内部审计机构的职资包括()。A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计B、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计C、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计D、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计E、保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

题目

内部审计机构的职资包括()。

  • A、对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计
  • B、对本单位及所属单位预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计
  • C、对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计
  • D、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计
  • E、保证本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性

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  • 第1题:

    审计的组织机构包括()

    A.国家审计机关

    B.内部审计机构

    C.社会审计团体

    D.个人审计组织

    E.集体审计机构


    参考答案:ABC

  • 第2题:

    内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:Ⅰ.内部审计人员的数量Ⅱ.审计工作日程安排Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求Ⅴ.审计研究和发展工作

    A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

    答案:D
    解析:
    上述所有都是内部审计机构在编制预算时应考虑的因素。

  • 第3题:

    我国审计监督体系包括()。

    • A、审计派出机构
    • B、社会审计组织
    • C、国家审计机关
    • D、资产评估部门
    • E、内部审计机构

    正确答案:B,C,E

  • 第4题:

    我国内部审计机构主要包括()和()。


    正确答案:部门内部审计机构;单位内部审计机构

  • 第5题:

    内部审计机构应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。内部审计机构在编制预算时应考虑的因素包括:() Ⅰ.内部审计人员的数量 Ⅱ.审计工作日程安排 Ⅲ.内部审计机构的行政管理活动 Ⅳ.内部审计人员的教育及培训要求 Ⅴ.审计研究和发展工作

    • A、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
    • B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ

    正确答案:D

  • 第6题:

    国外审计机构类型包括()。

    • A、社会审计(民间审计)
    • B、政府审计
    • C、国家审计
    • D、内部审计

    正确答案:A,C,D

  • 第7题:

    保险机构()应确保内部审计部门的独立性及履职所需资源与权限。内部审计部门和内部审计人员履职所需的资源,包括经审计委员会批准的内部审计预算和人力资源计划,以及必要的办公场地、系统、设备等。

    • A、董事长
    • B、总经理
    • C、审计部门负责人
    • D、监事长

    正确答案:B

  • 第8题:

    内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。

    • A、部门内部审计机构
    • B、企业内部审计机构
    • C、会计师事务所
    • D、审计事务所
    • E、事业单位内部审计机构

    正确答案:A,B,E

  • 第9题:

    多选题
    根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。
    A

    部门内部审计机构

    B

    企业内部审计机构

    C

    会计师事务所

    D

    审计事务所

    E

    事业单位内部审计机构


    正确答案: C,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    内部自我质量控制包括()两个层次。
    A

    内部审计机构质量控制

    B

    外部审计机构质量控制

    C

    外部审计项目质量控制

    D

    内部审计项目质量控制


    正确答案: C,A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()。
    A

    拟定保险机构内部审计制度

    B

    编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划

    C

    实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计

    D

    法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资 源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内 部审计机构和内部审计人员应当全面关注()
    A

    组织风险

    B

    内部控制

    C

    组织业务

    D

    组织目标


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    银行内部审计事项不包括()。

    A.改善银行业金融机构运营,增加价值
    B.内部控制的健全性和有效性
    C.与风险相关的资本评估系统情况
    D.机构运营绩效和管理人员履职情况

    答案:A
    解析:
    (1)经营管理的合规性及合规部门工作情况。
    (2)内部控制的健全性和有效性。
    (3)风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性。
    (4)信息系统规划设计、开发运行和管理维护的情况。
    (5)会计记录和财务报告的准确性和可靠性。
    (6)与风险相关的资本评估系统情况。
    (7)机构运营绩效和管理人员履职情况等。
    A选项属于银行内部审计的目标。
    考点
    内部审计

  • 第14题:

    随着组织面临风险的日益复杂和多元,为有效配置审计资 源,降低审计风险,实现审计目标,在实施审计业务时,内 部审计机构和内部审计人员应当全面关注()

    • A、组织风险
    • B、内部控制
    • C、组织业务
    • D、组织目标

    正确答案:A

  • 第15题:

    内部自我质量控制包括()两个层次。

    • A、内部审计机构质量控制
    • B、外部审计机构质量控制
    • C、外部审计项目质量控制
    • D、内部审计项目质量控制

    正确答案:A,D

  • 第16题:

    根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。

    • A、部门内部审计机构
    • B、企业内部审计机构
    • C、会计师事务所
    • D、审计事务所
    • E、事业单位内部审计机构

    正确答案:A,B,E

  • 第17题:

    内部审计的独立性一般指()的独立性。

    • A、内部审计人员
    • B、内部审计机构
    • C、内部审计人员和内部审计机构

    正确答案:B

  • 第18题:

    保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:()。

    • A、拟定保险机构内部审计制度
    • B、编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划
    • C、实施年度内部审计计划,跟踪整改情况,开展后续审计
    • D、法律、法规、监管规定和保险机构确定的其他内部审计职责

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    工资按照职工所在的岗位进行分配,专设销售机构的职资作为管理费用。( )


    正确答案:错误

  • 第20题:

    按照内部审计准则的规定,内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项主要包括()。

    • A、内部审计章程
    • B、年度审计计划
    • C、人力资源计划
    • D、以上都包括

    正确答案:D

  • 第21题:

    多选题
    内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。
    A

    部门内部审计机构

    B

    企业内部审计机构

    C

    会计师事务所

    D

    审计事务所

    E

    事业单位内部审计机构


    正确答案: E,A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    银行业金融机构()应建立激励约束机制,对内部审计相关各方的尽职、履职情况进行考核评价,建立内部审计工作问责制度,明确内部审计责任追究、免责的认定标准和程序。
    A

    董事会

    B

    监事会

    C

    高级管理层

    D

    审计委员会


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    保险机构()应确保内部审计部门的独立性及履职所需资源与权限。内部审计部门和内部审计人员履职所需的资源,包括经审计委员会批准的内部审计预算和人力资源计划,以及必要的办公场地、系统、设备等。
    A

    董事长

    B

    总经理

    C

    审计部门负责人

    D

    监事长


    正确答案: A
    解析: 暂无解析