在审计结论受到挑战时,通过下列( )项可以最好地促进审计师从事实上进行辩驳。A.审计方案中的小结 B.形式上的工作底稿 C.工作底稿中的交叉引用 D.审计方案中的明确程序

题目
在审计结论受到挑战时,通过下列( )项可以最好地促进审计师从事实上进行辩驳。

A.审计方案中的小结
B.形式上的工作底稿
C.工作底稿中的交叉引用
D.审计方案中的明确程序

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  • 第1题:

    当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?

    A.审计方案摘要。
    B.形式工作底稿。
    C.工作底稿的交叉索引。
    D.审计方案中的明确而详细的程序。

    答案:C
    解析:
    A不正确。审计方案一般来说不是概括性的,摘要更适合在工作底稿中使用。B不正确。在证据收集过程中,通过指导内部审计师,形式工作底稿可以节约时间,保证覆盖了所有要点。C正确。交叉索引可以清楚地确认事实来源和出处,有助于内部审计师对质疑进行反驳。D不正确。审计方案中的明确而详细的程序可以指导内部审计师收信证据,但是在帮助内部审计师对质疑进行反驳方面不如交叉索引有效。

  • 第2题:

    规划审计的目标之一是评估保障存货的内部控制的有效性。以下( )类型的审计可以最好地实现这一目标。

    A.财务审计
    B.合规性审计
    C.经营审计
    D.项目成果审计

    答案:C
    解析:
    C经营审计和绩效审计涉及控制和经营系统的效率和效果。选项A不正确,财务审计关注于评估会计和财务系统的优势、财务报表的公允性,以及对于财务结果和交易的控制。选项B不正确,合规性审计测试控制的遵循情况,而不是控制的有效性。选项D不正确,项目成果审计评估项目期望成果的实现程度,它通常与政府项目有关。

  • 第3题:

    下面把一项最准确的阐述了安全监测措施和安全审计措施之间的区别?()

    • A、审计措施不能自动执行,而监测措施可以自动执行
    • B、监测措施不能自动执行,而审计措施可以自动执行
    • C、审计措施使一次性地或周期性进行,而审计措施是实时地进行
    • D、监测措施是指一次性地或周期性地进行,而审计措施是实时地进行

    正确答案:A

  • 第4题:

    某审计师李某被派遣对A公司进行审计,在业务审计的结论受到质疑时,他进行事实辩解的最为便利的方法是:()

    • A、通过审计计划进行辩解。
    • B、通过工作底稿之间的相互印证进行辩解。
    • C、通过审计工作方案小结进行辩解。
    • D、通过审计报告进行辩解。

    正确答案:B

  • 第5题:

    审计师最好利用以下哪一项来反驳审计结论受到的质疑:()

    • A、审计方案明细。
    • B、固定格式的工作底稿。
    • C、工作底稿的交叉索引。
    • D、审计方案中明确而详细的审计程序。

    正确答案:C

  • 第6题:

    审计人员根据样本审计结果推断总体特征,必须同时承担抽样风险。下列哪一项属于抽样风险?()

    • A、将样本结论由于测试总体之处的地方
    • B、样本审计程序不当
    • C、样本数据审计程序不当
    • D、样本结论错误

    正确答案:D

  • 第7题:

    内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()


    正确答案:正确

  • 第8题:

    单选题
    关于审计结果沟通,下列说法正确的是()。
    A

    审计结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流

    B

    审计结果沟通不是出具审计报告前的必要程序

    C

    通过审计结果的有效沟通,内部审计人员不能取得被审计单位、组织管理层对审计工作的理解和认同D.内审人员在沟通时,可以没有优先顺序,可以提示问题的重要性


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    单选题
    下面把一项最准确的阐述了安全监测措施和安全审计措施之间的区别?()
    A

    审计措施不能自动执行,而监测措施可以自动执行

    B

    监测措施不能自动执行,而审计措施可以自动执行

    C

    审计措施使一次性地或周期性进行,而审计措施是实时地进行

    D

    监测措施是指一次性地或周期性地进行,而审计措施是实时地进行


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    多选题
    审计人员在执行审计业务时,应当从下列()方面保持与被审计单位的工作关系。
    A

    严格执行审计纪律

    B

    坚持文明审计,保持良好的职业形象

    C

    客观公正地作出审计结论,尊重并维护被审计单位的合法权益

    D

    与被审计单位沟通并听取其意见


    正确答案: A,B,C,D
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    单选题
    利用以下信息回答问题.审计人员在对货运部门进行营运审计。他从货运部门的文档中选择了45份货运日志作为样本,其中44天的日志的装运数量达到了日常限额。在这一测试基础上,审计人员得出结论,货运部门在满足限额方面是有效的。关于审计人员的结论,以下哪一项可能是正确的()?
    A

    这一结论使得不需要进行任何效率测试

    B

    从这一结论,审计人员可以断定货运部门有效地履行了职责

    C

    选择用以测试的样本量不足以证实这一结论

    D

    以上均不正确


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    单选题
    某审计师李某被派遣对A公司进行审计,在业务审计的结论受到质疑时,他进行事实辩解的最为便利的方法是:()
    A

    通过审计计划进行辩解。

    B

    通过工作底稿之间的相互印证进行辩解。

    C

    通过审计工作方案小结进行辩解。

    D

    通过审计报告进行辩解。


    正确答案: B
    解析: 本题考查的知识点是管理工作底稿。内部审计师在审查活动中对所发现的问题可能造成影响的评估结果就是审计结论(意见),它代表了审计师的职业判断。而这些审计发现都必须完整地记录在审计工作底稿中,也就是审计结论必须要有相关的工作底稿支持。所以当审计结论收到质疑时,CIA应当找出相关的工作底稿来证明其审计结论的正确性。

  • 第13题:

    以下哪一项是对审计结论的最好定义?

    A.是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估
    B.审计结论是审计师对被审计情况的职业判断
    C.审计结论是管理层制定的具体措施
    D.审计结论是有关改进措施的建议

    答案:B
    解析:
    审计结论是审计师对被审计情况的职业判断。选项A是结论和意见;选项D是审计建议。

  • 第14题:

    审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。下列哪一项审计部门做出的反应是不适合的?

    A.该审计师和审计主管均将其得出不同审计结论的理由记录在案,在审计工作底稿中保留两部分的阐述
    B.将分歧加以注释,并在审计工作底稿中保留有关异议和后续审计的提示
    C.将两种结论提交给首席审计执行官,首席审计执行官可以解决这个问题
    D.将两种结论都写在审计报告中,让管理层和被审计单位对两种结论做出反应

    答案:D
    解析:

  • 第15题:

    在物资采购审计中,审计部门独立行使审计监督,对物资采购活动真实性、合法性、效益性等进行客观公正地监督、鉴证和评价,并对()负责。

    • A、审计结论
    • B、审计过程
    • C、采购过程
    • D、采购价格

    正确答案:A

  • 第16题:

    内部审计师工作底稿中的一个重要部分就是其得出的关于被审计领域的结论。某些情况下,审计主管也许不会同意审计结论,并要求内部审计师做更多的工作。假设进行了跟踪活动后,审计主管仍然不同意该内部审计师作出的、记录在审计工作底稿中的结论。以下哪一项审计部门做出的反应不适合?()

    • A、该内部审计师和审计主管均将其得出不同审计结论的理由记录在案,在审计工作底稿中保留两部分的阐述
    • B、将分歧加以注释,并在审计工作底稿中保留有关异议和后续审计的提示
    • C、将两种结论提交给首席审计官解决,首席审计官可以解决这个问题
    • D、将两种结论都写在审计报告中,让管理层和被审计单位对两种结论做出反应

    正确答案:D

  • 第17题:

    下面哪一项最准确的阐述了安全监测措施和安全审计措施之间的区别?()

    • A、审计措施不能自动执行,而检测措施可以自动执行
    • B、监视措施不能自动执行,而审计措施可以自动执行
    • C、审计措施是一次性地或周期性地进行,而监测措施是实时地进行
    • D、监测措施一次性地或周期性地进行,而审计措施是实时地进行

    正确答案:C

  • 第18题:

    审计人员在对货运部门进行营运审计。他从货运部门的文档中选择了45份货运日志作为样本,其中44天的日志的装运数量达到了日常限额。在这一测试基础上,审计人员得出结论,货运部门在满足限额方面是有效的。关于审计人员的结论,以下哪项可能是正确的?()

    • A、选择用以测试的样本量不足以证实这一结论
    • B、从这一结论,审计人员可以断定货运部门有效地履行了职责
    • C、这一结论使得不需要进行任何效率测试
    • D、以上均不正确

    正确答案:D

  • 第19题:

    判断题
    内部审计部门应建立审计复议制度,对审计对象提出异议的审计结论,由作出审计结论的审计机构的上级机构进行复议。()
    A

    B


    正确答案:
    解析: 银行业金融机构内部审计指引第11条:内部审计人员应具备相应的专业从业资格(一)专业水平。内部审计人员应具备大专以上学历,掌握与银行业金融机构内部审计相关的专业知识,熟悉金融相关法律法规及内部控制制度。……

  • 第20题:

    多选题
    通过下列审计程序注册会计师可以获取审计证据,得出结论,形成审计意见的有( )
    A

    风险评估程序

    B

    了解内部控制

    C

    控制测试

    D

    实质性程序

    E

    检查记录或文件


    正确答案: A,E
    解析: 按目的分有风险评估程序,控制测试,实质性程序;按获取手段划分有 检查记录或文件,检查有形资产,观察,询问,函证,重新计算,重新执行,分析程序

  • 第21题:

    单选题
    下列关于审计作用的表述中,错误的是(    )。
    A

    国家审计、内部审计和社会审计的具体作用有所不同

    B

    国家审计可以促进国家宏观调控政策的贯彻执行

    C

    内部审计可以维护良好的市场秩序

    D

    社会审计可以促进被审计单位提高经营管理水平


    正确答案: C
    解析:

  • 第22题:

    单选题
    对审计结果进行审议的业务流程应是()。
    A

    接受现场审计报告一由相关专家进行复审一提交集体审议一形成审计结论

    B

    接受现场审计报告一由专家小组进行复审一提交集体审议一形成审计结论

    C

    接受现场审计报告一进行集体审议一形成审计结论

    D

    接受现场审计报告一进行集体审议一形成审议结论


    正确答案: C
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    单选题
    审计师最好利用以下哪一项来反驳审计结论受到的质疑:()
    A

    审计方案明细。

    B

    固定格式的工作底稿。

    C

    工作底稿的交叉索引。

    D

    审计方案中明确而详细的审计程序。


    正确答案: A
    解析: 本题考查的知识点是编制工作底稿的技术和要求。工作底稿的交叉索引可以清楚地确认事实来源和出处,有助于内部审计师对质疑进行反驳。