在业务执行中,时常可能会出现项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目负责人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,只有意见分歧问题得到解决,项目负责人才能出具报告。

题目

在业务执行中,时常可能会出现项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目负责人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,只有意见分歧问题得到解决,项目负责人才能出具报告。


相似考题
更多“在业务执行中,时常可能会出现项目组内部、项目组与被咨询者之间以及”相关问题
  • 第1题:

    项目组在业务执行中有时需要向项目组之外的适当人员咨询。下列各项中属于咨询的具体要求的有( )。

    A.形成良好咨询文化
    B.充分提供相关事实
    C.适当确定被咨询者
    D.完整记录咨询情况

    答案:A,B,C,D
    解析:
    咨询的具体要求包括:(1)形成良好咨询文化(选项A);(2)合理确定咨询事项;(3)适当确定被咨询者(选项C);(4)充分提供相关事实(选项B);(5)考虑利用外部咨询;(6)完整记录咨询情况(选项D)。

  • 第2题:

    下列有关项目组内部讨论的说法中,错误的是( )。

    A.项目组成员之间应当进行讨论,并由项目合伙人确定将哪些事项向未参与讨论的项目组成员通报
    B.在讨论过程中,项目组成员不应假定管理层和治理层是正直和诚信的
    C.项目合伙人可以与项目组关键成员(包括专家和负责组成部分审计的人员,如认为适当)进行讨论,而在考虑整个项目组中必要的沟通范围后,可以委派代表与其他人员进行讨论
    D.项目组内部讨论至少要在每项审计业务结束时进行一次,保证得出恰当的审计结论

    答案:D
    解析:
    选项B,参考《中国注册会计师审计准则第1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任》第16条;选项D,项目组应当根据审计的具体情况,在整个审计过程中持续交换有关财务报表发生重大错报可能性的信息。

  • 第3题:

    在业务执行中,针对项目组内部、项目组与被咨询者之间及项目合伙人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,下列说法中不恰当的是(  )。

    A.会计师事务所应当制定政策和程序以处理和解决意见分歧
    B.形成的结论应当得以记录和执行
    C.出现意见分歧是不正常现象,影响审计效果及效率
    D.只有意见分歧问题得到解决,项目合伙人才能出具审计报告

    答案:C
    解析:
    对业务问题的意见出现分歧是正常现象,只有经过充分的讨论,才有利于意见分歧的解决。

  • 第4题:

    下列关于业务执行的说法中,不正确的是(  )。

    A.会计师事务所应当要求项目合伙人负责组织对业务执行实施指导、监督与复核
    B.项目组内部复核确定复核人员的原则是,由项目组内经验较多的人员复核经验较少的人员执行的工作
    C.项目组在业务执行中对疑难问题或争议事项可以进行适当咨询
    D.为了保证按时出具报告,对于需要实施项目质量控制复核的业务,可以在出具报告后进行项目质量控制复核

    答案:D
    解析:
    对于需要实施项目质量控制复核的业务,没有完成项目质量控制复核,不能出具报告。

  • 第5题:

    税务师事务所在开展业务中项目组内部产生分歧,下列对意见分歧的处理正确的是( )。

    A.项目组成员之间、项目组与被委托人之间发生意见分歧,税务师事务所应当终止执业
    B.税务师事务所应制定意见分歧解决制度,以解决项目组成员之间、项目组与业务质量监控人员之间产生的意见分歧
    C.项目负责人与业务质量监控人员之间产生意见分歧,项目负责人书面保证承担一切后果的,可以出具报告
    D.产生分歧的执业服务不得出具报告

    答案:B
    解析:
    选项C,项目组成员之间、项目组与被委托人之间、项目负责人与业务质量监控人员之间产生意见分歧,得到解决以后,项目负责人方可提交服务成果;选项A、D,项目组内只要分歧得以解决,可以继续执业,也可以出具报告。

  • 第6题:

    在项目组内部复核中,最高层次的复核由()执行。

    • A、项目组内部
    • B、项目合伙人
    • C、部门经理
    • D、主任会计师

    正确答案:B

  • 第7题:

    指导、监督与复核的总体要求是()

    • A、使项目组了解工作目标
    • B、会计师事务所应当要求项目负责人负责组织对业务执行实施指导、监督与复核
    • C、要求项目负责人在业务进行中适时实施必要的监督,以检查各成员是否能够顺利完成业务工作
    • D、考虑项目组各成员的素质和专业胜任能力,以及是否有足够的时间执行工作

    正确答案:B

  • 第8题:

    判断题
    在业务执行中,时常可能会出现项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目负责人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,只有意见分歧问题得到解决,项目负责人才能出具报告。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    针对项目组内部复核,以下说法中,错误的是(    )。
    A

    所有的审计工作底稿至少要经过项目组内一级复核

    B

    审计项目组内部复核贯穿于审计全过程,随着审计工作的开展,复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段及时复核相应的工作底稿

    C

    项目合伙人应当对会计师事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,所以应当复核项目组内每个组员的工作底稿

    D

    项目组内部复核的人员,应当遵循由项目组内经验较多的人员复核经验较少人员的工作原则


    正确答案: D
    解析:

  • 第10题:

    单选题
    税务师事务所在开展业务中项目组内部产生分歧,下列对意见分歧的处理正确的是()。
    A

    项目内部.项目组与被咨询者之间的意见分歧,税务师事务所应当终止执业

    B

    税务师事务所应当根据不同业务类型和分歧的性质,确定分歧的解决程序和方式

    C

    项目负责人与项目质量控制复核人员之间的产生意见分歧,项目负责人书面保证承担一切后果的,可以出具报告

    D

    产生分歧的执业服务不得出具报告


    正确答案: D
    解析: 执业过程中如果项目内部、项目组与被咨询者之间以及项目负责人与项目质量控制复核人员之间产生意见分歧,只有分歧问题得以解决,项目负责人才能出具报告,C错误; 项目组内容只要分歧得以解决,可以继续执业,也可以出具报告,所以A、D错误。

  • 第11题:

    多选题
    会计师事务所业务执行具体工作应当从以下(  )方面进行管理与控制。
    A

    项目质量控制复核

    B

    审计业务执行中的咨询

    C

    审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决

    D

    对业务执行情况的指导、监督与复核


    正确答案: C,B
    解析:
    会计师事务所的业务执行包括以下内容:①对业务执行情况的指导、监督与复核;②业务执行中的咨询;③意见分歧的处理与解决;④项目质量控制复核;⑤业务工作底搞的归档。

  • 第12题:

    单选题
    下列对审计工作底稿复核的表述,恰当的是()
    A

    需要在每一张审计工作底稿中记录执行人、复核人以及他们各自完成工作的时间

    B

    项目组内部复核最终由项目合伙人负责

    C

    项目组内部复核是在出具审计报告后,对项目组作出的重大判断的符合

    D

    项目组复核时,要求不同的人员交叉复核


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    关于审计工作底稿复核,以下表述中,正确的是( )。

    A.注册会计师需要在每一张审计工作底稿上记录执行人、复核人和项目质量控制复核人以及他们各自完成工作的时间
    B.项目组内部复核最终由项目合伙人负责
    C.项目组内部复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程
    D.项目组内部复核时要求不同人员交叉复核,同时应当做到客观、公正

    答案:B
    解析:
    选项A错误,通常,每一张审计工作底稿都会注明执行人和复核人及时间,但只有进行了项目质量控制复核的底稿才会注明项目质量控制复核人及时间;
    选项C错误,项目质量控制复核是在出具审计报告前,对项目组作出的重大判断和在准备审计报告时得出的结论进行客观评价的过程;
    选项D错误,项目组内部复核是有层级分工的,应当由经验较多的人员复核经验较少的人员的工作。
    本题考查:审计工作底稿的要素、复核审计工作底稿和财务报表

  • 第14题:

    会计师事务所应当形成一种良好的咨询氛围,鼓励会计师事务所人员就疑难问题或争议事项进行咨询,下列有关咨询的相关说法中正确的有(  )。

    A.项目组在向会计师事务所内部或外部的其他专业人士咨询时,应当提供所有相关事实
    B.项目组就疑难问题或争议事项向其他专业人士咨询所形成的记录,应当经被咨询者认可
    C.在审计业务的执行过程中,项目组必须向其他的专业人士进行咨询
    D.注册会计师应当记录寻求咨询的事项以及咨询的结果

    答案:A,B,D
    解析:
    选项C错误,如果项目组认为在业务执行中遇到的在技术、职业道德及其他等方面的疑难问题或争议事项不重大,或在项目组内部通过咨询和研讨等方式能够得到解决,可以不向其他专业人士咨询。

  • 第15题:

    关于项目复核说法正确的是( )

    A.项目组内部、项目组与被咨询者者之间以及项目合伙人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,无需解决就可出具审计报告
    B.只有意见分歧问题得到解决,项目合伙人才能出具报告
    C.意见分歧形成的结论应当得以记录和执行
    D.可以先出报告,事后处理意见分岐

    答案:B,C
    解析:
    只有意见分歧问题得到解决,项目合伙人才能出具报告,因此选项B 正确,选项D错误

  • 第16题:

    下列针对业务执行的相关表述中,错误的有(  )。

    A.审计项目组不能向内部或外部具备适当知识、资历和经验的专业人士咨询重大、复杂或新的会计或审计处理事项
    B.项目组就疑难问题或争议事项向其他专业人士咨询所形成的记录,应当经咨询者认可
    C.为保证项目质量控制复核人员的客观性,在执行审计过程中,项目合伙人不得向项目质量控制复核人员咨询
    D.关键审计合伙人轮换后的两年内,不得为被审计单位的审计业务实施质量控制复核

    答案:A,B,C
    解析:
    选项A错误,会计师事务所可能规定在遇到重大、复杂或新的会计或审计处理时,需要向内部或外部的专业人士咨询;选项B错误,项目组就疑难问题或争议事项向其他专业人士咨询所形成的记录,应当经被咨询者认可;选项C错误,在执行审计过程中,项目合伙人可以向项目质量控制复核人员咨询。

  • 第17题:

    在某应用系统支持项目的执行过程组中,根据客户或内部客户要求完成系统升级或防灾演习等特定工作,属于此过程组中的关键项目管理活动。


    正确答案:错误

  • 第18题:

    在业务执行中,时常可能会出现项目组内部、项目组与被咨询者之间以及项目负责人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧,只有意见分歧问题得到解决,项目负责人才能出具报告。


    正确答案:正确

  • 第19题:

    在启动、规划、执行、监控和收尾5大项目管理过程组中,与时间管理知识领域相关的是()。

    • A、启动过程组与规划过程组
    • B、规划过程组与执行过程组
    • C、规划过程组与监控过程组
    • D、监控过程组与收尾过程组

    正确答案:C

  • 第20题:

    单选题
    在业务执行中,针对项目组内部、项目组与被咨询者之间及项目合伙人与项目质量控制复核人员之间的意见分歧。下列说法中不恰当的是(    )。
    A

    会计师事务所应当制定政策和程序以处理和解决意见分歧

    B

    形成的结论应当记录和执行

    C

    出现意见分歧是不正常现象,影响审计效果及效率

    D

    只有意见分歧问题得到解决,项目合伙人才能出具审计报告


    正确答案: C
    解析:

  • 第21题:

    单选题
    下列有关审计项目组内部讨论的说法中,错误的是()。
    A

    项目组成员应当分享并讨论被审计单位关联方的相关信息

    B

    项目组的全体成员必须参加项目组的讨论

    C

    项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险,财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式

    D

    项目组就由于舞弊导致财务报表重大错报的可能性进行讨论所得出的重要结论,应当形成审计工作底稿


    正确答案: B
    解析: 选项B错误。审计项目组的关键成员应当参与讨论,不需要所有项目组成员参与讨论。

  • 第22题:

    多选题
    下列属于会计师事务所业务执行事项的有()。
    A

    审计项目组内部、或审计项目组与咨询专家之间、或审计项目组与项目质量控制复核人员之间的任何意见分歧的处理与解决

    B

    审计业务执行中的咨询

    C

    对业务执行情况的指导、监督与复核

    D

    项目质量控制复核


    正确答案: D,A
    解析: 会计师事务所的业务执行包括以下内容:(1)对业务执行情况的指导、监督与复核(选项C);(2)业务执行中的咨询(选项B);(3)意见分歧的处理与解决(选项A);(4)项目质量控制复核(选项D);(5)业务工作底稿的归档

  • 第23题:

    单选题
    业务期间的起始时间和终止时间分别为( )。
    A

    审计项目组开始执行审计业务之日、完成审计工作之日

    B

    审计项目组开始执行审计业务之日、出具审计报告之日

    C

    被审计年度之初、完成审计工作之日

    D

    被审计年度之初、被审计年度期末


    正确答案: D
    解析:

  • 第24题:

    单选题
    在项目组内部复核中,最高层次的复核由()执行。
    A

    项目组内部

    B

    项目合伙人

    C

    部门经理

    D

    主任会计师


    正确答案: A
    解析: 暂无解析