公司治理的健全性和有效性
经营管理的合规性和有效性
内部控制的适当性和有效性
风险管理的全面性和有效性
第1题:
A、内部审计部门的报告路径
B、内部审计与风险管理、内部控制的关系
C、内部审计职责外包的标准和原则
D、对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求
第2题:
A、对内部审计承担最终责任
B、组织制定并实施内部审计章程、审计工作流程、作业标准、职业道德规范等内部审计制度
C、组织实施中长期审计规划和年度审计计划
D、对内部审计的整体质量负责
第3题:
A、本银行内部审计人员应参与并监督项目实施
B、建立相应的外包审计项目知识转移机制
C、建立内部审计活动外包制度
D、内部审计人员负责向总审计师报告外包活动的有关情况
第4题:
A、审计目标和范围
B、审计依据
C、审计发现
D、审计结论和建议
第5题:
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能____和____的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对____的评估。
第6题:
第7题:
根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行。
第8题:
根据《商业银行内部审计指引》,()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。
第9题:
根据《商业银行合规风险管理指引》规定,内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()。
第10题:
对
错
第11题:
内部审计责任制
内部审计报告制
内部审计复议制
内部审计回避制
第12题:
公司治理的健全性和有效性
经营管理的合规性和有效性
内部控制的适当性和有效性
风险管理的全面性和有效性
第13题:
A、审查评价并督促改善商业银行经营活动、风险管理、内控合规和公司治理效果
B、审核内部审计章程等重要制度
C、开展后续审计,评价整改情况
D、对审计项目的质量负责
第14题:
A、审核内部审计章程等重要制度
B、审核重要内部审计报告
C、审批中长期审计规划和年度审计计划
D、指导、考核和评价内部审计工作
第15题:
A、建立正式沟通机制
B、向监管部门提交相关报告
C、通过非现场监管、现场检查、监管会谈等方式,对商业银行内部审计的有效性进行评估
D、根据评估结果对商业银行内部审计工作提出监管意见
第16题:
A、全面风险管理
B、资本充足
C、流动性
D、内控合规
第17题:
第18题:
第19题:
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估
第20题:
根据《商业银行内部审计指引》,商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()。
第21题:
根据《商业银行合规风险管理指引》规定,内部审计部门应负责()。
第22题:
第23题:
1%
2%
3%
5%
第24题:
对
错