填空题册会计师通过询问、观察等方法了解筹资与投资循环内部控制,并通过()、调查表法和流程图法把相关内部控制描述出来。

题目
填空题
册会计师通过询问、观察等方法了解筹资与投资循环内部控制,并通过()、调查表法和流程图法把相关内部控制描述出来。

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  • 第1题:

    内部控制制度描述的方法常见的有( )。

    A.观察法

    B.流程图法

    C.文字表述法

    D.调查表法

    E.规划法


    参考答案:BCD

  • 第2题:

    描述内部控制制度的方法包括_______。

    A.实验法

    B.文字说明法

    C.流程图法

    D.调查表法


    正确答案:BCD

  • 第3题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有( )。

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像法
    E.录音法

    答案:A,B,C
    解析:
    常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第4题:

    适用于内部控制系统简单且易于描述的小型企业的内部控制描述方法是()。

    A.流程图法
    B.调查表法
    C.文字说明法
    D.逻辑模型法

    答案:C
    解析:
    文字说明法作为调查表法和流程图法的补充加以利用时效果较好。如果单独采用这种方法,则只限于内部控制系统比较简单且易于描述的小型企业。

  • 第5题:

    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像与录音法

    正确答案:D

  • 第6题:

    描述内部控制制度的方法通常有文字表述法、调查表法和()。

    • A、线性回归法
    • B、对比分析法
    • C、工作底稿法
    • D、流程图法

    正确答案:D

  • 第7题:

    描述内部控制的方法通常有文字描述法、流程图法和()。

    • A、审阅法
    • B、顺查法
    • C、调查表法
    • D、核对法

    正确答案:C

  • 第8题:

    商业银行内部控制评价时,了解被评价机构内部控制体系主要通过()等方法进行,以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。

    • A、询问
    • B、查阅
    • C、观察
    • D、流程图

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    填空题
    册会计师通过询问、观察等方法了解筹资与投资循环内部控制,并通过()、调查表法和流程图法把相关内部控制描述出来。

    正确答案: 文字表述法
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有:
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像与录音法


    正确答案: C,A
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    能够形象直观、突出现有的内部控制系统控制点,有助于审计人员全面了解内部控制系统的运行情况的描述方法是(  )。
    A

    文字说明法

    B

    流程图法

    C

    调查表法

    D

    重新操作法


    正确答案: B
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    描述内部控制的方法通常有()和调查表法、流程图法。
    A

    审阅法

    B

    核对法

    C

    顺查法

    D

    观察现场法


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列各项中,属于描述内部控制方法的有()。

    A.流程图法

    B.实验法

    C.观察法

    D.调查表法


    正确答案:AD

  • 第14题:

    在评价内部控制体系中,了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有种方法,( )不在其中。

    A.查阅法

    B.流程图法

    C.询问法

    D.测试法


    正确答案:D

  • 第15题:

    审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是( )

    A.文字说明法
    B.调查表法
    C.流程图法
    D.录像与录音法

    答案:D
    解析:
    审计人员对于被审计单位内部控制的调查结果.应该以书面形式记录或描述出来。常用的方法有:文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第16题:

    内部控制的调查方法包括()

    • A、利用以前年度审计的经验和资料
    • B、询问法
    • C、流程图法
    • D、观察法
    • E、调查表法

    正确答案:A,B,D,E

  • 第17题:

    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。

    • A、文字说明法
    • B、调查表法
    • C、流程图法
    • D、录像法
    • E、录音法

    正确答案:A,B,C

  • 第18题:

    描述内部控制的方法通常有()和调查表法、流程图法。

    • A、审阅法
    • B、核对法
    • C、顺查法
    • D、观察现场法

    正确答案:D

  • 第19题:

    在描述内部控制时通常会使用文字描述法,调查表法,流程图法,请问,什么是调查表法,调查表法有哪些优缺点?


    正确答案:调查表法指审计人员利用事先设计好的标准化格式的调查表来反映被审计单位内部控制状况的方法。
    优点是:
    (1)调查范围明确,问题突出,容易发现被审计单位内部控制系统中存在的缺陷和薄弱环节。
    (2)设计合理的调查表,可广泛适用于同类型企业,从而减少审计工作量。
    (3)调查表可由若干人分别同事回答,有助于保证调查效果。
    缺点是:
    (1)反映问题不全面,仅限于被调查事项的范围。
    (2)调查表仅要求作出是或否的回答,难以反映被审计单位事项的具体情况和存在问题的程度。
    (3)标准格式的调查表缺乏弹性,难以适用于各类型企业,尤其是小型企业或特殊行业的企业,往往会因不适用的回答太多而影响调查效果。

  • 第20题:

    多选题
    为了评估有关交易或付款的重大错报风险,注册会计师应该通过()等方法详细了解有关交易或付款的内部控制。
    A

    审阅以前年度审计工作底稿

    B

    观察内部控制执行情况

    C

    询问管理层和员工

    D

    检查相关的文件和资料


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 为了评估有关交易或付款的重大错报风险,注册会计师应该通过审阅以前年度审计工作底稿、观察内部控制执行情况、询问管理层和员工、检查相关的文件和资料等方法加以了解。

  • 第21题:

    单选题
    描述内部控制制度的方法通常有文字表述法、调查表法和()。
    A

    线性回归法

    B

    对比分析法

    C

    工作底稿法

    D

    流程图法


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    商业银行内部控制评价时,了解被评价机构内部控制体系主要通过()等方法进行,以初步评价被评价机构内部控制体系的充分性和合规性。
    A

    询问

    B

    查阅

    C

    观察

    D

    流程图


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    下列选项中,审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
    A

    文字说明法

    B

    调查表法

    C

    流程图法

    D

    录像法

    E

    录音法


    正确答案: B,D
    解析: 常用的方法有文字说明法、调查表法和流程图法。

  • 第24题:

    单选题
    描述内部控制的方法通常有文字描述法、流程图法和()。
    A

    审阅法

    B

    顺查法

    C

    调查表法

    D

    核对法


    正确答案: C
    解析: 暂无解析