东林公司制度建设中存在的内部控制缺陷和相关的应对措施。
3.招标采购项目的内部风险可采取的应对措施有( )。A、风险规避B、风险转移C、风险控制D、风险自留E、风险利用
4.风险对应措施的种类有哪些?( )A.技术的、市场的、财务的、人力的B.识别、量化、应对措施开发、应对措施控制C.规避、减轻、接受D.避免、保留、控制、偏离
第1题:
第2题:
第3题:
第五章 1、 内部信息传递时,编制及审核内部报告环节的主要风险有哪些?有什么相应的控制措施?
第4题:
第5题:
高速铁路施工阶段工程造价控制存在的问题及主要应对措施。