更多“多选题内部控制中控制活动主要包括的内容是()。A所有经营活动应有适当的授权B不相容职务应当分离C有效控制凭证和记录的真实性D独立的业务审核”相关问题
  • 第1题:

    下列属于控制活动的有()。

    A、授权和批准

    B、凭证与记录控制

    C、职务分离控制

    D、接近控制


    参考答案:ABCD

  • 第2题:

    内部控制制度设计的原则包括()。

    A、适合控制环境的原则

    B、有效控制风险的原则

    C、不相容职务分离控制的原则

    D、业务授权处理的控制原则


    参考答案:ABCD

  • 第3题:

    下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()

    • A、业务授权控制
    • B、职责分工控制
    • C、凭证与记录控制
    • D、独立稽核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题:

    下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。

    • A、员工素质控制
    • B、业务授权控制
    • C、职责分工控制
    • D、凭证与记录控制
    • E、独立检查

    正确答案:B,C,D,E

  • 第5题:

    筹资活动的内部控制包括()等内容。

    • A、授权审批制度
    • B、适当的职责分离
    • C、订立合同或协议
    • D、充分的凭证记录

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    对企业而言,内部控制的措施包括()。

    • A、授权审批控制
    • B、不相容职务分离控制
    • C、财产保护控制
    • D、预算控制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    多选题
    下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()
    A

    业务授权控制

    B

    职责分工控制

    C

    凭证与记录控制

    D

    独立稽核


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    多选题
    内部控制活动主要包括以下内容()。
    A

    所有经营活动应有适当的授权;

    B

    不相容职务应当分离;

    C

    有效控制凭证和记录的真实性;

    D

    资产和记录的接近限制;

    E

    独立的业务审核。


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    控制活动是企业管理层在风险分析的墓础上,为了实现企业目标、使企业各项运作正常有序,通过政策程序的制定并使之有效执行而采取的措施和手段。企业的各层级和各职能部门都需要有控制活动。与审计活动有关的控制活动主要有()。
    A

    所有经营活动都应有适当授权

    B

    相容职务应当分离

    C

    有效控制凭证和记录的真实性

    D

    资产和记录的接近限制

    E

    独立的业务审核


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    根据内部控制规范的要求,不相容职务应当相互分离。下列各项中,属于不相容职务的有(  )。
    A

    授权批准与业务经办

    B

    业务经办与会计记录

    C

    会计记录与财产保管

    D

    业务经办与稽核检查


    正确答案: B,D
    解析:
    不相容职务分离控制要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。ABCD四项均属于不相容职务。

  • 第11题:

    多选题
    内部控制措施包括(   )。
    A

    不相容职务分离控制

    B

    授权审批控制

    C

    运营分析控制

    D

    绩效考评控制


    正确答案: C,D
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    内部控制的措施包括:授权审批控制、财产保护控制、预算控制和()等。
    A

    不相容职务分离控制

    B

    会计系统控制

    C

    运营分析控制

    D

    绩效考评控制


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列包括在控制程序中的有()。

    A、适当授权

    B、恰当的职责分离

    C、凭证和实务控制

    D、业务独立检查


    参考答案:ABCD

  • 第14题:

    内部控制制度的内容主要包括( )。

    A.合规合法性控制

    B.授权、分权控制

    C.不相容职务控制

    D.业务程序标准化控制


    正确答案:ABCD
    内部控制制度的内容主要包括合规合法性控制、授权、分权控制、不相容职务控制、业务程序标准化控制和复查核对及人员素质控制。

  • 第15题:

    内部控制活动主要包括以下内容()。

    • A、所有经营活动应有适当的授权;
    • B、不相容职务应当分离;
    • C、有效控制凭证和记录的真实性;
    • D、资产和记录的接近限制;
    • E、独立的业务审核。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题:

    控制方法主要包括不相容职务分离和内部授权审批与控制两种。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    控制活动是企业管理层在风险分析的墓础上,为了实现企业目标、使企业各项运作正常有序,通过政策程序的制定并使之有效执行而采取的措施和手段。企业的各层级和各职能部门都需要有控制活动。与审计活动有关的控制活动主要有()。

    • A、所有经营活动都应有适当授权
    • B、相容职务应当分离
    • C、有效控制凭证和记录的真实性
    • D、资产和记录的接近限制
    • E、独立的业务审核

    正确答案:A,C,D,E

  • 第18题:

    多选题
    下列各项中,属于内部控制活动的有( )
    A

    不相容职务分离控制

    B

    调节和复核

    C

    授权审批控制

    D

    财产保护控制


    正确答案: D,B
    解析: 【答案解析】:常见的内部控制活动有:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、调节和复核、财产保护控制、预算控制、营运分析控制和绩效考评控制。 【该题针对“[新]控制活动”知识点进行考核】

  • 第19题:

    多选题
    内部控制的风险管理要素主要包括哪些内容()
    A

    识别影响组织目标实现的各类风险

    B

    建立风险管理机制

    C

    不相容职务应当分离

    D

    独立的业务审核


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列选项中,属于现金内部控制要点的有()。
    A

    交易授权

    B

    职务分离

    C

    凭证与记录控制

    D

    授权批准

    E

    资产接触与记录使用


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    对企业而言,内部控制的措施包括()。
    A

    授权审批控制

    B

    不相容职务分离控制

    C

    财产保护控制

    D

    预算控制


    正确答案: D,B
    解析: 本题考核内部控制。对企业而言,控制措施一般包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。

  • 第22题:

    多选题
    筹资活动的内部控制包括()等内容。
    A

    授权审批制度

    B

    适当的职责分离

    C

    订立合同或协议

    D

    充分的凭证记录


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()。
    A

    员工素质控制

    B

    业务授权控制

    C

    职责分工控制

    D

    凭证与记录控制

    E

    独立检查


    正确答案: B,D
    解析: 内部控制五要素中控制活动要素的内容不包括员工素质控制。