A、完善内部审计组织架构,提高内部审计独立性
B、加快内部审计制度建设,明确内部审计工作流程
C、明确监管评估内容与机制
D、差异化管理
第1题:
A、内部审计部门的报告路径
B、内部审计与风险管理、内部控制的关系
C、内部审计职责外包的标准和原则
D、对重点业务条线及风险领域的审计频率及后续整改要求
第2题:
《商业银行内部控制指引》中规定商业银行存款及柜台业务内部控制的重点内容包括哪些?(《商业银行内部控制指引》第七十二条)
第3题:
第4题:
A、审计目标和范围
B、审计依据
C、审计发现
D、审计结论和建议
第5题: