Y公司货币资金内部控制的以下关键环节中,无缺陷的是( )。
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。单位不得由一人办理货币资金业务的全过程
C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D.指定出纳定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
第1题:
第2题:
第3题:
【判断题】经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向财务负责人报告。
A.Y.是
B.N.否
第4题:
第5题:
单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。
A审批人对货币资金业务授权批准的方式
B审批人对货币资金业务授权批准的权限
C审批人对货币资金业务授权批准的程序
D审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施