单选题下述哪项措施可以做为设计缺陷已经整改的判断标准()A 已对缺陷样本采取补求措施B 对缺陷样本涉及的相关责任人进行问责C 补充抽样检查未发现类似执行缺陷D 已对相关制度进行完善

题目
单选题
下述哪项措施可以做为设计缺陷已经整改的判断标准()
A

已对缺陷样本采取补求措施

B

对缺陷样本涉及的相关责任人进行问责

C

补充抽样检查未发现类似执行缺陷

D

已对相关制度进行完善


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参考答案和解析
正确答案: C
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  • 第1题:

    《悲剧前的半小时》视频事故发生后,采取的能够预防类似事故发生的措施为()

    • A、培训相关人员,查找制度和机制的缺陷,进行整改
    • B、抢救伤员和财产损失
    • C、调查事故原因,还原事故现场

    正确答案:A

  • 第2题:

    以下哪一点属于设计缺陷的整改标准()

    • A、已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失
    • B、已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责
    • C、已对相关制度进行修订、或已对相关流程及系统进行优化改造,新的控制措施已可抵补潜在风险、实现相关控制目标
    • D、在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本

    正确答案:C

  • 第3题:

    验船师在对某轮进行年度检验时,发现该轮存在多处重大缺陷。验船师应如何处理?()

    • A、立即要求该轮采取纠正措施,缺陷纠正检验合格后对相关证书进行签署;
    • B、首先通知海事局,再进行相关检验消除缺陷;
    • C、撤消该轮相关证书,并及时通知海事局;
    • D、如果该轮未采取任何纠正措施,则撤销该轮相关证书,并及时通知海事局。

    正确答案:A,D

  • 第4题:

    通过与资料录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施:()

    • A、避免再涉及该缺陷
    • B、询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息
    • C、与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现
    • D、计划进行第二次面谈,并通过其它方法确定该缺陷是否真实存在

    正确答案:B

  • 第5题:

    企业层面内部控制评价通常通过()三个步骤来了解和记录企业层面控制的现状。

    • A、设计针对企业层面重要控制内容的调查问卷,明确控制目标和要求
    • B、根据对现状的了解,初步评价现有的企业层面控制是否满足控制要求
    • C、汇总和分析与相关部门沟通确认的缺陷,形成缺陷报告并提出整改建议
    • D、问责相关缺陷涉及人员

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    下述哪项措施可以做为设计缺陷已经整改的判断标准()

    • A、已对缺陷样本采取补求措施
    • B、对缺陷样本涉及的相关责任人进行问责
    • C、补充抽样检查未发现类似执行缺陷
    • D、已对相关制度进行完善

    正确答案:D

  • 第7题:

    缺陷的受理分析下列说法正确的是()。

    • A、发现设备缺陷后,应及时判断缺陷严重程度和发展趋势,分析并受理缺陷
    • B、进行设备消缺前,应拟定消缺措施或制定消缺技术方案,制定风险控制措施
    • C、对于需要抢修的,按照抢修管理相关流程进行消缺处理
    • D、立即办理缺陷降级或延期处理手续

    正确答案:A,B,C

  • 第8题:

    多选题
    某船检机构验船师在对一艘国内航行货船进行年度检验时,该船于2011年10月2日安放龙骨,发现该轮存在很多重大缺陷,验船师应如何处理?()
    A

    立即要求该轮采取纠正措施,缺陷纠正检验合格后对相关证书进行签署

    B

    首先通知海事局,再进行相关检验消除缺陷

    C

    撤消该轮相关证书,并及时通知部海事局

    D

    如果该轮未采取任何纠正措施,则撤销该轮相关证书,并及时通知部海事局


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    内部控制()需要通过一定样本量内部控制执行痕迹的随机抽样审计进行确认。
    A

    重大缺陷

    B

    设计缺陷

    C

    执行缺陷

    D

    重要缺陷


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施并不是内部控制评价报告必需的内容。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    运行缺陷的整改标准为()
    A

    已对缺陷样本采取补求措施,以尽可能减少损失

    B

    对缺陷样本涉及的责任人进行问责

    C

    补充抽样检查未发现类似执行缺陷样本

    D

    采取加强控制执行有效性的相关措施


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    内部控制缺陷分为()
    A

    制度缺陷、运行缺陷

    B

    设计缺陷、运行缺陷

    C

    运行缺陷、执行缺陷

    D

    设计缺陷、执行缺陷


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    运行缺陷的整改标准一般为()

    • A、已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失
    • B、已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责
    • C、已采取了加强控制执行有效性的相关措施
    • D、在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题:

    缺陷未消除前,根据缺陷情况,相关部门和单位组织进行综合分析判断题后,应制订必要的()

    • A、施工方案
    • B、预控措施
    • C、安全措施
    • D、应急预案

    正确答案:B,D

  • 第15题:

    内部控制评价中发现的运行缺陷不应该采取的措施是()。

    • A、分析原因
    • B、更新制度
    • C、查清责任人
    • D、有针对性地进行整改

    正确答案:B

  • 第16题:

    运行缺陷的整改标准为()

    • A、已对缺陷样本采取补求措施,以尽可能减少损失
    • B、对缺陷样本涉及的责任人进行问责
    • C、补充抽样检查未发现类似执行缺陷样本
    • D、采取加强控制执行有效性的相关措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    内部控制缺陷分为()

    • A、制度缺陷、运行缺陷
    • B、设计缺陷、运行缺陷
    • C、运行缺陷、执行缺陷
    • D、设计缺陷、执行缺陷

    正确答案:B

  • 第18题:

    下述关于内控缺陷的描述正确的是()

    • A、设计缺陷是因软件编程过程中因设计或规划不到位导致的缺陷
    • B、运行缺陷是系统在运行过程中出现的缺陷
    • C、设计缺陷因制度或流程设计缺陷而引发
    • D、运行缺陷因制度执行不到位而引发

    正确答案:C,D

  • 第19题:

    内部控制()需要通过一定样本量内部控制执行痕迹的随机抽样审计进行确认。

    • A、重大缺陷
    • B、设计缺陷
    • C、执行缺陷
    • D、重要缺陷

    正确答案:C

  • 第20题:

    多选题
    运行缺陷的整改标准一般为()
    A

    已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失

    B

    已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责

    C

    已采取了加强控制执行有效性的相关措施

    D

    在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    通过与资料录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
    A

    避免再涉及该缺陷

    B

    询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息

    C

    与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现

    D

    计划进行第二次面谈,并通过其它方法确定该缺陷是否真实存在


    正确答案: D
    解析: 本题考查的知识点是询问和面谈。

  • 第22题:

    单选题
    内部控制评价中发现的运行缺陷不应该采取的措施是()。
    A

    分析原因

    B

    更新制度

    C

    查清责任人

    D

    有针对性地进行整改


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    以下哪一点属于设计缺陷的整改标准()
    A

    已对缺陷样本采取了补救措施、以尽可能减少损失

    B

    已按照兴业银行相关制度规定、对缺陷样本涉及的相关责任人进行了问责

    C

    已对相关制度进行修订、或已对相关流程及系统进行优化改造,新的控制措施已可抵补潜在风险、实现相关控制目标

    D

    在相关整改措施运行一定期间后、实施补充测试未发现类似运行缺陷样本


    正确答案: D
    解析: 暂无解析