兴业银行内控评价内容涉及()信息科技层面和流程层面的内部控制
第1题:
企业业务流程、应用系统或交易层面的内部控制内容包括()
第2题:
兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。
第3题:
企业层面的内部控制指对兴业银行各业务均有影响的一系列控制过程,包括涉及以下哪些控制要素() ①内部环境 ②风险评估 ③控制活动 ④信息与沟通 ⑤内部监督
第4题:
下述对内控评价的描述,错误的是()
第5题:
在确定内控评价内容时,可充分考虑()
第6题:
确定内控评价范围
对控制环节进行设计、检查和监督
对控制环节进行记录、测试和评价
缺陷及整改
第7题:
缺陷及整改
识别缺陷
整改缺陷
处理缺陷
第8题:
负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告
负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用
负责内控评价相关信息系统的建设与维护
负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
第9题:
业绩评价
信息处理
实物控制
复核和调节
第10题:
内部环境
风险评估
控制活动
企业文化
第11题:
企业层面
风险控制层面
支持管理层面
柜面操作层面
第12题:
董事会
监事会
高级管理层
内部控制委员会
第13题:
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。
第14题:
兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。
第15题:
兴业银行内部控制评估工作不包括()
第16题:
兴业银行内部控制评估工作可以分为以下几个方面()
第17题:
兴业银行内部控制评估工作可以分为实施风险评估确定内控评价范围,对控制环节进行记录、测试和评价()管理层内控评价报告四个方面。
第18题:
对兴业银行内控制体系建设进行分析评估
对兴业银行盈利能力的分析评估
对兴业银行内控实施情况的分析评估
对兴业银行内控运行结果的分析评估
第19题:
通过风险评估确定内控评价范围
对控制环节进行记录、测试和评价
缺陷及整改
管理层内部控制评价报告
第20题:
与控制环境相关的控制
对内部信息传递和期末财务报告流程的控制
针对管理层和治理层凌驾于内部控制之上的风险而设计的内部控制
实物控制
第21题:
信息科技
人员管理
权限管理
内控管理
第22题:
内部检查结果
监管检查结果
审计部门出具的审计报告
兴业银行操作风险与控制识别评估流程梳理情况
第23题:
②③④⑤
①②③④⑤
①②③④
①②④⑤