单选题X国的跨国公司的分支机构,拥有资金汇兑部门,对于这样的部门的恰当的内部控制要求:()A 分支机构的管理人员接收所有电汇。B 公司的经理审批资金汇兑部门的员工聘用。C 外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。D 进行电汇的个人不参加银行对账。

题目
单选题
X国的跨国公司的分支机构,拥有资金汇兑部门,对于这样的部门的恰当的内部控制要求:()
A

分支机构的管理人员接收所有电汇。

B

公司的经理审批资金汇兑部门的员工聘用。

C

外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。

D

进行电汇的个人不参加银行对账。


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  • 第1题:

    内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格.它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。( )


    答案:错
    解析:
    内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格,它可分为不同部门间资金横向流动的价格和不同分支机构间资金纵向流动的价格。

  • 第2题:

    某内部审计师被授命对跨国分支机构进行审计,在对资金管理部门进行审计时,发现公司参与资金兑换的人员严禁参与银行对账,关于该规定理解不正确的是:

    A.恰当的内部控制要求,进行电汇的个人不参加银行对账是正确的
    B.恰当的内部控制要求,这是一种通过职责分离避免舞弊的行为
    C.不恰当的内部控制要求,参与资金兑换与银行对账属于相容职务
    D.公司可以通过独立进行银行对账避免资金兑换人员私自调整汇率

    答案:C
    解析:
    参与资金兑换与银行对账属于不相容职务,对于良好的内部控制来说,进行独立对账是必要的。

  • 第3题:

    首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:

    A.确保内部审计部门独立完成,无需外部专家的协助
    B.展示其有足够的能力来满足审计计划的要求
    C.在员工面前建立可信度
    D.内部审计部门职位规划的需要

    答案:B
    解析:
    内部审计部门有恰当的资源非常重要,特别是在安排风险较高或技术性强的业务时,内部审计人员具备恰当的胜任能力对降低审计失效的风险会起到重要的作用,确保有足够能力完成审计计划,所以选项B正确。必要时,内部审计师可以在某些专业问题方面向外部专家咨询,选项A不正确。

  • 第4题:

    下列关于内部控制的主要原则说法错误的是(  )。


    A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

    B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

    C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

    D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

    E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

    答案:B,D
    解析:
    商业银行内部控制覆盖商业银行的所有部门和岗位,所以A项正确;内部控制的监督部门有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道,所以B项不正确;任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,C项正确;内部控制的监督部门独立于内部控制的建设、执行部门,所以D项不正确;商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求,所以E项正确。

  • 第5题:

    X国的跨国公司的分支机构,拥有资金汇兑部门,对于这样的部门的恰当的内部控制要求:()

    • A、分支机构的管理人员接收所有电汇。
    • B、公司的经理审批资金汇兑部门的员工聘用。
    • C、外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。
    • D、进行电汇的个人不参加银行对账。

    正确答案:D

  • 第6题:

    对于拥有资金汇兑部门的跨国公司的分支机构,恰当的内部控制要求:()

    • A、进行电汇的个人不参加银行对账;
    • B、分支机构的经理接收所有电汇;
    • C、外汇比率由两名不同的员工分别进行计算;
    • D、公司管理层决定资金汇兑部门的员工聘用;

    正确答案:A

  • 第7题:

    一家产品单一的跨国公司在世界许多地区拥有客户和分支机构,该公司的组织结构应考虑按()因素来划分部门

    • A、职能
    • B、产品
    • C、地区
    • D、矩阵结构

    正确答案:C

  • 第8题:

    ()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。

    • A、内部控制评价部门
    • B、内部审计部门
    • C、内部控制的监督、评价
    • D、内部控制的建设、执行部门

    正确答案:D

  • 第9题:

    单选题
    商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
    A

    内部控制的建设、执行部门

    B

    内部控制的监督、评价部门

    C

    内部控制的建设、监督部门

    D

    内部控制的执行、评价部门


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    对于拥有资金汇兑部门的跨国公司的分支机构,恰当的内部控制要求:()
    A

    进行电汇的个人不参加银行对账;

    B

    分支机构的经理接收所有电汇;

    C

    外汇比率由两名不同的员工分别进行计算;

    D

    公司管理层决定资金汇兑部门的员工聘用;


    正确答案: B
    解析: A正确。对良好的内部控制来说,独立进行银行对账是必要的。
    B不正确。这不是一个重要的内部控制因素。
    C不正确。不能计算外汇比率,相反外汇比率只能被核实。同一部门的两名员工执行相同的任务不会显著增强内部控制。
    D不正确。这不是一个重要的内部控制因素。

  • 第11题:

    单选题
    对于拥有资金汇况部门的某跨国公司的分支机构来说,恰当的内部控制要求()
    A

    进行电汇的个人不参加银行对账。

    B

    分支机构的经理接收所有电汇。

    C

    外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。

    D

    公司管理层审批资金汇兑部门的员工聘用。


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    企业“收支两条线”要求各部门或分支机构在内部银行或当地银行设立收入户和支出户两个账户,收入户资金由各部门或分支机构管理。(  )
    A

    B


    正确答案:
    解析:

  • 第13题:

    企业“收支两条线”要求各部门或分支机构在内部银行或当地银行设立收入户和支出户两个账户,收入户资金由各部门或分支机构管理。(  )


    答案:错
    解析:
    企业“收支两条线’’要求各部门或分支机构在内部银行或当地银行设立收入户和支出户两个账户,收入户资金由企业资金管理部门(内部银行或财务结算中心)统一管理。

  • 第14题:

    假设内部审计人员拥有必要的经验和培训,下列( )服务对于内部审计人员而言是恰当的。

    A.在应付账款主管因病离职时替代这位主管
    B.确定替代投资采购方案的盈利性,选择最佳的替代方案
    C.作为评价小组成员,审核供货商会计软件的内部控制,并根据风险暴露进行评级
    D.在调出会计部门不久后,加入对会计部门的内部审计

    答案:C
    解析:
    C内部审计师向管理层提供分析和建议是恰当的。选项A不正确,内部审计师参与会计监督,然后进行内部审计是不恰当的。选项B不正确,内部审计师从事投资决策等管理活动,然后进行内部审计是不恰当的。选项D不正确,内部审计师对自己的工作进行审计,绝对是不恰当的。

  • 第15题:

    下列关于内部控制的主要原则的说法,错误的有()。

    A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位
    B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告
    C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力
    D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门
    E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求

    答案:B,D
    解析:
    商业银行内部控制覆盖商业银行的所有部门和岗位,A项正确;内部控制的监督部门有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。B项不正确;任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,C项正确;内部控制的监督部门独立于内部控制的建设、执行部门,D项不正确;商业银行内部控制均应体现内控优先的要求,E项正确。

  • 第16题:

    公司部门、分支机构和员工不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时反馈和纠正,体现了资产公司内部控制的有效性。


    正确答案:正确

  • 第17题:

    首席审计执行官确保内部审计部门拥有充足恰当资源的最重要原因是:()

    • A、确保内部审计部门独立完成,无需外部专家的协助
    • B、展示其有足够的能力来满足审计计划的要求
    • C、在员工面前建立可信度
    • D、内部审计部门职位规划的需要

    正确答案:B

  • 第18题:

    对于拥有资金汇况部门的某跨国公司的分支机构来说,恰当的内部控制要求()

    • A、进行电汇的个人不参加银行对账。
    • B、分支机构的经理接收所有电汇。
    • C、外汇比率由两名不同的员工分别进行计算。
    • D、公司管理层审批资金汇兑部门的员工聘用。

    正确答案:A

  • 第19题:

    商业银行为其内部的各分支机构或部门制定目标、授权等,为其活动提供指南。这样的内部控制方法属于()

    • A、 经营控制
    • B、 组织控制
    • C、 员工控制
    • D、 实物控制

    正确答案:B

  • 第20题:

    多选题
    下列关于内部控制的主要原则说法错误的是(  )。
    A

    商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位

    B

    内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告

    C

    任何人不得拥有不受内部控制约束的权力

    D

    内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门

    E

    商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求


    正确答案: D,C
    解析:

  • 第21题:

    判断题
    内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格.它可分为不同部门间资金纵向流动的价格和不同分支机构间资金横向流动的价格。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 内部资金转移价格是指银行资金在商业银行内部不同部门、不同产品、不同分支机构之间流动的价格,它可分为不同部门间资金横向流动的价格和不同分支机构间资金纵向流动的价格。

  • 第22题:

    单选题
    ()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。
    A

    内部控制评价部门

    B

    内部审计部门

    C

    内部控制的监督、评价

    D

    内部控制的建设、执行部门


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    公司部门、分支机构和员工不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时反馈和纠正,体现了资产公司内部控制的有效性。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析