下列不属于信息技术系统控制的是( )。
A.岗位责任制
B.内外网分离制度
C.信息披露制度
D.授权制度。
第1题:
单位内部控制制度的主要方法有( )。
A.不相容职务相互分离控制
B.预算控制
C.会计系统控制
D.电子信息技术控制
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
内部控制制度中的业务控制包括()
第11题:
应当建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生
应当建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督
应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行
应当规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金资产的安全
第12题:
用户密码口令应定期更换,数据库和操作系统的密码口令应当由不同人员保管
应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行
在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,保证计算机系统的可稽性
应当建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据应当本地备份并且长期保存
第13题:
第14题:
第15题:
第16题:
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
第21题:
信息技术内部控制是通过()确保系统安全运行。
第22题:
投资管理业务控制
信息披露控制
信息技术系统控制
会计系统控制
监察稽核控制
第23题:
内部资金对账制度
门禁制度
严格酶授权制度
内外网分离制度