每次开标结束,招标实施人员将《保证金移交表》连同电汇单、联系人清单统一交给业务支撑人员,由业务支撑人员统一移交给财务专职人员,财务人员应据此对保证金收取的完整性进行审核并签名存档。()此题为判断题(对,错)。

题目
每次开标结束,招标实施人员将《保证金移交表》连同电汇单、联系人清单统一交给业务支撑人员,由业务支撑人员统一移交给财务专职人员,财务人员应据此对保证金收取的完整性进行审核并签名存档。()

此题为判断题(对,错)。


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  • 第1题:

    业务支撑人员应根据保证金收取情况表在NC系统申请走其他应付单的流程,摘要应填写标号及相关部门信息,会计专职人员据此在NC系统中生成会计凭证。()

    此题为判断题(对,错)。


    答案:错

  • 第2题:

    财务人员将发票及发票记账清单交给招标业务支撑人员,并(),业务支撑人员对发票的后续流转情况应做好签收登记。

    A.签收

    B.审核

    C.核实

    D.索取


    答案:A

  • 第3题:

    销售过程中的定金收取工作由( )。

    A:销售人员收取后,统一交给财务人员
    B:销售人员直接收取,财务人员开具收据
    C:财务人员直接收取并开具收据
    D:销售人员和财务人员共同收取

    答案:C
    解析:

  • 第4题:

    招投标业务支撑人员根据每次发标清单在()申请开具招标文件销售发票。

    A.纸质版

    B.业务支撑系统

    C.项目经理

    D.专人负责


    答案:B

  • 第5题:

    招标支撑人员应在定标后,中标单位与业主签订合同5天内,通过()系统提出退保证金的申请,填制“用款申请单”,并向会计专职人员提供退保证金明细表及相关投标单位委托函,按正常的审批流程进行审批,分公司应上报本部财务部。

    A.K3

    B.NC

    C.EMOSS

    D.其他


    答案:A