项目主审的主要职责是()A、审计前对被审计单位展开初步调查,评价内部控制水平B、明确审计目标、范围和重点,确定审计技术和方法C、批准审计计划和方案D、拟定审计通知书

题目

项目主审的主要职责是()

  • A、审计前对被审计单位展开初步调查,评价内部控制水平
  • B、明确审计目标、范围和重点,确定审计技术和方法
  • C、批准审计计划和方案
  • D、拟定审计通知书

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  • 第1题:

    影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点的是( )。

    A.对被审计单位内部控制情况的调查
    B.与被审计单位的合作情况
    C.被审计单位内部控制初步评价结果
    D.对被审计单位内部控制的了解程度

    答案:C
    解析:
    对被审计单位内部控制初步评价结果将影响实施阶段内部控制测试与实质性测试重点。

  • 第2题:

    内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是:

    A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价
    B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为
    C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点
    D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作

    答案:B
    解析:
    调查问卷并没有保密的功能。

  • 第3题:

    下列各项中,属于绩效审计准备阶段工作内容的有:

    A、初步调查被审计单位情况
    B、确定审计目标和评价标准
    C、设计审计方法体系
    D、编制审计方案
    E、归纳审计证据形成审计结论

    答案:A,B,C,D
    解析:
    审计准备阶段需要做的主要工作有:初步调查了解审计事项,确定审计目标、范围和重点;确定审计评价标准;设计审计方法体系;编制审计方案。

  • 第4题:

    内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制()。

    • A、审计方案
    • B、审计计划
    • C、项目审计计划
    • D、审计通知书

    正确答案:A

  • 第5题:

    审计组长应根据(),结合调查了解被审计单位及其相关情况,在审计项目实施前,编制审计项目实施方案。

    • A、年度审计计划
    • B、项目审计方案。
    • C、审计工作目标
    • D、审前调查

    正确答案:B

  • 第6题:

    内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:()

    • A、内部审计发现的内部控制缺陷的数量
    • B、内部审计师对于有关发现而进行的风险评估
    • C、被审计单位希望的审计目标和审计结果
    • D、审计人员的专业水平和预算的审计成本

    正确答案:B

  • 第7题:

    项目审计计划和审计方案应在()编制完成,并经内部审计机构负责人批准。

    • A、发出审计通知书后
    • B、审计组派出后
    • C、审计项目开始后
    • D、审计实施前

    正确答案:D

  • 第8题:

    实施审计过程中出现以下()情形的,应调整审计计划与审计方案。

    • A、审计组在对被审计单位内部控制测评后,认为需要调整审计重点、步骤和方法的
    • B、审计组人员发生变化,足以影响审计方案执行的
    • C、审计中发现重大违法案件线索,需要改变审计内容和重点的
    • D、审计范围受到限制,不能正常开展审计工作的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题:

    审计组应根据(),拟定审前调查提纲,认真开展审前调查,充分了解被审计单位的现状,并落实审计人员记录审前调查情况和审计重点。

    • A、年度审计计划
    • B、项目审计方案。
    • C、审计工作目标
    • D、审前调查

    正确答案:B

  • 第10题:

    单选题
    下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。
    A

    内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门

    B

    内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程

    C

    内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等

    D

    无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同


    正确答案: B
    解析:
    由于被审计单位的规模、组织结构以及管理层和治理层(如适用)的要求不同,内部审计的目标和范围、职责及其在被审计单位中的地位可能有较大差别。

  • 第11题:

    单选题
    内部审计与外部审计应在()上进行协调。
    A

    审计目标

    B

    审计范围

    C

    审计人员

    D

    项目审计计划和方案


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    审计人员实施内部控制测评的结果在审计工作的应用主要方面有(  )。
    A

    出具有关内部控制的审计意见

    B

    确定审计组人员的构成

    C

    评价被审计单位的控制风险水平

    D

    确定实质性审查的性质、范围、重点和方法

    E

    提出改进内部控制的建议


    正确答案: D,B
    解析:
    对内部控制测评结果的利用主要表现在:①确定实质性审查的性质、范围、重点和方法;②提出改进内部控制的建议。

  • 第13题:

    从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是:

    A:账目基础审计
    B:制度基础审计
    C:风险基础审计
    D:数据基础审计

    答案:B
    解析:

  • 第14题:

    内部审计师应该重点关注哪种情况来确定审计后续行动深度和广度:

    A.内部审计发现的内部控制缺陷的数量
    B.内部审计师对于有关发现而进行的风险评估
    C.被审计单位希望的审计目标和审计结果
    D.审计人员的专业水平和预算的审计成本

    答案:B
    解析:
    确定审计后续行动深度和广度的首要因素是审计师对审计发现有关的风险评估。

  • 第15题:

    审计通知书的作用包括()。

    • A、内部审计机构应当根据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件编制审计通知书
    • B、是内部审计部门对被审计单位的正式书面告知,也是内部审计执业的基本礼节
    • C、送达审计通知书有利于消除被审计单位或人员的误解
    • D、送达审计通知书有利于增强内部审计师与被审计单位的配合

    正确答案:B,C,D

  • 第16题:

    内部审计与外部审计应在()上进行协调。

    • A、审计目标
    • B、审计范围
    • C、审计人员
    • D、项目审计计划和方案

    正确答案:B

  • 第17题:

    审计组在编写审计实施方案前,主审人应组织收集与审计项目相关的业务数据等资料,研究被审计单位的业务状况和可能存在的问题,确定审计重点。是属于()。

    • A、审计立项
    • B、审前调查
    • C、审计访谈
    • D、召开审计组进点会议

    正确答案:B

  • 第18题:

    审计计划阶段的主要工作包括()

    • A、依据公司组织的经营目标,确定审计目标
    • B、结合风险分析,选择审计对象
    • C、确定审计范围与重点,制定审计计划和方案
    • D、下达审计通知书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    下面()程序不属于审计准备阶段的主要工作。

    • A、明确审计任务,确定审计项目
    • B、委派审计人员,确定审计方式
    • C、确定审计重点,臸定审计方案
    • D、初步分析,综合评价

    正确答案:D

  • 第20题:

    审计的准备阶段是整个审计过程的起点,其工作主要包括()

    • A、了解被审计单位的基本情况
    • B、签订审计约定书或下达审计通知书
    • C、初步评价被审计单位的内部控制制度
    • D、分析审计风险和重要性水平

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    多选题
    审计的准备阶段是整个审计过程的起点,其工作主要包括()
    A

    了解被审计单位的基本情况

    B

    签订审计约定书或下达审计通知书

    C

    初步评价被审计单位的内部控制制度

    D

    分析审计风险和重要性水平


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    项目审计计划和审计方案应在()编制完成,并经内部审计机构负责人批准。
    A

    发出审计通知书后

    B

    审计组派出后

    C

    审计项目开始后

    D

    审计实施前


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    内部审计机构负责人应根据被审计单位的反馈意见,确定后续审计时间和人员安排,编制()。
    A

    审计方案

    B

    审计计划

    C

    项目审计计划

    D

    审计通知书


    正确答案: B
    解析: 暂无解析