第1题:
柜员接到兑付人提交的有价证券实物,按顺序审查有价证券真伪、有价证券是否到期、凭证填写与实物是否一致等。
第2题:
在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()
第3题:
网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。
第4题:
主管进行业务授权时应注意的事项().
第5题:
主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实()主要要素与柜员输入内容是否一致,现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。
第6题:
柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。
第7题:
现金大数卡把
认真审查业务的真实性
认真核实原始凭证的主要要素与屏幕显示内容
监督检查所授权业务是否符合有关制度规定和操作规程的要求
第8题:
原始凭证;卡把现金大数
记账凭证;卡把现金大数
记账凭证;逐张清点
原始凭证;逐张清点
第9题:
票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改
账号.户名是否相符
印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。
各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。
第10题:
第11题:
原始凭证要素、合法性、业务的真实性
记账凭证与原始凭证相关内容是否一致
原始凭证及其附件是否齐全
系统自动入账凭证
第12题:
记帐凭证
原始凭证
是否符合有关制度的规定
会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符
第13题:
主管在进行授权操作时,必须对以下要素进行认真审查()。
第14题:
复核员接到柜员提交的待复核凭证,下列不属于审查的主要内容()。
第15题:
主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。
第16题:
在现金管理系统办理现金存入业务时,必须审核以下内容()。
第17题:
办理漫游汇款营业机构运营主管本人或指定专人每日检查内容包括()。
第18题:
下列关于主管授权操作要点正确的是()。
第19题:
核对客户填写的户名与系统显示是否一致
核对输入的要素与原始凭证是否相符
核对现金实物与原始凭证金额是否相符
核对客户身份证件是否真实
第20题:
原始凭证
自制凭证
打印凭证
重要空白凭证
第21题:
收、付款账户的账号、户名是否正确
注明的业务发生事由是否真实、合理
大小写金额是否一致
凭证各联次内容是否一致,有无涂改
第22题:
根据相关制度办法审查业务真伪
核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致
现金业务应卡把现金大数
业务处理完毕后打印的记账凭证是否正确
第23题:
主管进行授权前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。
现金业务应卡把现金大数,核对无误后再进行授权。
主管需在授权指纹认证后方可离开现场。
对授权后不成功的交易,授权主管应监督经办柜员修改后重新提交,直至成功或退出交易界面。
第24题:
凭证要素是否齐全、正确、清楚;
大小写金额、凭证上下联金额是否一致;
款项来源是否合法;
要素有无涂改。