现场检查或调阅监控录像,看日终后柜员印章是否入库加锁保管
从上级行调阅基层机构领取重要空白凭证情况,看机构是否当日入账,再调阅当日监控录像,看有无凭证入库记录;检查柜员现金箱或工作台抽屉,看有无开户单位的重要空白凭证
调阅《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》,对于作废印章是否有上缴记录
现场检查未出售的密码器,看是否入库(箱)上锁保管
第1题:
以下()属于柜台经理每月至少一次对本网点印章及机具的保管、使用、管理情况检查的范围。
第2题:
下列关于重要空白凭证说法正确的有:()
第3题:
不属于重要空白凭证管理应重点关注的风险因素的是()。
第4题:
在检查印章作废处理时,应调阅()。
第5题:
运营监管经理调阅视频监控录像主要审核()。
第6题:
严格执行重要空白凭证使用销号制度
临时离柜或营业终了,印章与重要空白凭证及时入箱(柜)上锁保管。不得将印章交他人代盖或代管
作废重要空白凭证、作废印章登记后应上缴行社统一销毁
会计主管或坐班主任每月对凭证库房和柜员使用重要空白凭证进行检查、核对
第7题:
《柜员交接登记簿》
《柜面业务交接登记簿》
《业务印章、钥匙、密码及安全认证卡保管使用登记簿》
《重要事项登记簿》
第8题:
重点时段业务办理情况是否合规
主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位
运营档案装订、归档是否及时、合规
现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
第9题:
应临时签退或锁屏
将现金、重要空白凭证入箱上锁
将印章、柜员业务凭证及其他需要保管物品入箱上锁
上缴柜员物品
第10题:
柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致,有价单证账实是否一致;
保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符,保管是否妥善;
柜员每日检查印章是否妥善保管
柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录,检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交,接交的柜员是否与其岗位相符。
第11题:
调阅有价单证及重要空白凭证登记薄,检查有价单证及重要空白凭证管理是否合规
检查有价单证是否实行专人专库保管
检查有价单证及重要空白凭证是否按照规定专柜保管
检查有价单证及重要空白凭证查库制度是否落实
第12题:
日终录入当日变动重要空白凭证余额进行轧帐前碰库
旅行支票、环球汇票日终是否随库箱入库保管
是否检查网银、黄金帐户卡是否帐实相符
检查重要空白凭证库存量是否合理
第13题:
营业终了,必须对重要物品的保管情况进行检查,主要检查()。
第14题:
手工保管的业务印章、空白重要凭证等重要物品、机具入库或保险柜(箱)保管。各种账、表、簿上锁妥善保管。
第15题:
风险经理在检查重要空白凭证时,应()。
第16题:
风险经理要调阅()抽查现金调拨情况,检查“现金调拨单”是否有审批人签字,是否坚持“根据指令,见单调拨”原则。
第17题:
以下对营业机构自查规定说法正确的有()。
第18题:
重要空白凭证账簿、账表是否衔接,账实是否相符
重要空白凭证是否存在预先盖好印章备用问题
不能实现系统销号的重要空白凭证,凭证使用人是否手工销号
重要空白凭证是否专人管理
第19题:
各种业务印章及重要机具上锁后是否入库或入保险箱保管
代保管物品是否入库(包括专用档案库房)保管
各种账、表、簿是否入柜上锁保管
印鉴卡、重要空白凭证是否入库或入保险箱(柜)保管
第20题:
实地抽查印押证分管的执行情况
检查印章交接登记簿中的保管人与实际保管人是否一致
检查柜员凭证尾箱中重要空白凭证或其他空白凭证上是否有加盖印章备用的情况
检查柜员临时离岗是否将印章、机具妥善保管
第21题:
营业期间临柜人员是否符合最低配备要求
临柜人员的操作行为及过程是否合规
现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规
主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位。重点时段业务办理情况是否合规
第22题:
对柜员现金箱中现金、贵金属进行全面账实检查
对于有价单证,将数量、号码和面值与系统账务记录及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符
对于假币,将其与系统账务记录核对相符
对于重要空白凭证,将其与“柜员日终平账报告表”凭证余额及《重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿》核对相符
第23题:
现金,清点无误后入库保管
现金、重要空白凭证,清点无误后入库保管
现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后入库保管
现金、重要空白凭证、有价单证,清点无误后当场上锁,双人入库保管