内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据,记录于()。
第1题:
内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。
第2题:
在实施遵循性审计的过程中,内部审计人员应获取充分、相关、可靠的审计证据,并记录于()中。
第3题:
下列关于内部审计作业准则的说法中,错误的是()。
第4题:
审计过程中,审计步骤是否应该执行,是否必要,往往取决于()
第5题:
建设项目内部审计实施阶段的主要任务是()。
第6题:
内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在()中。
第7题:
审计证据
审计日记
审计资料
审计底稿
第8题:
内部审计通知书、项目审计计划、审计方案及其调整的记录
审计程序执行过程和结果的记录
获取的各种类型审计证据的记录
其他与审计事项有关的记录
第9题:
审计人员的判断
审计准则
内部控制评价
审计风险
第10题:
审计通知
审计报告
审计日记
工作底稿
第11题:
审计计划
审计方案
审计底稿
审计档案
第12题:
审计日志
审计工作底稿
审计报告
审计工作记录
第13题:
(),是指内部审计人员在审计过程中形成的工作记录,是联系审计证据和审计结论的桥梁。
第14题:
被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据。()
第15题:
内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于()。
第16题:
按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。
第17题:
审计工作底稿应载明下列主要事项()。内部审计具体准则第4号——审计工作底稿)
第18题:
内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
第19题:
审计事项及其期间或截止日期
审计程序的执行过程和执行结果记录
审计人员的审计结论
审计人员、复核人员姓名
第20题:
根据企业存在的风险、管理需要和审计资源的情况,制定审计计划
对审计工作做出合理安排
运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议
完整、准确地记录审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据
审计人员应进行后续审计,以核实被审计单位对审计发现问题的纠正措施的落实情况
第21题:
对
错
第22题:
审计工作底稿
审计报告
审计计划
项目决策书
第23题:
1人
2人
3人
4人