下列不属于商业银行计算机信息系统内部控制重点的是(  )。A.严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责 B.建立和健全计算机信息系统风险防范的制度 C.应用最新计算机软件,提升经营效率 D.确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

题目
下列不属于商业银行计算机信息系统内部控制重点的是(  )。

A.严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
B.建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
C.应用最新计算机软件,提升经营效率
D.确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

相似考题
更多“ 下列不属于商业银行计算机信息系统内部控制重点的是(  )。”相关问题
  • 第1题:

    商业银行计算机信息系统内部控制的重点是( )。

    A.严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责

    B.建立和健全计算机信息系统风险防范的制度

    C.严格进行计算机信息系统的备份处理

    D.确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全


    正确答案:ABD

  • 第2题:

    内部控制的重点内容包括()的内部控制。

    A:会计
    B:审计
    C:授信
    D:资金业务
    E:计算机信息系统

    答案:A,C,D,E
    解析:
    根据银行业发展和风险防范面临的新形势,商业银行内部控制可细分为授信的内部控制、资金业务的内部控制、存款和柜台业务的内部控制、中间业务的内部控制、会计的内部控制、计算机信息系统的内部控制六个方面。

  • 第3题:

    商业银行()内部控制的重点是:严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责,建立和健全计算机信息系统风险防范的制度,确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全。

    • A、存款及柜台业务
    • B、中间业务
    • C、资金业务
    • D、计算机信息系统

    正确答案:D

  • 第4题:

    商业银行授信内部控制的重点包括哪些?


    正确答案: 依据《商业银行内部控制指引》第三十一条,商业银行授信内部控制的重点包括:实行统一授信管理,健全客户信用风险识别与监测体系,完善授信决策与审批机制,防止对单一客户、关联企业客户和集团客户授信风险的高度集中,防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款,防止信贷资金违规使用。

  • 第5题:

    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()

    • A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象
    • B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段
    • C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段
    • D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

    正确答案:D

  • 第6题:

    在计算机信息系统环境下,控制技术和程序与手工迥然不同。计算机信息系统的内部控制包括手工过程和计算机控制过程。


    正确答案:正确

  • 第7题:

    商业银行计算机信息系统内部控制的重点是()

    • A、严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
    • B、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
    • C、严格进行计算机信息系统的备份处理
    • D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

    正确答案:A,B,D

  • 第8题:

    下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是()。

    • A、授权管理
    • B、信息系统控制
    • C、业务连续性管理
    • D、报告机制

    正确答案:A

  • 第9题:

    多选题
    下列关于商业银行计算机系统环境下内部控制的说法,正确的有()。
    A

    确保信息的完整性、安全性和可用性

    B

    明确计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责

    C

    建立和健全计算机信息系统风险防范的制度

    D

    确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()
    A

    会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象

    B

    会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段

    C

    会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段

    D

    会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    判断题
    计算机信息系统环境下,会计信息处理和内部控制的变革使审计的内容和侧重点没有较大变化。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    下列()不是商业银行计算机信息系统内部控制的重点。
    A

    严格划分计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责

    B

    建立和健全计算机信息系统风险防范的制度

    C

    严格进行计算机信息系统的备份处理

    D

    确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:

    A:信息系统产生的电子数据
    B:信息系统内部控制
    C:信息系统组成部分
    D:信息系统生命周期

    答案:A
    解析:

  • 第14题:

    评价计算机会计信息系统内部控制的方法与评价手工会计信息系统内部控制的方法有着本质区别。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    计算机信息系统环境下,会计信息处理和内部控制的变革使审计的内容和侧重点没有较大变化。


    正确答案:错误

  • 第16题:

    商业银行会计内部控制的重点是什么?


    正确答案: 实行会计工作的统一管理,严格执行会计制度和会计操作规程,运用计算机技术实施会计内部控制,确保会计信息的真实、完整和合法,严禁设臵账外账,严禁乱用会计科目,严禁编制和报送虚假会计信息。

  • 第17题:

    计算机信息系统环境下,虽然会计信息处理方式和内部控制发生了变化,但审计的内容和侧重点应该不变。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    下列不属于计算机信息系统安全监察业务范围的是()

    • A、计算机违法犯罪案件查处
    • B、重点领域计算机信息系统安全保护
    • C、重点领域计算机信息系统建设
    • D、国际互联网络信息监控

    正确答案:C

  • 第19题:

    下列不属于商业银行的风险评估与控制环境的是( )。

    • A、公司治理
    • B、合规管理文化
    • C、信息系统
    • D、外部控制

    正确答案:D

  • 第20题:

    下列关于商业银行计算机系统环境下内部控制的说法,正确的有()。

    • A、确保信息的完整性、安全性和可用性
    • B、明确计算机信息系统开发部门、管理部门与应用部门的职责
    • C、建立和健全计算机信息系统风险防范的制度
    • D、确保计算机信息系统设备、数据、系统运行和系统环境的安全

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题:

    判断题
    在计算机信息系统环境下,控制技术和程序与手工迥然不同。计算机信息系统的内部控制包括手工过程和计算机控制过程。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    根据《商业银行内部控制指引》规定:商业银行会计内部控制的重点是()
    A

    实行会计工作的统一管理

    B

    严格执行会计制度和会计操作程序

    C

    运用计算机技术实施会计内部控制

    D

    确保会计信息的真实、完整和合法

    E

    严禁设置帐外帐


    正确答案: C,E
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    下列不属于商业银行内部控制保障体系构成要素的是()。
    A

    授权管理

    B

    信息系统控制

    C

    业务连续性管理

    D

    报告机制


    正确答案: C
    解析: 健全的内部控制保障体系主要包括以下要素:信息系统控制、报告机制、业务连续性管理、人员管理、考评管理、内控文化。A项属于商业银行的内部控制措施之一。