单选题下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A 提议聘请或更换外部审计师。B 起草内部审计章程。C 审查内部控制机制是否有效运行。D 审查公司财务信息披露情况。

题目
单选题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()
A

提议聘请或更换外部审计师。

B

起草内部审计章程。

C

审查内部控制机制是否有效运行。

D

审查公司财务信息披露情况。


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参考答案和解析
正确答案: A
解析: 本题考查的知识点是董事会在内部审计相关公司治理实务中的作用。内部审计章程由首席审计执行官起草,报审计委员会批准并经高级管理层认可。
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  • 第1题:

    下列各项中,不属于中央审计委员会职责的是( )。

    A.研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策,审议审计监督重大政策和改革方案
    B.审议年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告
    C.撰写审计署工作计划
    D.审议决策审计监督其他重大事项

    答案:C
    解析:

  • 第2题:

    根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是()


    A.保持审计的独立性

    B.按照分工完成审计任务

    C.如实记录实施的审计工作

    D.对审计报告提出审计意见

    答案:D
    解析:
    对审计报告发表审计意见属于最终审计结束后由审计项目组提出。

  • 第3题:

    按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定,下列各项中,不属于审计组主审工作职责的是()。

    A.起草审计实施方案、审计文书和审计信息
    B.对主要审计事项进行审计
    C.审核审计工作底稿和审计证据
    D.配置和管理审计组的资源

    答案:D
    解析:
    审计机关业务部门统一组织审计项目的,应当承担编制审计工作方案,组织、协调审计实施和汇总审计结果的职责。

  • 第4题:

    下列各项中,属于上市公司审计委员会应履行的职责有( )。

    A.确保公司内部审计部门能直接与董事会主席接触
    B.审计委员会每年至少举行三次会议
    C.就聘任会计师事务所做出决定
    D.确保企业履行对外报告的义务

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项A、B、C、D均正确。

  • 第5题:

    下列各项中属于审计委员会的职责有: Ⅰ.监督和评估内部审计在企业整体风险管理框架中的有效性。 Ⅱ.对重大的财务报告事项和判断进行复核。 Ⅲ.批准外聘外部审计机构。 Ⅳ.在内部审计完成后, 依据有关工作目标、已实施审计程序、意见和建议编制审计报告。()

    • A、Ⅰ和Ⅱ
    • B、Ⅱ和Ⅲ
    • C、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
    • D、Ⅳ

    正确答案:C

  • 第6题:

    下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()

    • A、提议聘请或更换外部审计师。
    • B、起草内部审计章程。
    • C、审查内部控制机制是否有效运行。
    • D、审查公司财务信息披露情况。

    正确答案:B

  • 第7题:

    单选题
    下列各项中,不属于中央审计委员会主要职责的是(  )。
    A

    审议审计监督重大政策和改革方案

    B

    审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告

    C

    组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策

    D

    审议决策审计监督其他重大事项


    正确答案: C
    解析:
    中央审计委员会主要职责是:①研究、提出并组织实施在审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策;②审议审计监督重大政策和改革方案;③审议年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告;④审议决策审计监督其他重大事项。

  • 第8题:

    单选题
    根据《国家审计准则》的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是 (    )
    A

    保持审计的独立性

    B

    按照分工完成审计任务,如实记录实施的审计工作

    C

    如实记录实施的审计工作

    D

    对审计报告提出审理意见


    正确答案: A
    解析:

  • 第9题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()
    A

    提议聘请或更换外部审计师。

    B

    起草内部审计章程。

    C

    审查内部控制机制是否有效运行。

    D

    审查公司财务信息披露情况。


    正确答案: D
    解析: 本题考查的知识点是董事会在内部审计相关公司治理实务中的作用。内部审计章程由首席审计执行官起草,报审计委员会批准并经高级管理层认可。

  • 第10题:

    单选题
    根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是(      )。
    A

    保持审计的独立性

    B

    按照分工完成审计业务

    C

    如实记录实施的审计工作

    D

    对审计报告提出审计意见


    正确答案: A
    解析:

  • 第11题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计组成员职责的是 (    )。
    A

    遵守国家审计准则,保持审计独立性。

    B

    编制或者审定审计实施方案

    C

    按照分工完成审计工作,获取审计证据。

    D

    如实记录实施的审计工作并报告工作结果


    正确答案: C
    解析:

  • 第12题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计委员会的职责的是( )
    A

    批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬

    B

    监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性

    C

    对重大的财务报告事项和判断进行复核

    D

    在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告


    正确答案: B
    解析: 审计委员会不负责编制审计报告。

  • 第13题:

    下列各项中,不属于审计组成员职责的是:

    A、遵守国家审计准则,保持审计独立性
    B、编制或者审定审计实施方案
    C、按照分工完成审计工作,获取审计证据
    D、如实记录实施的审计工作并报告工作结果

    答案:B
    解析:
    审计组成员的职责包括:遵守国家审计准则,保持审计独立性;按照分工完成审计工作,获取审计证据;如实记录实施的审计工作并报告工作结果。选项B属于审计组组长的工作职责。

  • 第14题:

    根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是()

    A、保持审计的独立性
    B、按照分工完成审计任务
    C、如实记录实施的审计工作
    D、对审计报告提出审计意见

    答案:D
    解析:
    对审计报告发表审计意见属于最终审计结束后由审计项目组提出。

  • 第15题:

    下列各项中不属于审计委员会的职责有:Ⅰ.负责整个风险管理过程。Ⅱ.每年对内部审计师个人的权限及其有效性进行复核。Ⅲ.将内部审计结果向高级管理层报告。Ⅳ.在内部审计外包时,负责管理与外包企业的关系。

    A.Ⅰ和Ⅱ。
    B.Ⅱ和Ⅲ。
    C.Ⅲ和Ⅳ。
    D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。

    答案:D
    解析:
    Ⅰ.正确。风险管理是高级管理层的职责,董事会和审计委员会负责监督。Ⅱ.正确。该复核由首席审计执行官负责。Ⅲ.正确。这是首席审计执行官的职责。审计委员会是董事会的下设委员会之一,可视为董事会的一部分,没有向高级管理层报告的职责。Ⅳ.不正确。这是审计委员会的职责。

  • 第16题:

    下列各项中,不属于国家审计报告内容的是()。

    • A、签发日期
    • B、审计内容
    • C、审计评价意见
    • D、审计组人员构成及分工

    正确答案:D

  • 第17题:

    下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()

    • A、内部审计部门人员的职位变更
    • B、内部审计报告的签发
    • C、首席审计执行官的任命
    • D、审计工作范围的确定

    正确答案:C

  • 第18题:

    下列内容不属于审计委员会的主要职责的是()。

    • A、提议聘请或更换外部审计机构
    • B、负责审计发现问题的处理、处罚
    • C、审核财务信息及其披露
    • D、负责审计复议

    正确答案:B

  • 第19题:

    单选题
    根据国家审计准则的规定,下列各项中不属于审计组成员工工作职责的是(    )。
    A

    保持审计的独立性

    B

    按照分工完成审计任务

    C

    如实记录实施的审计工作

    D

    对审计报告提出审理意见


    正确答案: D
    解析:

  • 第20题:

    单选题
    按照《中华人民共和国国家审计准则》的规定,下列各项中,不属于审计组主审工作职责的是:()
    A

    起草审计实施方案、审计文书和审计信息

    B

    对主要审计事项进行审计

    C

    审核审计工作底稿和审计证据

    D

    配置和管理审计组的资源


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是(  )。
    A

    保持审计的独立性

    B

    按照分工完成审计任务,获取审计证据

    C

    如实记录实施的审计工作

    D

    对审计报告提出审理意见


    正确答案: A
    解析:
    审计组成员的职责包括:①遵守国家审计准则,保持审计独立性;②按照分工完成审计任务,获取审计证据;③如实记录实施的审计工作并报告工作结果;④完成分配的其他工作。D项,对审计报告提出审理意见属于审计机关审理机构的工作职责。

  • 第22题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计质量管理主体的是()。
    A

    审计机关

    B

    审计组长

    C

    审计人员

    D

    被审计单位


    正确答案: A
    解析:

  • 第23题:

    单选题
    下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()
    A

    内部审计部门人员的职位变更

    B

    内部审计报告的签发

    C

    首席审计执行官的任命

    D

    审计工作范围的确定


    正确答案: C
    解析: 管理层负责控制系统的建立、实施及监督,所以应该是由会计部门的管理层负责控制系统的建立、实施及监督。

  • 第24题:

    单选题
    下列各项中,不属于审计委员会职责的是(  )。
    A

    批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

    B

    核查对外报告规定的遵守情况

    C

    复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应

    D

    在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告


    正确答案: B
    解析:
    《基本规范》第十三条要求企业在董事会下设立审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制及其他相关事宜等。审计报告是由内部审计师编制的。