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  • 第1题:

    问题描述:当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。


    正确答案: 解决方法:当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。
    当出现以下情况时,总账不能结账:
    1)、本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废);
    2)、总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);
    3)、其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。)。
    注:如果其他的模块不打算使用,而只是在建立账套的时候误启用了,就需要以账套主管的身份登录系统管理,反启用不需要使用的模块。
    结账表对应数据库表是gl_mend。

  • 第2题:

    问题描述:科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题.


    正确答案: 分析及处理:进入数据库,找到该账套的CODE表,将该科目所对应的记录的BEND字段修改为"0"正确即可。

  • 第3题:

    金蝶K/3 10.3工资系统在结账时提示还有未结账子系统时可以如何操作并解决问题()

    • A、对总账模块进行检查并结账到相应的期间
    • B、检查人力资源系统是否结账到相应模块
    • C、在工资录入中审核数据
    • D、在系统参数中设置是否结账与总账期间同步

    正确答案:A,D

  • 第4题:

    统提供了“反结账”功能,但“反结账”的权限仅限于系统管理员。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    工资系统招待反结账,会出现以下哪些现象()。

    • A、自动清空当月已做的工资数据
    • B、自动清空要取消结账月的工资数据
    • C、只取消结账,不会影响任何月份的工资数据
    • D、不能反结账

    正确答案:C

  • 第6题:

    问题描述:如何反结账。


    正确答案: 分析及处理:在已结账月处按Ctrl+Shift+F6。

  • 第7题:

    单选题
    总账管理子系统中,关于反结账功能,以下()说法是不正确的。
    A

    非管理员权限的用户不能反结账。

    B

    反结账期间的下一期间存在已审核的凭证,不能反结账。

    C

    反结账期间的下一期间存在已记账的凭证,不能反结账。

    D

    反结账上一年度的最后一个期间,应根据“不允许进行跨年度反结账”参数的设置判断是否允许反结账。


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    问题描述:月末结账的时候提示对账不平

    正确答案: 一般情况下,总账对账不平主要表现在如下方面:
    总账和明细账对账不平
    一般是因为在科目表code中该科目的末级标志bend的值不对,0表示非末级,1表示末级。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    问题描述:当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。

    正确答案: 解决方法:当出现这个提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。
    当出现以下情况时,总账不能结账:
    1)、本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废);
    2)、总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);
    3)、其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。)。
    注:如果其他的模块不打算使用,而只是在建立账套的时候误启用了,就需要以账套主管的身份登录系统管理,反启用不需要使用的模块。
    结账表对应数据库表是gl_mend。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    己进行了结账处理的,只能自己反结账。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    会计电算化中所谓()就是将已经结账的会计数据恢复到这之前的状态。
    A

    记账

    B

    反记账

    C

    反结账

    D

    结账


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    固定资产管理中的期末反结账工作通过()可以完成
    A

    Ctrl+期末结账

    B

    期末结账

    C

    Shift+期末结账

    D

    卡片查询中的查看菜单下


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    如何反结账?


    正确答案: 在已结账月处按Ctrl+Shift+F6。

  • 第14题:

    问题描述:月末结账的时候提示对账不平


    正确答案:一般情况下,总账对账不平主要表现在如下方面:
    总账和明细账对账不平
    一般是因为在科目表code中该科目的末级标志bend的值不对,0表示非末级,1表示末级。

  • 第15题:

    固定资产管理中的期末反结账工作通过()可以完成

    • A、Ctrl+期末结账
    • B、期末结账
    • C、Shift+期末结账
    • D、卡片查询中的查看菜单下

    正确答案:B

  • 第16题:

    己进行了结账处理的,只能自己反结账。


    正确答案:错误

  • 第17题:

    发票管理模块中,某税务机关上月底已经做过结账操作,本月底记帐后,发现上月报表有问题,首先应该如何处理()

    • A、对上月反记帐
    • B、对上月反结账
    • C、对本月反记帐
    • D、对本月反结账

    正确答案:C

  • 第18题:

    判断题
    统提供了“反结账”功能,但“反结账”的权限仅限于系统管理员。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    问答题
    问题描述:科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题.

    正确答案: 分析及处理:进入数据库,找到该账套的CODE表,将该科目所对应的记录的BEND字段修改为"0"正确即可。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    问题描述:如何反结账。

    正确答案: 分析及处理:在已结账月处按Ctrl+Shift+F6。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    如何反结账?

    正确答案: 在已结账月处按Ctrl+Shift+F6。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    以下是关于结账前后应注意的事项,请指出描述错误的是()。
    A

    上月未结账,则本月不能记账,也不可以填制凭证

    B

    如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账

    C

    已结账月份不能再填制凭证

    D

    反结账操作只能由账套主管执行


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    工资系统招待反结账,会出现以下哪些现象()。
    A

    自动清空当月已做的工资数据

    B

    自动清空要取消结账月的工资数据

    C

    只取消结账,不会影响任何月份的工资数据

    D

    不能反结账


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    金蝶K/3 10.3工资系统在结账时提示还有未结账子系统时可以如何操作并解决问题()
    A

    对总账模块进行检查并结账到相应的期间

    B

    检查人力资源系统是否结账到相应模块

    C

    在工资录入中审核数据

    D

    在系统参数中设置是否结账与总账期间同步


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析