第1题:
问题描述:当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。
第2题:
问题描述:科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题.
第3题:
金蝶K/3 10.3工资系统在结账时提示还有未结账子系统时可以如何操作并解决问题()
第4题:
统提供了“反结账”功能,但“反结账”的权限仅限于系统管理员。
第5题:
工资系统招待反结账,会出现以下哪些现象()。
第6题:
问题描述:如何反结账。
第7题:
非管理员权限的用户不能反结账。
反结账期间的下一期间存在已审核的凭证,不能反结账。
反结账期间的下一期间存在已记账的凭证,不能反结账。
反结账上一年度的最后一个期间,应根据“不允许进行跨年度反结账”参数的设置判断是否允许反结账。
第8题:
第9题:
第10题:
对
错
第11题:
记账
反记账
反结账
结账
第12题:
Ctrl+期末结账
期末结账
Shift+期末结账
卡片查询中的查看菜单下
第13题:
如何反结账?
第14题:
问题描述:月末结账的时候提示对账不平
第15题:
固定资产管理中的期末反结账工作通过()可以完成
第16题:
己进行了结账处理的,只能自己反结账。
第17题:
发票管理模块中,某税务机关上月底已经做过结账操作,本月底记帐后,发现上月报表有问题,首先应该如何处理()
第18题:
对
错
第19题:
第20题:
第21题:
第22题:
上月未结账,则本月不能记账,也不可以填制凭证
如本月还有未记账凭证时,则本月不能结账
已结账月份不能再填制凭证
反结账操作只能由账套主管执行
第23题:
自动清空当月已做的工资数据
自动清空要取消结账月的工资数据
只取消结账,不会影响任何月份的工资数据
不能反结账
第24题:
对总账模块进行检查并结账到相应的期间
检查人力资源系统是否结账到相应模块
在工资录入中审核数据
在系统参数中设置是否结账与总账期间同步