多选题广东农信社的内部账管理办法,稽核监督部门应按照以下哪些原则,不定期对内部账户的使用、管理情况实施检查和评价()A重点监控B轮回检查C全面核查D集中维护E逐级审批

题目
多选题
广东农信社的内部账管理办法,稽核监督部门应按照以下哪些原则,不定期对内部账户的使用、管理情况实施检查和评价()
A

重点监控

B

轮回检查

C

全面核查

D

集中维护

E

逐级审批


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  • 第1题:

    内部控制管理办法中,业务部门和稽核部门主要负责哪些工作?


    正确答案:
    业务部门负责本业务环节的内部控制工作。稽核部门负责组织该地区、该部门管理范围内保险部六控制的监督检查工作。

  • 第2题:

    广东农信社的内部账管理办法,稽核监督部门应按照以下哪些原则,不定期对内部账户的使用、管理情况实施检查和评价()

    • A、重点监控
    • B、轮回检查
    • C、全面核查
    • D、集中维护
    • E、逐级审批

    正确答案:A,B,C

  • 第3题:

    ()和()独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格检查和反馈。

    • A、公司督察长;独立董事
    • B、独立董事;内部监察稽核部门
    • C、公司督察长;内部监察稽核部门
    • D、理事长;内部监察稽核部门

    正确答案:C

  • 第4题:

    各级行会计运营部门是内部账户的牵头管理部门,负责组织办理内部账户的开立、使用、核对和清理,以及对内部账户管理进行监督检查。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    广东农信社办理单位结算账户存款业务的交易处理中,根据客户实际情况可选择以下哪些交易()

    • A、[000010]有折现金存款
    • B、[001010]无折现金存款
    • C、[000045]有折转客户账
    • D、[001045]无折转客户账
    • E、[021051]内部账转无折客户账

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题:

    广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()

    • A、内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。
    • B、内部账户业务授权批准制度的执行情况。
    • C、监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。
    • D、过渡性内部账户挂账情况及形成原因。
    • E、内部账户对账及差错处理的情况。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题:

    多选题
    广东农信社的内部账管理办法,内部账户的开立必须满足以下哪些条件之一()
    A

    省联社明确要求开立内部账户进行会计核算的。

    B

    各农合机构因管理及业务发展需要开立内部账户进行会计核算的。

    C

    各营业机构因日常工作需要开立内部账户进行会计核算的。

    D

    使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。

    E

    内部账户申请信息不全或错误的。


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    以下哪个部门负责对内部账户管理进行监督、评价?()
    A

    各级稽核监督部门

    B

    各级会计结算部

    C

    各级信息技术部

    D

    各级清算中心


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()
    A

    内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。

    B

    内部账户业务授权批准制度的执行情况。

    C

    监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。

    D

    过渡性内部账户挂账情况及形成原因。

    E

    内部账户对账及差错处理的情况。


    正确答案: A,B,C,D,E
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    广东农信社办理单位结算账户存款业务的交易处理中,根据客户实际情况可选择以下哪些交易()
    A

    [000010]有折现金存款

    B

    [001010]无折现金存款

    C

    [000045]有折转客户账

    D

    [001045]无折转客户账

    E

    [021051]内部账转无折客户账


    正确答案: A,E
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    根据广东农信社的内部账管理办法,下列哪些情况不得同意开立内部账户()
    A

    违反会计制度、会计核算规定的。

    B

    省联社不允许开立内部账户的。

    C

    使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。

    D

    内部账户申请信息不全或错误的。

    E

    其他不允许开立内部账户的情形。


    正确答案: A,E
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    填空题
    农村信用社设立内部稽核部门,配备专职稽核人员。稽核部门和稽核人员依据有关法律、法规、规章及本规定的职权、程序等,对农村信用社的()、()、()及有关的职责履行情况等进行监督、检查和评价,并提供咨询服务。

    正确答案: 经营活动,管理活动,财务收支
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    农村信用社设立内部稽核部门,配备专职稽核人员。稽核部门和稽核人员依据有关法律、法规、规章及本规定的职权、程序等,对农村信用社的()、()、()及有关的职责履行情况等进行监督、检查和评价,并提供咨询服务。


    正确答案:经营活动;管理活动;财务收支

  • 第14题:

    根据《金融资产管理公司内部控制办法》规定,资产公司内部控制的监督、评价部门应采取现场检查、非现场检查、常规稽核、非常规稽核等措施,对内部控制的制度建设和执行情况,进行检查评价,提出改进建议,对违反规定的机构和人员提出处理意见,并应对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应的责任。()


    正确答案:正确

  • 第15题:

    稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理,其主要职责有()。

    • A、对各项业务及其操作提出内部控制建议
    • B、独立检查和评价有关内部控制制度
    • C、对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及。调查
    • D、对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    以下哪个部门负责对内部账户管理进行监督、评价?()

    • A、各级稽核监督部门
    • B、各级会计结算部
    • C、各级信息技术部
    • D、各级清算中心

    正确答案:A

  • 第17题:

    根据广东农信社的内部账管理办法,下列哪些情况不得同意开立内部账户()

    • A、违反会计制度、会计核算规定的。
    • B、省联社不允许开立内部账户的。
    • C、使用省联社标准内部账户能够满足会计核算需要,造成与核心系统已有账户重复的。
    • D、内部账户申请信息不全或错误的。
    • E、其他不允许开立内部账户的情形。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题:

    监督检查和自我评价,是内部控制得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过定期审计和不定期审计,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制;通过自我评价,评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善内部控制。


    正确答案:错误

  • 第19题:

    多选题
    广东农信社办理同业存款活期账户存款业务的交易处理中,根据实际情况可选择以下哪些交易()
    A

    [001045]无折转客户账

    B

    [021051]内部账转无折客户账

    C

    [201345]同业存放无折部提转客户账

    D

    [221331]同业存放无折部提转内部账

    E

    [000899]定期扣划


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    问答题
    内部控制管理办法中,业务部门和稽核部门主要负责哪些工作?

    正确答案:
    业务部门负责本业务环节的内部控制工作。稽核部门负责组织该地区、该部门管理范围内保险部六控制的监督检查工作。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    根据《金融资产管理公司内部控制办法》规定,资产公司内部控制的监督、评价部门应采取现场检查、非现场检查、常规稽核、非常规稽核等措施,对内部控制的制度建设和执行情况,进行检查评价,提出改进建议,对违反规定的机构和人员提出处理意见,并应对检查发现的问题隐瞒不报、上报虚假情况或检查监督不力,承担相应的责任。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    根据广东农信社的内部账管理办法,各分支机构应明确相关岗位的职责权限,不得由一人办理内部账户资金业务的全过程,下列哪些岗位、职责必须分离()
    A

    内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。

    B

    内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。

    C

    内部账户前台核算与事后监督人员。

    D

    内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。

    E

    内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    监督检查和自我评价,是内部控制得以有效实施的重要保障。单位应当建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度,通过定期审计和不定期审计,检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节,进一步改进和加强内部控制;通过自我评价,评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性,进一步改进和完善内部控制。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析