审计项目执行过程中,发生下列情形之一的,有关人员应承担审计项目质量责任()。A、按规定应对审计发现违规违法事项(或人员)进行处理或移送处理而未执行的B、审计实施方案的编制、调整中,由于方案编制、调整不当,成重大违规问题应查出而未能查出的C、审计报告的事实和数据错误,导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的D、相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

题目

审计项目执行过程中,发生下列情形之一的,有关人员应承担审计项目质量责任()。

  • A、按规定应对审计发现违规违法事项(或人员)进行处理或移送处理而未执行的
  • B、审计实施方案的编制、调整中,由于方案编制、调整不当,成重大违规问题应查出而未能查出的
  • C、审计报告的事实和数据错误,导致审计报告中相关事项的原因分析和审计建议严重失当的
  • D、相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的

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  • 第1题:

    审计实施阶段,审计人员必须开展的工作是( )

    A.编制审计工作方案
    B.编制年度审计项目计划
    C.编制审计实施方案
    D.撰写审计报告

    答案:C
    解析:
    审计实施阶段,审计人员必须开展的工作:成立审计组,送达审计通知书;进行调查了解;编制审计实施方案;获取审计证据,进行审计记录;检查重大违法行为。

  • 第2题:

    下列有关内部审计报告的表述,错误的是:

    A:内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
    B:内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
    C:内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
    D:被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

    答案:B
    解析:

  • 第3题:

    下列有关内部审计报告的表述,正确的是()。


    A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告

    B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据

    C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议

    D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

    E.内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任

    答案:A,C,D,E
    解析:
    内部审计报告的正文包括:概况、依据、发现、结论、建议、其他,选项B错误。

  • 第4题:

    下列针对业务执行的相关表述中,错误的有(  )。

    A.审计项目组不能向内部或外部具备适当知识、资历和经验的专业人士咨询重大、复杂或新的会计或审计处理事项
    B.项目组就疑难问题或争议事项向其他专业人士咨询所形成的记录,应当经咨询者认可
    C.为保证项目质量控制复核人员的客观性,在执行审计过程中,项目合伙人不得向项目质量控制复核人员咨询
    D.关键审计合伙人轮换后的两年内,不得为被审计单位的审计业务实施质量控制复核

    答案:A,B,C
    解析:
    选项A错误,会计师事务所可能规定在遇到重大、复杂或新的会计或审计处理时,需要向内部或外部的专业人士咨询;选项B错误,项目组就疑难问题或争议事项向其他专业人士咨询所形成的记录,应当经被咨询者认可;选项C错误,在执行审计过程中,项目合伙人可以向项目质量控制复核人员咨询。

  • 第5题:

    下列关于国家审计工作方案和审计实施方案的表述,正确的有()。

    A.审计工作方案由审计机关业务部门负责编制
    B.审计实施方案应在审计前下达到审计项目实施单位
    C.根据审计实施过程中情况的变化,可以对审计工作方案内容进行调整
    D.审计组人员及其分工发生重大变化时需调整审计实施方案
    E.审计工作方案一般依据审计实施方案编制

    答案:A,C,D
    解析:
    审计机关业务部门编制的审计工作方案应当按照审计机关规定的程序审批。在年度审计项目计划确定的实施审计起始时间之前,下达到审计项目实施单位。根据审计实施过程中情况的变化,审计机关业务部门可以申请对审计工作方案的内容进行调整,并按审计机关规定的程序报批。审计人员实施审计时,应当持续关注已做出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当,及时做出修正,并调整审计应对措施,经审计组组长审定,及时报审计机关业务部门备案。

  • 第6题:

    下列各项中,应归入项目审计档案的有:

    A、审计通知书
    B、审计实施方案
    C、审计工作底稿
    D、审计人员个人信息
    E、审计报告

    答案:A,B,C,E
    解析:
    应归入项目审计档案的文件材料是:立项性文件材料;证明性文件材料;结论性文件材料;其他审计备查文件材料。

  • 第7题:

    具体承办审计事项的审计人员或审计组织在实施审计后,就审计工作的结果向其委托人,授权人提交的书面文件是()。

    • A、审计报告
    • B、审计决定书
    • C、审计实施方案
    • D、审计移送处理书

    正确答案:A

  • 第8题:

    在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。

    • A、审计查询单
    • B、审计事实确认书
    • C、询证函
    • D、反馈意见书

    正确答案:B

  • 第9题:

    审计机关和审计人员执行审计业务,应当依据年度审计项目计划,()。

    • A、编制审计实施方案
    • B、获取审计证据
    • C、编制审计工作底稿
    • D、作出审计结论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题:

    审计项目质量责任人有下列情形之一的,应从重处理。()。

    • A、相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
    • B、故意隐瞒重大审计事项的
    • C、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,情节严重的
    • D、对审计项目质量责任追究工作设置障碍,拒不改正的

    正确答案:B,C,D

  • 第11题:

    多选题
    下列有关国家审计的审计程序的表述正确的有(  )
    A

    国家审计程序通常包括审计计划.审计实施和审计报告三个阶段

    B

    审计机关审理部门应当根据年度审计项目计划编制审计工作方案

    C

    在审计实施阶段组成审计组.送达审计通知书

    D

    在实施审计过程中被审计单位及其相关情况发生重大变化的时审计组应当及时调整审计实施方案

    E

    审计过程中发现重大违法行为的线索,审计组可以依法采取保全措施


    正确答案: D,B
    解析:

  • 第12题:

    多选题
    在执行发表审计意见后复核时,复核人员应当客观地评价项目组作出的重大判断以及在编制审计报告时得出的结论。评价工作应当涉及以下哪些内容:()。
    A

    与项目合伙人讨论重大事项

    B

    复核财务报表和出具的审计报告

    C

    复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿

    D

    评价在编制审计报告时得出的结论,并考虑出具审计报告的恰当性


    正确答案: D,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于国家审计的审计报告的说法中,正确的是( )。

    A.我国国家审计的审计报告仅指审计机关的审计报告
    B.审计组的审计报告含文号
    C.审计机关的审计报告是审计结果的最终载体和全面反映
    D.国家审计报告的内容包括审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见以及对于涉嫌犯罪等要告知被审计单位知悉的事项

    答案:C
    解析:
    我国国家审计的审计报告包括审计组的审计报告和审计机关的审计报告两种,选项A错误。审计组的审计报告不含文号,选项B错误;国家审计报告的内容包括审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见,但是涉嫌犯罪等不宜让被审计单位知悉的事项除外,选项D错误。

  • 第14题:

    下列各项中,审计组组长应当承担责任的事项有:

    A:审计实施方案编制或者组织实施不当,造成审计目标未实现或者重要问题未被发现的
    B:审核未发现或者未纠正审计证据不适当、不充分问题的
    C:审核未发现或者未纠正审计工作底稿不真实、不完整问题的
    D:审计组起草的审计文书和审计信息反映的问题严重失实的
    E:对审计报告、审计决定书的审理意见不正确的

    答案:A,B,C,D
    解析:

  • 第15题:

    下列关于国家审计的审计报告的说法中,正确的是()。

    A.我国国家审计的审计报告包括仅指审计机关的审计报告
    B.审计组的审计报告含文号
    C.审计组的审计报告不含文号
    D.审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见,对于涉嫌犯罪等要告知被审计单位知悉的事项

    答案:C
    解析:
    我国国家审计的审计报告包括审计组的审计报告和审计机关的审计报告两种,选项A错误。审计组的审计报告不含文号,选项B错误;审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见,但是涉嫌犯罪等不宜让被审计单位知悉的事项除外,选项D错误。

  • 第16题:

    下列有关内部审计报告的表述,错误的是:

    A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告
    B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据
    C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议
    D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告

    答案:B
    解析:
    审计概况和审计依据都是审计报告中的主要内容,不能减少。

  • 第17题:

    下列属于我国国家审计报告内容的有()。

    A.审计评价意见
    B.审计发现的移送处理事项的事实和移送处理意见
    C.以往审计决定的执行情况
    D.被审计单位对审计发现问题的整改情况
    E.审计报告签发日期

    答案:A,B,C,D
    解析:
    国家审计时审计报告签发日期是国家审计报告的基本要素。

  • 第18题:

    审计项目质量责任人有下列情形之一的,可以免予处理。()。

    • A、主动改正错误或者情节轻微的
    • B、因上级所作的决定导致产生质量问题,审计项目质量责任人对此表示过不同意见并有记录的
    • C、相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的
    • D、因被审计单位及有关责任人员隐瞒、拒不提供、拖延提供相关资料或提供不真实的资料,而非审计人员主观因素造成质量问题的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    真实、完整地记录实施审计的过程、得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项,其目标在于:()。

    • A、支持审计人员编制审计实施方案和审计报告
    • B、证明被审计单位或个人是否遵循相关法律法规和本准则
    • C、证明审计人员遵循相关法律法规和本准则
    • D、便于对审计人员的工作实施指导、监督和检查

    正确答案:A,C,D

  • 第20题:

    审计项目总结报告的风险控制要点有()

    • A、防止报告内容不真实,证据不充分、评价不客观
    • B、认真审核审计报告质量,防止审计报告内容不全面、描述不清晰、措辞不严谨,影响审计结果和处理决定
    • C、人员处理建议单独形成书面材料上报,尽量减少人员处理之前产生的负面影响
    • D、按规定对违规问题进行处理,防止出现“查而不处或处而不严”

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    审计人员对被审计对象违规违纪或其他问题的,应按规定编制()并附相关审计证据。

    • A、审计工作底稿
    • B、审计报告
    • C、审计事实确认书
    • D、审计整改通知书

    正确答案:C

  • 第22题:

    单选题
    下列有关内部审计报告的表述,错误的是(  )。[2011年中级真题]
    A

    内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告

    B

    内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据

    C

    内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议

    D

    被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告


    正确答案: B
    解析:
    B项,内部审计报告的主要内容包括审计概况、审计依据、审计结论、审计决定和审计建议。

  • 第23题:

    多选题
    真实、完整地记录实施审计的过程、得出的结论和与审计项目有关的重要管理事项,其目标在于:()。
    A

    支持审计人员编制审计实施方案和审计报告

    B

    证明被审计单位或个人是否遵循相关法律法规和本准则

    C

    证明审计人员遵循相关法律法规和本准则

    D

    便于对审计人员的工作实施指导、监督和检查


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析