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  • 第1题:

    所有企业的财务报告必须委托注册会计师进行审计并出具审计报告。

    A

    B



  • 第2题:

    内部控制审计的对象是()

    • A、特定基准日财务报告内部控制设计与运行的有效性
    • B、整个期间财务报告内部控制设计与运行的有效性
    • C、被审计单位编制的内部控制评价报告
    • D、被审计单位的财务报告

    正确答案:A

  • 第3题:

    财务报告须要由()进行审计。

    • A、CPA
    • B、审计处
    • C、财政局和税务局
    • D、国家或地方审计署

    正确答案:A

  • 第4题:

    ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    • A、《企业内部控制基本规范》
    • B、《企业内部控制审计指引》
    • C、《企业内部控制应用指引》
    • D、《企业内部控制评价指引》

    正确答案:A,B

  • 第5题:

    所有企业的财务报告必须委托注册会计师进行审计并出具审计报告。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    财务报告流程由()所组成。

    • A、财务报告编制流程
    • B、财务报告审计流程
    • C、财务报告对外提供流程
    • D、财务报告分析利用流程

    正确答案:A,C,D

  • 第7题:

    上市公司非公开发行证券申请文件须包含发行人最近()的财务报告和审计报告及最近1期的财务报告。

    • A、五年
    • B、三年
    • C、两年
    • D、一年

    正确答案:D

  • 第8题:

    单选题
    财产清查,是会计核算工作的一项重要程序,特别是在编制()前,必须进行财产清查。
    A

    月度财务报告

    B

    季度财务报告

    C

    年度财务报告

    D

    年度审计报告


    正确答案: A
    解析: 企业在编制年度财务会计报告前,必须进行财产清查。

  • 第9题:

    多选题
    财务报告流程由()所组成。
    A

    财务报告编制流程

    B

    财务报告审计流程

    C

    财务报告对外提供流程

    D

    财务报告分析利用流程


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    ()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    A

    《企业内部控制基本规范》

    B

    《企业内部控制审计指引》

    C

    《企业内部控制应用指引》

    D

    《企业内部控制评价指引》


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    下列说法正确的是()
    A

    各级政府预算执行情况由下级审计机关进行审计

    B

    各级政府的决算由本级审计机关进行审计

    C

    各级政府预算执行情况主要由本级审计机关进行审计

    D

    各级政府的决算由上级审计机关进行审计


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    企业应当根据国家法律法规和有关监管规定,由()对财务报告进行审计。
    A

    内部审计部门

    B

    国家审计署

    C

    会计事务所

    D

    高级经理层


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列关于定向发行申请文件中财务报告及其审计报告的说法错误的有()。

    • A、应提交最近一年及一期的财务报告及其审计报告,其中年度财务报告应当经过具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计
    • B、应提交最近两年及一期的财务报告及其审计报告,其中年度财务报告应当经过具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计
    • C、财务报告的有效期为3个月
    • D、年度财务报告及最近一期财务报告均需经审计

    正确答案:A,C,D

  • 第14题:

    根据法律和国家有关规定应当对财务报告进行审计的,财务报告编制单位应当先行委托注册会计师进行审计,并将注册会计师出具的审计报告随同财务报告按照规定的期限报送有关部门。


    正确答案:正确

  • 第15题:

    注册会计师在进行审计之前,要由其所在的会计师事务所下达审计通知书。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    调查保函业务时,要对申请人的()财务报告进行严格审计。

    • A、月度
    • B、年度
    • C、季度
    • D、半年度

    正确答案:B

  • 第17题:

    内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日财务报告的可靠性进行审计。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    下列哪些形式的审计证据就被视为最可靠()。

    • A、口头声明的审计
    • B、由审计人员进行测试的结果
    • C、组织内部产生的计算机财务报告
    • D、从外界收到的确认来信

    正确答案:D

  • 第19题:

    财务报告对外提供前审计的主要管控措施有()。

    • A、企业应根据相关法律法规的规定,选择符合资质的会计师事务所对财务报告进行审计
    • B、财务报告在对外提供前应当装订成册,加盖公章,并由企业负责人、总会计师或分管会计工作的负责人、财会部门负责人签名并盖章
    • C、企业不得干扰审计人员的正常工作,并应对审计意见予以落实
    • D、注册会计师及其所在的事务所出具的审计报告,应随财务报告一并提供

    正确答案:A,C,D

  • 第20题:

    单选题
    财务报告须要由()进行审计。
    A

    CPA;

    B

    审计处;

    C

    财政局和税务局;

    D

    国家或地方审计署;


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    对被审计单位的年终财务报告和工程决算报告所进行的审计属于()。
    A

    事中审计

    B

    事前审计

    C

    事后审计

    D

    突击审计


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    判断题
    内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日财务报告的可靠性进行审计。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    判断题
    所有企业的财务报告必须委托注册会计师进行审计并出具审计报告。( )
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析