参考答案和解析
答案:C
解析:
内部审计的主要工作方法有:现场审计、非现场审计、现场走访、自行查核。
更多“下列不属于内部审计的主要工作方法的是(  )。”相关问题
  • 第1题:

    下列事项中,不属于注册会计师利用内部审计工作应当确定的是( )。

    A.确定在多大程度上利用内部审计的工作
    B.确定在哪些领域利用内部审计的工作
    C.对内部审计人员指导、监督和复核
    D.确定是否能够利用内部审计的工作

    答案:C
    解析:
    当被审计单位存在内部审计,并且注册会计师预期将利用其工作以调整注册会计师直接实施的审计程序的性质、时间安排,或缩小其范围时,注册会计师应当确定:(1)是否能够利用内部审计的工作(选项D);(2)如果能够利用,在哪些领域利用(选项B)以及在多大程度上利用(选项A);(3)内部审计的工作是否足以实现审计目的。选项C错误,如果注册会计师拟利用内部审计人员提供直接协助,才对内部审计人员进行适当地指导、监督和复核。
    本题考查:是否利用、在哪些领域利用以及在多大程度上利用内部审计的工作

  • 第2题:

    以下不属于内部审计的主要工作方法的是()。

    A.现场审计
    B.非现场审计
    C.现场走访
    D.相互查核

    答案:D
    解析:
    内部审计的主要工作方法包括:
    1.现场审计
    2.非现场审计
    3.现场走访
    4.自行查核
    考点
    合规文化建设

  • 第3题:

    下列不属于会计岗位的是()。

    A、出纳
    B、总账
    C、内部审计
    D、稽核

    答案:C
    解析:
    本题考查的是主要会计工作岗位。根据《会计基础工作规范》和有关制度的规定,会计工作岗位一般分为:总会计师岗位,会计机构负责人岗位,出纳岗位,稽核岗位,资本、基金核算岗位,收入、支出、债权债务核算岗位,工资核算、成本核算、财务成果核算岗位,财产物资的收发、增减核算岗位,总账岗位,对外财务会计报告编制岗位,会计电算化岗位和会计档案管理岗位。

  • 第4题:

    下列不属于按财务审计报告撰写主体分类的是()。

    • A、国家审计机关的审计报告
    • B、社会审计组织的审计报告
    • C、内部审计报告
    • D、部门审计报告

    正确答案:D

  • 第5题:

    根据内部审计专业实务框架的内容,下列不属于强制性指南的是:()

    • A、属性标准
    • B、职业道德规范
    • C、内部审计定义
    • D、实务公告

    正确答案:D

  • 第6题:

    下列不属于信息系统审计内容的是()

    • A、内部控制制度审计
    • B、应用程序审计
    • C、账户审计
    • D、处理系统综合审计

    正确答案:C

  • 第7题:

    下列不属于残疾人社会工作主要方法的是()。

    • A、个案工作方法
    • B、小组工作方法
    • C、社区工作方法
    • D、机构照顾工作方法

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审计

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: B
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是(   )。
    A

    审计建议

    B

    审计发现

    C

    审计评价意见

    D

    审计依据


    正确答案: C
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    下列不属于残疾人社会工作主要方法的是()。
    A

    个案工作方法

    B

    小组工作方法

    C

    社区工作方法

    D

    机构照顾工作方法


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    内部控制系统的健全程度和遵守情况,是审计工作人员确定其审计工作方法、()、()和程序的依据,构成外部审计所依赖的工作基础。

    正确答案: 抽查重点,审计范围
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是(   )。
    A

    信息系统审计

    B

    经济责任审

    C

    内部控制审计

    D

    后续审计


    正确答案: A
    解析:

  • 第13题:

    内部审计的主要工作方法包括( )。

    A.现场审计
    B.非现场审计
    C.现场走访
    D.突击检查
    E.自行查核

    答案:A,B,C,E
    解析:
    内部审计的工作方法主要包括现场审计、非现场审计、现场走访和自行查核四种方法。

  • 第14题:

    内部审计的工作方法中,由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点,各分支机构定期组织查核,对照整改属于( )。

    A.现场审计
    B.非现场审计
    C.现场走访
    D.自行查核

    答案:D
    解析:
    由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点,各分支机构定期组织查核,对照整改。内部审计部门对各分支机构发现的问题,按照查核方式、任务、条线、机构、人员等进行多维度的汇总分析,再要求分支机构举一反三,进行内控考核、评价,属于自行查核。

  • 第15题:

    根据内部审计专业实务框架的内容,下列不属于强制性指南的是:

    A.属性标准
    B.职业道德规范
    C.内部审计定义
    D.实务公告

    答案:D
    解析:
    实务公告是对内部审计专业实务标准的非强制性解释,属于强力推荐的指南。

  • 第16题:

    内部审计主要类型有工程项目审计、财务收支审计、财务预算审计、内部控制审计、经济责任审计以及各种专项审计调查;以下不属于工程常用内部审计方式的是()

    • A、送达审计
    • B、联合审计
    • C、就地审计
    • D、专项审计

    正确答案:B

  • 第17题:

    下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。

    • A、标准内部控制审计报告
    • B、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
    • C、否定意见内部控制审计报告
    • D、带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

    正确答案:D

  • 第18题:

    内部控制系统的健全程度和遵守情况,是审计工作人员确定其审计工作方法、()、()和程序的依据,构成外部审计所依赖的工作基础。


    正确答案:抽查重点;审计范围

  • 第19题:

    下列选项中,不属于制定《标准》的目的的是:()

    • A、描述反映内部审计实务的基本原则
    • B、建立评估内部审计业绩的依据
    • C、促进组织流程和运营的改善
    • D、阐明开展内部审计活动的机构需要遵循的原则和规范

    正确答案:D

  • 第20题:

    单选题
    根据内部审计专业实务框架的内容,下列不属于强制性指南的是:()
    A

    属性标准

    B

    职业道德规范

    C

    内部审计定义

    D

    实务公告


    正确答案: D
    解析: 实务公告是对内部审计专业实务标准的非强制性解释,属于强力推荐的指南。

  • 第21题:

    多选题
    内部审计包括的主要工作方法包括(   )。
    A

    现场审计

    B

    非现场审计

    C

    现场走访

    D

    非现场走访

    E

    自行查核


    正确答案: C,E
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。
    A

    标准内部控制审计报告

    B

    带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告

    C

    否定意见内部控制审计报告

    D

    带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列各项中,不属于内部审计计划阶段的工作是(    )。
    A

    编制审计方案

    B

    发出审计通知书

    C

    编制审计报告

    D

    编制年度审计计划


    正确答案: B
    解析: