商业银行计算机信息系统内部控制的重点是()。A、严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责B、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度C、严格进行计算机信息系统的备份处理D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

题目

商业银行计算机信息系统内部控制的重点是()。

  • A、严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
  • B、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
  • C、严格进行计算机信息系统的备份处理
  • D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

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  • 第1题:

    内部控制的重点内容包括()的内部控制。

    A:会计
    B:审计
    C:授信
    D:资金业务
    E:计算机信息系统

    答案:A,C,D,E
    解析:
    根据银行业发展和风险防范面临的新形势,商业银行内部控制可细分为授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和柜台业务的内部控制、中间业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制六个方面。

  • 第2题:

    评价计算机会计信息系统内部控制的方法与评价手工会计信息系统内部控制的方法有着本质区别。


    正确答案:错误

  • 第3题:

    商业银行()内部控制的重点是:严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责,建立和健全计算机信息系统风险防范的制度,确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全。

    • A、存款及柜台业务
    • B、中间业务
    • C、资金业务
    • D、计算机信息系统

    正确答案:D

  • 第4题:

    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()

    • A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象
    • B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段
    • C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段
    • D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

    正确答案:D

  • 第5题:

    信息系统审计包括()。

    • A、电子数据审计
    • B、信息系统内部控制审计
    • C、信息系统组成部分审计
    • D、计算机辅助审计
    • E、信息系统生命周期审计

    正确答案:B,C,E

  • 第6题:

    商业银行计算机信息系统内部控制的重点是()

    • A、严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
    • B、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
    • C、严格进行计算机信息系统的备份处理
    • D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

    正确答案:A,B,D

  • 第7题:

    下列关于商业银行计算机系统环境下内部控制的说法,正确的有()。

    • A、确保信息的完整性、安全性和可用性
    • B、明确计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
    • C、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
    • D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题:

    多选题
    下列关于商业银行计算机系统环境下内部控制的说法,正确的有()。
    A

    确保信息的完整性、安全性和可用性

    B

    明确计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责

    C

    建立和健全计算机信息系统风险防范的制度

    D

    确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()
    A

    会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象

    B

    会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段

    C

    会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段

    D

    会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    根据《商业银行内部控制指引》规定:商业银行会计内部控制的重点是()
    A

    实行会计工作的统一管理

    B

    严格执行会计制度和会计操作程序

    C

    运用计算机技术实施会计内部控制

    D

    确保会计信息的真实、完整和合法

    E

    严禁设置帐外帐


    正确答案: C,E
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    商业银行授信内部控制的重点是什么?

    正确答案: 商业银行授信内部控制的重点是:
    实行统一授信管理,健全客户信用风险识别与监测体系,完善授信决策与审批机制,防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中,防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款,防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当及时更新系统安全设置、病毒代码库、攻击特征码、软件补丁程序等,通过采取哪些()等技术手段,不断完善安全控制措施,确保计算机信息系统的安全。
    A

    认证

    B

    加密

    C

    内容过滤

    D

    入侵监测


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    商业银行的内部控制措施包括( )。

    A.信息系统
    B.岗位设置
    C.授权管理
    D.内控制度
    E.外包管理

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    商业银行的内部控制措施主要包括:①内控制度;②风险识别;③信息系统;④岗位设置;⑤员工管理;⑥授权管理;⑦会计核算;⑧监控对账;⑨外包管理;⑩投诉处理。

  • 第14题:

    在计算机会计信息系统的内部控制中,应用控制是一般控制的基础,一般控制是应用控制的深化。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    商业银行会计内部控制的重点是什么?


    正确答案: 实行会计工作的统一管理,严格执行会计制度和会计操作规程,运用计算机技术实施会计内部控制,确保会计信息的真实、完整和合法,严禁设臵账外账,严禁乱用会计科目,严禁编制和报送虚假会计信息。

  • 第16题:

    在计算机信息系统环境下,控制技术和程序与手工迥然不同。计算机信息系统的内部控制包括手工过程和计算机控制过程。


    正确答案:正确

  • 第17题:

    对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第47条)

    • A、资金业务
    • B、主要中间业务
    • C、会计管理
    • D、计划财务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当及时更新系统安全设置、病毒代码库、攻击特征码、软件补丁程序等,通过采取哪些()等技术手段,不断完善安全控制措施,确保计算机信息系统的安全。

    • A、认证
    • B、加密
    • C、内容过滤
    • D、入侵监测

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题:

    单选题
    计算机会计信息系统内部控制的关键点在()
    A

    计算机控制

    B

    数据输入环节

    C

    计算机技术的应用

    D

    会计信息处理流程的监控


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    判断题
    在计算机信息系统环境下,控制技术和程序与手工迥然不同。计算机信息系统的内部控制包括手工过程和计算机控制过程。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    单选题
    完善的(  )是现代商业银行控制操作风险的基石。
    A

    公司治理结构

    B

    内部控制体系

    C

    合规文化

    D

    信息系统


    正确答案: B
    解析:

  • 第22题:

    判断题
    评价计算机会计信息系统内部控制的方法与评价手工会计信息系统内部控制的方法有着本质区别。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列()不是商业银行计算机信息系统内部控制的重点。
    A

    严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责

    B

    建立和健全计算机信息系统风险防范的制度

    C

    严格进行计算机信息系统的备份处理

    D

    确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第24题:

    多选题
    对商业银行初次实施内部控制评价时,须对所有业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。再次评价时,至少应包括:授信业务、存款及柜台业务、计算机信息系统、()等。(《商业银行内部控制评价试行办法》第47条)
    A

    资金业务

    B

    主要中间业务

    C

    会计管理

    D

    计划财务


    正确答案: A,B
    解析: 暂无解析