按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于( )。A.1人B.2人C.3人D.4人

题目

按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于( )。

A.1人

B.2人

C.3人

D.4人


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参考答案和解析
正确答案:B
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  • 第1题:

    中铁四财(2014)738号文规定,审计人员在对工程项目审计过程中,应采取审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、()和分析等程序、方法收集审计证据。


    正确答案:计算

  • 第2题:

    内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。


    正确答案:错误

  • 第3题:

    内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、函证
    • D、侦察

    正确答案:A,B,C

  • 第4题:

    内部审计人员可以采用()等方法获取审计证据。

    • A、审核
    • B、审讯
    • C、观察
    • D、函证

    正确答案:A,C,D

  • 第5题:

    获取审计证据的具体方法有()。

    • A、检查与监盘
    • B、观察与计算
    • C、查询与函证
    • D、分析性复核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题:

    按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。

    • A、1人
    • B、2人
    • C、3人
    • D、4人

    正确答案:B

  • 第7题:

    多选题
    内部审计人员可以采用()、询问、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。
    A

    审核

    B

    观察

    C

    监盘

    D

    审讯


    正确答案: B,C
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    单选题
    审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。
    A

    审核

    B

    调查

    C

    观察

    D

    监盘


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、()和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    函证

    D

    侦察


    正确答案: A,B,C
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。
    A

    审计通知书

    B

    审计计划

    C

    审计结论

    D

    审计建议


    正确答案: C,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    获取审计证据的具体方法有()。
    A

    检查与监盘

    B

    观察与计算

    C

    查询与函证

    D

    分析性复核


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    多选题
    内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。
    A

    观察

    B

    询问

    C

    函证

    D

    分析性复核


    正确答案: B,A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    在控制测试中,如果运用询问、观察、检查等程序审计效果不佳,应该考虑采用()。

    • A、分析程序
    • B、重新执行
    • C、重新计算
    • D、监盘

    正确答案:B

  • 第14题:

    审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。

    • A、审核
    • B、调查
    • C、观察
    • D、监盘

    正确答案:D

  • 第15题:

    内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持()。

    • A、审计通知书
    • B、审计计划
    • C、审计结论
    • D、审计建议

    正确答案:C,D

  • 第16题:

    内部审计人员可以运用审核、()等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据,以支持审计结论和建议。

    • A、观察
    • B、询问
    • C、函证
    • D、分析性复核

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题:

    内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。

    • A、根据年度内审计划,编制项目审计方案,做好审计项目实施前的准备工作
    • B、依照公司制度,在实施审计前一定时间向被审计单位或者被审计人员下发审计通知书。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达
    • C、按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于2人
    • D、按照审计质量控制制度和程序,及时编制、复核、报送审计报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题:

    多选题
    稽核人员可以采用下列()方法获取稽核证据。
    A

    审核、观察

    B

    监盘、询问、函证

    C

    计算

    D

    分析性复核


    正确答案: B,D
    解析: 暂无解析

  • 第19题:

    单选题
    下列各项中,能够为应收账款的真实性提供可靠审计证据的审计取证方法是:
    A

    观察

    B

    函证

    C

    监盘

    D

    分析


    正确答案: A
    解析:

  • 第20题:

    判断题
    稽核审计人员获取审计证据的主要方法有检查、观察、监盘、询问、函证、计算、分析性复核等。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(仅限于)审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算、分析程序等方法。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    单选题
    按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。
    A

    1人

    B

    2人

    C

    3人

    D

    4人


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    多选题
    审计终结阶段的主要任务包括(  )。
    A

    根据获取的审计证据编写审计报告

    B

    提出审计结论和审计建议

    C

    经过审核批准的审计报告是内部审计的最终成果。被审计单位对审计报告提出的审计意见和建议,应认真研究,采取相应的纠正措施

    D

    深入调查、了解被审计单位的情况,对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试

    E

    运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法,获取充分、相关、可靠的审计证据


    正确答案: B,A
    解析:
    DE两项属于审计实施阶段的任务。