被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核

题目

被审计单位货币资金内部控制巾存在缺陷的有( )。 A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核


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参考答案和解析
正确答案:CD
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  • 第1题:

    审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )

    A.职责分工控制
    B.实物控制
    C.业务授权控制
    D.凭证与记录控制

    答案:A
    解析:
    支票保管与印章保管应由不同的人承担,防止管理失控。

  • 第2题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )

    A.每日清点现金,做到账实相符

    B.当日收入的现金及时送存银行

    C.对货币资金业务实施内部审计

    D.货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:
    A仅与现金有关。

  • 第3题:

    下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

    A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
    B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
    C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账
    D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

    答案:D
    解析:
    复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。

  • 第4题:

    被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:

    A:每日清点现金,做到账实相符
    B:当日收入的现金及时送存银行
    C:对货币资金业务实施内部审计
    D:货币资金收支与记账岗位分离

    答案:A
    解析:

  • 第5题:

    下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

    A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
    B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
    C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
    D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请.支付审批.办理支付,最后进行支付复核

    答案:D
    解析:
    复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员再办理支付手续。