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  • 第1题:

    内控评价的依据有()

    A.企业内部控制制度

    B.内控的基本规范

    C.内控的配套指引

    D.境内、外上市的法律要求


    答案:AB

  • 第2题:

    对重要岗位和敏感环节工作人员轮岗、强制休假的离任(岗)审计,内审部门可根据情况,自行安排,也可结合内控评价等一并进行。判断对错

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:对

  • 第3题:

    企业制定内控措施,一般至少包括( )。

    A.建立内控报告制度
    B.建立内控责任制度
    C.建立内控审计检查制度
    D.建立重大风险预警制度

    答案:A,B,C,D
    解析:
    本题考核风险管理基本流程。企业制定内控措施,一般至少包括以下内容:
    (1)建立内控岗位授权制度。
    (2)建立内控报告制度。
    (3)建立内控批准制度。
    (4)建立内控责任制度。
    (5)建立内控审计检查制度。
    (6)建立内控考核评价制度。
    (7)建立重大风险预警制度。
    (8)建立健全以总法律顾问制度为核心的企业法律顾问制度。
    (9)建立重要岗位权力制衡制度,明确规定不相容职责的分离。

  • 第4题:

    企业可独立开展内控评价工作,也可委托不承担本企业内控审计的中介机构协助开展。


    正确答案:正确

  • 第5题:

    注册会计师在开展内控审计时,在确定测试的时间安排时,应尽量在接近企业内控自我评价基准日实施测试。


    正确答案:正确

  • 第6题:

    内控自我评价依据有()。

    • A、《内控检查评价与考核办法》
    • B、《企业内控检查评价指引》
    • C、《总部层面内控检查评价与考核实施细则》
    • D、《企业内部控制基本规范》

    正确答案:A,B,C

  • 第7题:

    以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。

    • A、内控管理健全有效
    • B、内控管理较为健全
    • C、内控管理部分存在缺陷
    • D、内控管理不健全

    正确答案:D

  • 第8题:

    多选题
    内控自我评价依据有()。
    A

    《内控检查评价与考核办法》

    B

    《企业内控检查评价指引》

    C

    《总部层面内控检查评价与考核实施细则》

    D

    《企业内部控制基本规范》


    正确答案: A,C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    判断题
    企业可独立开展内控评价工作,也可委托不承担本企业内控审计的中介机构协助开展。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    判断题
    对重要岗位和敏感环节工作人员轮岗、强制休假的离任(岗)审计,内审部门可根据情况,自行安排,也可结合内控评价等一并进行。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    企业可独立开展内控评价工作,也可委托不承担企业内控审计的中介机构协助开展。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    判断题
    注册会计师在开展内控审计时,在确定测试的时间安排时,应尽量在接近企业内控自我评价基准日实施测试。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 在确定测试的时间安排时,应尽量在接近企业内控自我评价基准日实施测试。

  • 第13题:

    以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。

    A.内控管理健全有效

    B.内控管理较为健全

    C.内控管理部分存在缺陷

    D.内控管理不健全


    正确答案:D

  • 第14题:

    兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。

    A.法律与合规部

    B.审计部

    C.风险管理部

    D.监事会


    参考答案:B

  • 第15题:

    企业在选择中介机构协助开展内控体系建设与实施工作时,应重点考虑哪些因素?()

    • A、中介机构的专业性
    • B、服务内容与企业需求的匹配程度
    • C、团队的配置水平
    • D、服务报价合理性

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题:

    连续审计,CPA应考虑以前年度执行内控审计时所了解的情况以及当年企业发生的相关变化,只需在此基础上确定适当的内控审计工作方案和时间安排,没有固定的时间。


    正确答案:正确

  • 第17题:

    企业内控的设计、评价、审计可以用同一家会计师事务所整合。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。

    • A、法律与合规部
    • B、审计部
    • C、风险管理部
    • D、监事会

    正确答案:B

  • 第19题:

    单选题
    以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。
    A

    内控管理健全有效

    B

    内控管理较为健全

    C

    内控管理部分存在缺陷

    D

    内控管理不健全


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    多选题
    下列关于内控评价说法正确的有(  )。
    A

    内部控制自我评价是由企业董事会和管理层实施的

    B

    评价工作组应全部由内审人员组成

    C

    企业聘用的会计师事务所可以同时提供审计服务和内控评价服务

    D

    内控评价中发现的重大缺陷应当由董事会予以最终认定。


    正确答案: A,B
    解析:
    B项,评价工作组成员应具备独立性、业务胜任能力和职业道德素养及当吸收企业内部相关机构熟悉情况、参与日常监控的负责人或业务骨干参加;C项,企业如果外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,根据《内控规范》的要求,这所事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务。

  • 第21题:

    单选题
    下列有关内部控制制度评价说法错误的是(  )。
    A

    企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

    B

    内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证

    C

    内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷

    D

    企业进行内控有效性评价,仅对内控设计有效性进行评价,不包括内控运行有效性评价


    正确答案: B
    解析:
    D项,企业应制定内部控制评价程序,对内部控制有效性进行全面评价,包括内控设计和运行有效性。

  • 第22题:

    单选题
    以下哪种情况不属于企业改善内控专业人才缺乏状况的措施()?
    A

    通过参加政府部门、中介机构、企业举办的培训学习等

    B

    让从事内控的专业人员,在工作实践中不断探索学习不断提升个人的业务能力和企业内控管理水平

    C

    聘请中介机构开展内控咨询、审计服务时,充分利用中介机构的专业力量,通过业务沟通交流与参与实际运作来锻炼培养

    D

    高薪从其他企业聘请


    正确答案: D
    解析: (外学)通过参加政府部门、中介机构、企业举办的培训学习等。(内练)让从事内控的专业人员,在工作实践中不断探索学习,以内控基础理论、基本规范及配套指引为指针,借鉴其他企业的经验,结合实际,自我学习、自我积累,探索创新,不断提升个人的业务能力和企业内控管理水平。(偷师)聘请中介机构开展内控咨询、审计服务时,充分利用中介机构的专业力量,通过业务沟通交流与参与实际运作来锻炼培养

  • 第23题:

    多选题
    企业在选择中介机构协助开展内控体系建设与实施工作时,应重点考虑哪些因素?()
    A

    中介机构的专业性

    B

    服务内容与企业需求的匹配程度

    C

    团队的配置水平

    D

    服务报价合理性


    正确答案: C,D
    解析: 有需要选择中介机构协助,可重点考虑:中介机构的专业性,如内控咨询团队的专业知识及项目管理经验;服务内容与企业需求的匹配程度,如实施方案是否符合企业实际情况等;团队的配置水平,如人员数量是否适当、团队的整体知识结构、过去的成功案例情况及客户评价;服务报价合理性等。