更多“下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。A、资金活动B、资金管理C、人力资源D、担保业务”相关问题
  • 第1题:

    根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。

    A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款
    B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频繁开展并购活动
    C.公司资金调度不合理、运营不畅
    D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金

    答案:A,B,C,D
    解析:
    选项A,公司正处于导入期或者成长期,企业的大部分资金来源应是权益融资,春华公司大部分资金来源为贷款属于债务融资,公司筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机;选项B,公司频繁并购,投资决策失误,可能引发盲目扩张,有资金链断裂的可能;选项C,资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余;选项D,资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或企业遭受欺诈。

  • 第2题:

    下列选项中,属于企业内部控制环境应用指引的有()。

    • A、组织架构
    • B、发展战略
    • C、社会责任
    • D、信息技术

    正确答案:A,B,C

  • 第3题:

    企业筹资、投资和资金营运等活动的总称是()

    • A、资金活动
    • B、资产管理
    • C、担保业务
    • D、工程项目

    正确答案:A

  • 第4题:

    控制活动类应用指引包括()。

    • A、采购业务
    • B、资金活动
    • C、研究与开发
    • D、资产管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题:

    下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引的有()。

    • A、财务报告
    • B、全面预算
    • C、业务外包
    • D、合同管理

    正确答案:A,B,D

  • 第6题:

    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制环境类的是()。

    • A、组织架构
    • B、资金活动
    • C、人力资源
    • D、全面预算

    正确答案:A,C

  • 第7题:

    多选题
    《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》中,如果采购流程不完善,将会面临的风险有(  )。
    A

    库存短缺或积压

    B

    采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈

    C

    资金损失

    D

    信用受损


    正确答案: A,B
    解析:
    《企业内部控制应用指引第7号一采购业务》中的采购是指购买物资(或接受劳务)及支付款项等相关活动。采购业务需关注的主要风险包括:①采购计划安排不合理,市场变化趋势预测不准确,造成库存短缺或积压,可能导致企业生产停滞或资源浪费;②供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学,授权审批不规范,可能导致采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈;③采购验收不规范,付款审核不严,可能导致采购物资、资金损失或信用受损。

  • 第8题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。
    A

    内控环境应用指引

    B

    内控业务应用指引

    C

    内控手段应用指引

    D

    特殊业务应用指引


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    下列属于《企业内部控制基本规范》中控制环境类的是()。
    A

    组织架构

    B

    资金活动

    C

    人力资源

    D

    全面预算


    正确答案: D,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    《企业内部控制应用指引第l3号——业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及可实施的有关控制措施中的五项措施。

    正确答案:
    解析:

  • 第11题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制环境应用指引的有()。
    A

    组织架构

    B

    发展战略

    C

    社会责任

    D

    信息技术


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制手段应用指引的有()。
    A

    财务报告

    B

    全面预算

    C

    业务外包

    D

    合同管理


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有(  )。

    A.票据由专人保管
    B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核
    C.出纳负责公司印章和空白票据的保管
    D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管

    答案:B,C,D
    解析:
    出纳根据审核后的相关原始凭证收款或付款,并加盖印章确认;印章与空白票据分管;财务专用章与企业法人章分管。

  • 第14题:

    下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。

    • A、内控环境应用指引
    • B、内控业务应用指引
    • C、内控手段应用指引
    • D、特殊业务应用指引

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题:

    《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引


    正确答案:错误

  • 第16题:

    下列项目不属于《企业内部控制基本规范》中的控制活动类的是()。

    • A、资金活动
    • B、全面预算
    • C、资产管理
    • D、财务报告

    正确答案:B

  • 第17题:

    下列选项中,属于财务控制的有()。

    • A、资金活动
    • B、采购业务
    • C、资产管理
    • D、研究与开发

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    以下说法正确的是()。

    • A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引
    • B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引
    • C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则
    • D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    问答题
    《企业内部控制应用指引第13号-业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及在业务外包实施过程中应该采取的措施。

    正确答案: 企业的业务外包需关注的主要风险:(1)外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失。(2)业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势。(3)业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案。业务外包实施过程中应该采取的措施包括:(1)企业应当加强业务外包实施的管理,严格按照业务外包制度、工作流程和相关要求,组织开展业务外包,并采取有效的控制措施,确保承包方严格履行业务外包合同。(2)企业应当做好与承包方的对接工作,加强与承包方的沟通与协调,及时搜集相关信息,发现和解决外包业务日常管理中存在的问题。对于重大业务外包,企业应当密切关注承包方的履约能力,建立相应的应急机制,避免业务外包失败造成本企业生产经营活动中断。(3)企业应当根据国家统一的会计准则制度,加强对外包业务的核算与监督,做好业务外包费用结算工作。(4)企业应当对承包方的履约能力进行持续评估,有确凿证据表明承包方存在重大违约行为,导致业务外包合同无法履行的,应当及时终止合同。承包方违约并造成企业损失的,企业应当按照合同对承包方进行索赔,并追究责任人责任。(5)业务外包合同执行完成后需要验收的,企业应当组织相关部门或人员对完成的业务外包合同进行验收,出具验收证明。验收过程中发现异常情况,应当立即报告,查明原因,及时处理。
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。
    A

    资金活动

    B

    资金管理

    C

    人力资源

    D

    担保业务


    正确答案: A,D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    多选题
    控制活动类应用指引包括()。
    A

    采购业务

    B

    资金活动

    C

    研究与开发

    D

    资产管理


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》判断,下列关于资金运营管理方面的做法,存在重大缺陷的是()。
    A

    财务专用章与企业法人章分别交由不同的专人管理

    B

    未经授权审批不得经办资金收付业务

    C

    出纳根据相关收款原始凭证收款或付款并加盖印章确认

    D

    会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核


    正确答案: A
    解析: 出纳根据审核后的相关收款原始凭证收款或付款,并加盖印章确认,所以选项C的做法存在重大缺陷。

  • 第23题:

    多选题
    下列选项中,属于财务控制的有()。
    A

    资金活动

    B

    采购业务

    C

    资产管理

    D

    研究与开发


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析