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  • 第1题:

    内部控制评价程序一般包括评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:√
    商业银行内部控制评价试行办法第32条

  • 第2题:

    托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部控制工作责任、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制落实。( )


    正确答案:√

  • 第3题:

    监察稽核部门负责内部控制制度的综合管理,其具体职责包括()。

    A:对各项业务及其操作提出内部控制建议
    B:独立检查和评价有关内部控制制度的合理性
    C:对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查
    D:健全完善内部控制制度的评审和反馈机制,建立预测预警系统

    答案:A,B,C,D
    解析:
    本题考查内部控制的制度建设中监察稽核部门及内部各岗位的具体职责。

  • 第4题:

    评审工程设计成果需要进行的工作有:①邀请专家参与评审;②确定专家人选;③建立评审制度和程序;④收集专家评审意见;⑤分析专家评审意见。其正确的工作步骤是()。

    A.①-②-④-③-⑤
    B.①-③-②-④-⑤
    C.③-②-①-④-⑤
    D.②-①-④-③-⑤

    答案:C
    解析:
    ㈣工程勘察设计阶段其他相关服务
    ⒈工程索赔事件防范
    ⒉协助建设单位组织工程设计成果评审
    工程监理单位应协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审。工程设计成果评审程序如下:
    ⑴事先建立评审制度和程序,并编制设计成果评审计划,列出预评审的设计成果清单;
    ⑵根据设计成果特点,确定相应的专家人选;
    ⑶邀请专家参与评审,并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等;
    ⑷组织相关专家对设计成果评审会议,收集各专家的评审意见;
    ⑸整理、分析专家评审意见,提出相关建议或解决方案,形成会议纪要或报告,作为设计优化或下一阶段设计的依据,并报建设单位或相关部门。
    ⒊协助建设单位报审有关工程设计文件
    工程监理单位协助建设单位报审工程设计文件时,首先,需要了解政府设计文件审批程序、报审条件及所需提供的资料等信息,以做好充分准备;其次,提前向相关部门进行咨询,获得相关部门咨询意见,以提高设计文件质量;第三,应事先检查设计文件及附件的完整性、合规性;第四,及时与相关政府部门联系,根据审批意见进行反馈和督促设计单位予以完善。
    ⒋处理工程勘察设计延期、费用索赔

  • 第5题:

    评审工程设计成果需要进行的工作有:①邀请专家参与评审;②确定专家人选;③建立评审制度和程序;④收集专家评审意见;⑤分析专家评审意见。其正确的工作步骤是( )。

    A、①→②→④→③→⑤
    B、①→③→②→④→⑤
    C、③→②→①→④→⑤
    D、②→①→④→③→⑤

    答案:C
    解析:
    考点:勘察设计阶段服务内容。工程设计成果评审程序如下:(1)事先建立评审制度和程序,并编制设计成果评审计划,列出预评审的设计成果清单;(2)根据设计成果特点,确定相应的专家人选;(3)邀请专家参与评审,并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等;(4)组织相关专家对设计成果评审会议,收集各专家的评审意见;(5)整理、分析专家评审意见,提出相关建议或解决方案,形成会议纪要或报告,作为设计优化或下一阶段设计的依据,并报建设单位或相关部门。参见教材P191。

  • 第6题:

    管理评审的步骤一般分为()。

    • A、策划与准备
    • B、评审的实施
    • C、编写管理评审报告
    • D、监督与确认

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题:

    基金托管人应建立有效的()的评审和反馈机制,以保障内部控制工作责任的全面落实。

    • A、稽核监督体系
    • B、内部监控制度
    • C、稽核检查制度
    • D、内部控制制度《

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    橱窗广告的创作程序分为如下几个步骤:()

    • A、命题和构思
    • B、命题确认
    • C、施工
    • D、检查
    • E、评审、存档

    正确答案:A,C,D

  • 第9题:

    内部控制评价程序一般包括评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。(√)(


    正确答案:正确

  • 第10题:

    多选题
    内部控制制度评审程序的步骤一般分为()。
    A

    合理性审查

    B

    健全性调查

    C

    完善性调查

    D

    符合性测试

    E

    有效性评价


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    下列程序文件中,(  )不是标准要求必须编制的。
    A

    文件控制程序

    B

    记录控制程序

    C

    内部审核程序

    D

    管理评审程序


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    内部控制评价程序一般包括哪几个步骤?

    正确答案: 评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    基金托管人应建立有效的( )以保障内部控制工作责任的全面落实。

    A.稽核检查制度

    B.稽核监督体系

    C.内部控制制度的评审和反馈机制

    D.内部控制工作责任


    正确答案:ABCD

  • 第14题:

    基金管理公司内部控制包括()。

    A:内部控制程序
    B:内部控制机制
    C:内部控制制度
    D:内部控制模式

    答案:B,C
    解析:
    基金管理公司内部控制包括内部控制机制和内部控制制度两个方面。前者是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系;后者是指公司为防范金融风险、保护资产的安全与完整、促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理与控制措施的总称。

  • 第15题:

    1973年,在美国审计程序公告55号中认为,内部控制制度包括内部会计控制制度和内部管理控制制度。( )


    答案:对
    解析:
    1973年,在英国审汁程序公告55号中.对内部控制制度的定义作了如下解释,“内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度”。

  • 第16题:

    (2017年)评审工程设计成果需要进行的工作有:①邀请专家参与评审;②确定专家人选;③建立评审制度和程序;④收集专业评审意见;⑤分析专家评审意见。其正确的工作步骤是( )。

    A.①→②→④→③→⑤
    B.①→③→②→④→⑤
    C.③→②→①→④→⑤
    D.②→①→④→③→⑤

    答案:C
    解析:
    本题考查的是勘察设计阶段服务内容。工程设计成果评审程序如下:(1)事先建立评审制度和程序,并编制设计成果评审计划,列出预评审的设计成果清单;(2)根据设计成果特点,确定相应的专家人选;(3)邀请专家参与评审,并提供专家所需评审的设计成果资料、建设单位的需求及相关部门的规定等;(4)组织相关专家对设计成果评审会议,收集各专家的评审意见;(5)整理、分析专家评审意见,提出相关建议或解决方案,形成会议纪要或报告,作为设计优化或下一阶段设计的依据,并报建设单位或相关部门。

  • 第17题:

    内部控制制度评审程序的步骤一般分为()。

    • A、合理性审查
    • B、健全性调查
    • C、完善性调查
    • D、符合性测试
    • E、有效性评价

    正确答案:B,D,E

  • 第18题:

    对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?


    正确答案: 了解和描述销售与收款循环内部控制制度;
    抽样审核销货发票;
    检查销售退回、折让、折扣的核准;
    抽样审查收款的凭证;
    审查确认坏帐损失的审批制度;
    评价销售与收款内控制度的有效性。

  • 第19题:

    下列程序文件中,()不是标准要求必须编制的。

    • A、文件控制程序
    • B、记录控制程序
    • C、内部审核程序
    • D、管理评审程序

    正确答案:D

  • 第20题:

    内部控制评价程序一般包括哪几个步骤?


    正确答案: 评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。

  • 第21题:

    商业银行的内部控制评价程序一般包括()等步骤。

    • A、评价准备
    • B、评价实施
    • C、评价报告形成
    • D、评价反馈

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题:

    判断题
    内部控制评价程序一般包括评价准备、评价实施、评价报告形成和反馈等步骤。(√)(
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    管理评审的步骤一般分为()。
    A

    策划与准备

    B

    评审的实施

    C

    编写管理评审报告

    D

    监督与确认


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    单选题
    关于内部控制制度阶段,下列说法错误的是()。
    A

    内部控制制度有两类:内部会计控制制度和内部管理控制制度

    B

    内部管理控制制度包括且不限于组织结构的计划,以及关于管理部门对事项核准的决策步骤上的程序记录

    C

    会计控制制度包括组织机构的设计以及与财产保护和财务会计记录可靠性有直接关系的各种措施

    D

    在内部控制制度阶段,内部控制的研究重点逐步从一般含义向具体内容延伸


    正确答案: C
    解析: 暂无解析